Chào Em!anh chị tư vấn giúp em với ạ.
Trường em là trường tiểu học có thuê 2 giáo viên nước ngoài về dạy.
Lương trả theo số giờ dạy thực tế tại trường.
Mọi người cho em hỏi giờ phải làm gì để chi phí lương là chi phí được thuế chấp nhận.
Khấu trừ thuế TNCN (có cư trú tại VN), Trường đã đăng ký lao động nước ngoài
Em chưa làm bao giờ nên hơi lóng ngóng. Mong các anh chị giúp đỡ.
Em cảm ơn.
Cám ơn bạn đã chia sẻ vướng mắc này.Cả nhà cho em hỏi là: Trường hợp công ty em có chiếc quạt điện A. Giờ em xuất tháo dỡ lấy cánh quạt A bán riêng mà e chỉ có hóa đơn đầu vào quạt điện A thôi thì khi em làm tháo dỡ thành vỏ quạt và cánh quạt
thì em xuất hóa đơn GTGT bán cánh quạt được không ạ? Thực tế nó là như vậy ạ. Nếu được thì em có thể tham khảo văn bản luật nào ạ? Em cảm ơn nhiều ạ.
Cám ơn cô trang về những giải đáp rất chi tiết. Chúc cô thành công hơn nữaCám ơn bạn đã chia sẻ vướng mắc này.
Doanh nghiệp của bạn mua quạt nguyên chiếc nhưng thực tế, tháo quạt ra thành các bộ phân tách rời, phần cánh quạt DN mong muốn xuất bán. DN hiện đang băn khoăn “xuất hóa đơn GTGT bán cánh quạt được không?”
Tôi xin gợi ý trả lời tình huống của bạn như sau nhé!
1/ XUẤT BÁN CÁNH QUẠT CÓ PHẢI LẬP HÓA ĐƠN?
Căn cứ Thông tư 39//2014/TT-BTC; Căn cứ Thông tư 219/2013/TT-BTC; Thông tư 119/2014/TT-BTC’ Thông tư 26/2015/TT-BTC, nếu lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Doanh nghiệp đã được đăng ký đầy đủ trong Đăng ký kinh doanh và được pháp luật thừa nhận, thì trường hợp bán bán “cánh quạt” thu tiền phải lập hóa đơn bạn nhé!
Cụ thể: Tại Tiết b khoản 1 Điều 16 Thông tư 39//2014/TT-BTC; “b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ, bao gồm cả các trường hợp hàng hóa, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu; hàng hóa, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động và tiêu dùng nội bộ (trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất); xuất hàng hóa dưới các hình thức cho vay, cho mượn hoặc hoàn trả hàng hóa.
Nội dung trên hóa đơn phải đúng nội dung nghiệp vụ kinh tế phát sinh; không được tẩy xóa, sửa chữa; phải dùng cùng màu mực, loại mực không phai, không sử dụng mực đỏ; chữ số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng, không viết hoặc in đè lên chữ in sẵn và gạch chéo phần còn trống (nếu có). Trường hợp hóa đơn tự in hoặc hóa đơn đặt in được lập bằng máy tính nếu có phần còn trống trên hóa đơn thì không phải gạch chéo…”
2/ ĐIỀU QUAN TRỌNG HƠN NỮA ĐỐI VỚI TÌNH HUỐNG NÀY?
+ Làm sao để toàn bộ chi phí mua quạt (nguyên chiếc) là chi phí được trừ?
+ Làm sao toàn bộ thuế GTGT đầu vào của các hóa đơn đầu vào mua quạt đáp ứng đủ điều kiện và nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT.
Đây là vấn đề quan trọng cần lưu ý đối với Doanh nghiệp có mô hình kinh doanh khá đặc biệt như doanh nghiệp của bạn.
Bạn có thể tìm hiểu thêm văn bản về Luật thuế GTGT, Luật thuế Thu nhập doanh nghiệp để có thể trả lời tốt câu hỏi số 2.
Chúc bạn thành công và hạnh phúc!
Mọi ng cho mình hỏi với ạ. Vừa rồi bên mình có mất 5 cái hóa đơn vật tư đầu vào công trình tháng 1 (tổng giá trị 5 hóa đơn hơn 11 triệu). Khoản này bên mình đã thanh toán bằng chuyển khoản rùi nhưng giờ kế toán mới phát hiện ra mất hóa đơn. Mình có tham khảo qua Khoản 6 Điều 1 thông tư 176/2016/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung:
"1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền."
Như vậy có phải dù bên mình có lập Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC) + Biên bản mất hóa đơn + Bản photo hóa đơn có đóng dấu của bên bán thì vẫn có khả năng cao bị phạt từ 4tr đến 8tr không ạ?
Cám ơn bạn đã chia sẻ những băn khoăn nghề nghiệp.Mọi người cho em hỏi là:
Công ty em cung cấp dịch vụ quảng cáo trên tạp chí (phát hành tại Việt Nam) cho 1 số khách hàng ở nước ngoài, công ty em dùng tài khoản tại Vietcombank để giao dịch.
Trường hợp hợp đồng tính tiền bằng USD (theo tỷ giá mua của Vietcombank tại ngày làm hợp đồng) và 1 tháng sau khách thanh toán bằng USD thì khi xuất hóa đơn và ghi nhận doanh thu, em phải dùng tỷ giá gì và tỷ giá thời điểm nào ạ? Hạch toán phiếu báo Có ngân hàng sẽ theo tỷ giá nào ạ? Và việc làm hợp đồng bằng USD có vấn đề gì không ạ?
Trường hợp hợp đồng viết bằng VND (nhưng vẫn tính ngoài với khách bằng cả VND và USD tương đương), sau đó khách hàng chọn thanh toán bằng USD thì em phải xuất hóa đơn theo số tiền VND trên hợp đồng hay theo số tiền khách hàng trả là USD* tỷ giá? Và tỷ giá trường hợp này là tỷ giá nào ạ?
Em cảm ơn ạ.
bạn ơi, bên mình bữa rồi chỉ mất 1 hóa đơn bán hàng thông thường mà bị phạt mức 4 triệu, do có 1 tình tiết giảm nhẹ là khai báo kịp thời, nếu để lâu mới khai báo chắc là 6-8 triệu. bên bạn mất 5 hóa đơn thì tối thiểu 5 x 4 = 20 triệu, chớ ko phải 4-8 triệu đâu bạn ah. bạn xem lại kỹ thông tư đi nhé.Mọi ng cho mình hỏi với ạ. Vừa rồi bên mình có mất 5 cái hóa đơn vật tư đầu vào công trình tháng 1 (tổng giá trị 5 hóa đơn hơn 11 triệu). Khoản này bên mình đã thanh toán bằng chuyển khoản rùi nhưng giờ kế toán mới phát hiện ra mất hóa đơn. Mình có tham khảo qua Khoản 6 Điều 1 thông tư 176/2016/TT-BTC về việc sửa đổi bổ sung:
"1. Phạt tiền từ 4.000.000 đồng đến 8.000.000 đồng đối với hành vi làm mất, cháy, hỏng hoá đơn đã lập (liên giao cho khách hàng) để hạch toán kế toán, kê khai thuế và thanh toán vốn ngân sách; trừ trường hợp mất, cháy, hỏng hóa đơn do thiên tai, hỏa hoạn hoặc do sự kiện bất ngờ, sự kiện bất khả kháng khác thì không bị xử phạt tiền."
Như vậy có phải dù bên mình có lập Báo cáo mất, cháy, hỏng, hóa đơn (BC21/AC) + Biên bản mất hóa đơn + Bản photo hóa đơn có đóng dấu của bên bán thì vẫn có khả năng cao bị phạt từ 4tr đến 8tr không ạ?
Chào em!Các a chị cho em hỏi trường hợp này với:
Giám đốc công ty TNHH một thành viên đồng thời là chủ sở hữu doanh nghiệp thì :
1. Phần chi phí đóng BHXH của giám đốc có được tính là chi phí được trừ ko ạ?
2. Các khoản chi cho giám đốc như lương, công tác phí, xăng xe, điện thoại có được tính là chi phí được trừ ko ạ?
Em cảm ơn.
Chào bạn!các chị cho em hỏi trường hợp này với ạ: thiết kế web có được hưởng ưu đãi thuế TNDN không ạ?
Chào bạn!Cho e hỏi em đang gặp một vấn đề khá phức tạp: Hiện em có xuất một tờ hóa đơn cho Kh là một cửa hàng thôi, nhưng cửa hàng đó lại cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho một cty khác nhằm bán lại cho Kh lẻ của họ (để làm gì thì em k biết), nhưng tờ đó bị sai mã số thuế, em đã xuất tờ khác cho họ nhưng tờ sai đó chưa thu hồi được liên đỏ, trong khi bên e đã khai hủy rồi, giờ không biết tờ đó đi về đâu , mong mọi người chỉ em cách giải quyết với ạ
em cám ơn c ạ, em sẽ tham khảo thêm thông tư trênChào em!
Căn cứ Tiết d, tiểu mục 2.6, mục 2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC
“2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế bao gồm:
d) Tiền lương, tiền công của chủ doanh nghiệp tư nhân, chủ công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên (do một cá nhân làm chủ); thù lao trả cho các sáng lập viên, thành viên của hội đồng thành viên, hội đồng quản trị mà những người này không trực tiếp tham gia điều hành sản xuất, kinh doanh.
Vậy, các khoản chi phí mang tính chất tiền lương, tiền công: như tiền lương, khoản tiền DN trả cho người lao động dưới dạng các khoản thu nhập nhập ngoài lương chính, có tính chất tiền công khác đều không được trừ em ạ.
Điều này có nghĩa là các khoản BHXH, công tác phí, xăng xe, điện thoại trả cho Giám đốc … nếu thể hiện trên chứng từ như khoản tiền công, thù lao của Giám đốc thì không được trừ, em nhé!
t cũng đang không lấy lại được 1 hóa đơn, chắc nộp phạt thôiCho e hỏi em đang gặp một vấn đề khá phức tạp: Hiện em có xuất một tờ hóa đơn cho Kh là một cửa hàng thôi, nhưng cửa hàng đó lại cung cấp thông tin xuất hóa đơn cho một cty khác nhằm bán lại cho Kh lẻ của họ (để làm gì thì em k biết), nhưng tờ đó bị sai mã số thuế, em đã xuất tờ khác cho họ nhưng tờ sai đó chưa thu hồi được liên đỏ, trong khi bên e đã khai hủy rồi, giờ không biết tờ đó đi về đâu , mong mọi người chỉ em cách giải quyết với ạ
Chào em!Em chào mọi người.
Công ty e năm ngoái thuê kế toán dịch vụ. Bên em chuyển từ Hà Nội về Hưng Yên từ 24.07.2018.
Quý 3. 2018 bên em có xuất 2 hóa đơn số 03 và 04. Nhưng đến tháng 10.2018, chị kế toán kia lại khai báo chuyển về Hưng Yên tồn hóa đơn số 03 đến 50. Trong khi hóa đơn số 3 và 4 đã xuất.
Nhờ mọi ng tư vấn giúp em với ạ. Trong trường hợp này em phải làm thế nào ạ?