hiii, cả nhà giúp em tháo gỡ vụ này với ah
Tinh hình là công ty em là công ty chuyên cung cấp phần mềm từ trước toàn xuất hóa đơn phần mềm không chịu thuế.Nhưng tháng 3 này, công ty có hóa đơn đầu vào là một số thiết bị phần cứng trị giá cũng lớn khoảng 100 triệu, nếu em xuất hóa đơn cho khách có VAT 10% thì có được không ah ( vì công ty phần mềm thuế GTGT không được khấu trừ).Và đồng thời kê khai vào mục hàng hóa đủ điều kiện khấu trừ vì trong Giấy đăng ký KD cty em có cả kinh doanh về dịch vụ phần cứng nữa.Em đang định làm thế, mọi người cho em ý kiến với ạ
Tinh hình là công ty em là công ty chuyên cung cấp phần mềm từ trước toàn xuất hóa đơn phần mềm không chịu thuế.Nhưng tháng 3 này, công ty có hóa đơn đầu vào là một số thiết bị phần cứng trị giá cũng lớn khoảng 100 triệu, nếu em xuất hóa đơn cho khách có VAT 10% thì có được không ah ( vì công ty phần mềm thuế GTGT không được khấu trừ).Và đồng thời kê khai vào mục hàng hóa đủ điều kiện khấu trừ vì trong Giấy đăng ký KD cty em có cả kinh doanh về dịch vụ phần cứng nữa.Em đang định làm thế, mọi người cho em ý kiến với ạ