Chào các anh, chị!
Em có vấn đề này cần đc giải đáp, mong các anh chị giúp đỡ em!
Công ty em có vp ở Hà Nội, và chi nhánh trong Sài Gòn. Từ đầu năm tới giờ , chị kế toán cũ bên em không đối chiếu công nợ giữa Văn phòng HN và chi nhánh SG. Bây giờ cuối năm, chị kế toán trg mới bảo em đối chiếu công nợ cho khớp với theo dõi trong Chi nhánh. 2 bên đã đối chiếu với nhau và mới phát hiện ra: Những hoá đơn xuất hàng mà Chi nhánh gửi ra Hà Nội từ tháng 1 đến nay bị thiếu khá nhiều. Chi nhánh gửi ra mà Vp Hà Nội không nhận đc.
Chi nhánh bên em đã poto liên 1 những hoá đơn bị mất đó rồi gửi ra Hà Nội để e hạch toán cho khớp công nợ. Trong số đó có những hoá đơn đã hết hạn kê khai khấu trừ thuế và không thể tìm lại được liên 2 mà chi nhánh gửi ra.
Vậy anh chị cho em hỏi hoá đơn pto liên 1 mà chi nhánh gửi ra, em có thể hạch toán kê khai bình thường được không ạ?
Những hoá đơn đã hết hạn kê khai thì phần thuế em hạch toán vào tài khoản nào ạ?
Rất mong anh chị giúp đỡ em! Em cám ơn nhiều ạ!
Em có vấn đề này cần đc giải đáp, mong các anh chị giúp đỡ em!
Công ty em có vp ở Hà Nội, và chi nhánh trong Sài Gòn. Từ đầu năm tới giờ , chị kế toán cũ bên em không đối chiếu công nợ giữa Văn phòng HN và chi nhánh SG. Bây giờ cuối năm, chị kế toán trg mới bảo em đối chiếu công nợ cho khớp với theo dõi trong Chi nhánh. 2 bên đã đối chiếu với nhau và mới phát hiện ra: Những hoá đơn xuất hàng mà Chi nhánh gửi ra Hà Nội từ tháng 1 đến nay bị thiếu khá nhiều. Chi nhánh gửi ra mà Vp Hà Nội không nhận đc.
Chi nhánh bên em đã poto liên 1 những hoá đơn bị mất đó rồi gửi ra Hà Nội để e hạch toán cho khớp công nợ. Trong số đó có những hoá đơn đã hết hạn kê khai khấu trừ thuế và không thể tìm lại được liên 2 mà chi nhánh gửi ra.
Vậy anh chị cho em hỏi hoá đơn pto liên 1 mà chi nhánh gửi ra, em có thể hạch toán kê khai bình thường được không ạ?
Những hoá đơn đã hết hạn kê khai thì phần thuế em hạch toán vào tài khoản nào ạ?
Rất mong anh chị giúp đỡ em! Em cám ơn nhiều ạ!