Gấp,.... kê khai VAT tháng!

tuyetnhung87

New Member
Hội viên mới
hiii, cả nhà giúp em tháo gỡ vụ này với ah
Tinh hình là công ty em là công ty chuyên cung cấp phần mềm từ trước toàn xuất hóa đơn phần mềm không chịu thuế.Nhưng tháng 3 này, công ty có hóa đơn đầu vào là một số thiết bị phần cứng trị giá cũng lớn khoảng 100 triệu, nếu em xuất hóa đơn cho khách có VAT 10% thì có được không ah ( vì công ty phần mềm thuế GTGT không được khấu trừ).Và đồng thời kê khai vào mục hàng hóa đủ điều kiện khấu trừ vì trong Giấy đăng ký KD cty em có cả kinh doanh về dịch vụ phần cứng nữa.Em đang định làm thế, mọi người cho em ý kiến với ạ
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

Xuất bình thường bạn ạ. THuế GTGT đầu vào đó bạn vẫn được khấu trừ- Kê vào chỉ tiêu số 1 trên mẫu 01-2/GTGT.
Nhưng bạn chú ý là giờ đầu ra của bạn có cả chịu thuế và không chịu thuế nên thuế GTGT đầu vào dùng chung cho cả 2 hoạt động này như thuế GTGT của tiền điện thoại, điện, nước, thuê văn phòng bạn phải kê vào chỉ tiêu số 3 trên mẫu 01-2/GTGT để phân bổ vì bạn chỉ được khấu trừ thuế GTGT dùng chung này tương ứng với tỷ lệ doanh thu chịu thuế thôi. Bạn phải lập thêm cả phụ lục 01-4A/GTGT.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

mình cũng làm bên phần mềm đây nói như bạn huongly0710 là đúng đó bạn.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

Xuất bình thường bạn ạ. THuế GTGT đầu vào đó bạn vẫn được khấu trừ- Kê vào chỉ tiêu số 1 trên mẫu 01-2/GTGT.
Nhưng bạn chú ý là giờ đầu ra của bạn có cả chịu thuế và không chịu thuế nên thuế GTGT đầu vào dùng chung cho cả 2 hoạt động này như thuế GTGT của tiền điện thoại, điện, nước, thuê văn phòng bạn phải kê vào chỉ tiêu số 3 trên mẫu 01-2/GTGT để phân bổ vì bạn chỉ được khấu trừ thuế GTGT dùng chung này tương ứng với tỷ lệ doanh thu chịu thuế thôi. Bạn phải lập thêm cả phụ lục 01-4A/GTGT.
từ trước những hóa đơn như điện, nước, xăng chị kế toán cũ bên em toàn kê vào mục 2 trên 01-2/GTGT như thế có đúng ko ạ
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

từ trước những hóa đơn như điện, nước, xăng chị kế toán cũ bên em toàn kê vào mục 2 trên 01-2/GTGT như thế có đúng ko ạ

từ trước chỉ kinh doanh HHDV k chịu thuế nên kê vào đó là đúng rồi. Nhưng nay đầu ra cả chịu thuế và k chịu thuế thì kê vào mục 3 nhé.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

từ trước chỉ kinh doanh HHDV k chịu thuế nên kê vào đó là đúng rồi. Nhưng nay đầu ra cả chịu thuế và k chịu thuế thì kê vào mục 3 nhé.

tức là những hóa đơn phần cứng sau này sẽ xuất có VAT thì kê vào mục 1, còn hóa đơn điện, nước thì kê mục 3 ah chị?
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

tức là những hóa đơn phần cứng sau này sẽ xuất có VAT thì kê vào mục 1, còn hóa đơn điện, nước thì kê mục 3 ah chị?

Đúng rồi. Kê vào mục 3 thì phải nhớ có cả phụ lục 01-4A/GTGT nhé, đến tháng 12 thì làm cái 01-4B/GTGT để quyết toán cả năm.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

Đúng rồi. Kê vào mục 3 thì phải nhớ có cả phụ lục 01-4A/GTGT nhé, đến tháng 12 thì làm cái 01-4B/GTGT để quyết toán cả năm.

Em hỏi thêm chị một chút nữa là khi em nhập đủ hai phụ lục rồi vào phụ lục 01-04A/GTGT thì chỉ thấy hiện số tiền ở mục 1 (em điền), mục 4 (hệ thống tự nhảy),còn ko thấy hiện mục 2,3,5 thế là sao ý chị nhỉ?
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

Em hỏi thêm chị một chút nữa là khi em nhập đủ hai phụ lục rồi vào phụ lục 01-04A/GTGT thì chỉ thấy hiện số tiền ở mục 1 (em điền), mục 4 (hệ thống tự nhảy),còn ko thấy hiện mục 2,3,5 thế là sao ý chị nhỉ?

Bạn kê đầy đủ vào phụ lục 01-1/GTGT và phụ lục 01-2/GTGT thì nó sẽ tự động nhảy hết số liệu vào phụ lục 01-4A/GTGT thôi bạn. Bạn check lại xem đã chuẩn chưa là ok thôi.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

Bạn kê đầy đủ vào phụ lục 01-1/GTGT và phụ lục 01-2/GTGT thì nó sẽ tự động nhảy hết số liệu vào phụ lục 01-4A/GTGT thôi bạn. Bạn check lại xem đã chuẩn chưa là ok thôi.
Ah vậy thì em hiểu rồi, chắc là do quý vừa rồi cty em không có doanh thu của phần cứng nên PL 01-04A/GTGT không nhảy mục tỉ lệ % doanh thu bán ra chịu thuế với mục thuế GTGT mua vào được khấu trừ trong kỳ chị nhỉ
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

không có thì đương nhiên là không nhảy rồi. Vậy thì số thuế GTGT dùng chung đó bạn không được khấu trừ rồi.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

không có thì đương nhiên là không nhảy rồi. Vậy thì số thuế GTGT dùng chung đó bạn không được khấu trừ rồi.

hii, em cảm ơn chị nhiều.Chị cũng làm bên cty phần mềm ah? Đối với cty phần mềm thì lấy hóa đơn đầu vào loại nào có giá trị lớn một chút có thể làm tăng chi phí ạ.vì chi phí điện, nước ít quá
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

hii, em cảm ơn chị nhiều.Chị cũng làm bên cty phần mềm ah? Đối với cty phần mềm thì lấy hóa đơn đầu vào loại nào có giá trị lớn một chút có thể làm tăng chi phí ạ.vì chi phí điện, nước ít quá

Có nút thank đó bạn.
Mình làm bên công ty phần cứng, thỉnh thoảng có 1 số cái không chịu thuế thôi. Bên bạn là sản xuất phần mềm nên chủ yếu chi phí là lương nhân viên. Ngoài ra có thêm văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, thuê văn phòng rồi máy móc để nhân viên làm việc, mình mới nghĩ được có vậy. Hì.
 
Ðề: Gấp,.... kê khai VAT tháng!

Có nút thank đó bạn.
Mình làm bên công ty phần cứng, thỉnh thoảng có 1 số cái không chịu thuế thôi. Bên bạn là sản xuất phần mềm nên chủ yếu chi phí là lương nhân viên. Ngoài ra có thêm văn phòng phẩm, điện, nước, điện thoại, thuê văn phòng rồi máy móc để nhân viên làm việc, mình mới nghĩ được có vậy. Hì.
Hiij, cảm ơn bằng nút thanks em thấy chưa đủ nên phải viết ra thành lời thế
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top