Công ty em mới thành lập năm 2012. do địa chỉ trụ sở nằm ở Bình Tân nhưng hoạt động ở Q3. hàng tháng có hóa đơn điện nước tại địa chỉ Q3. Bé kế toán cũ lấy hóa đơn điện nước đó đưa vào tờ khai thuế hàng tháng. tháng 10, 11, 12 năm 2012 bé đó đưa vào đến thang 1 năm 2013 chắc bé đó phát hiện ra ko đưa vào dc nên tự ý ghi trong tờ khai thuế tháng 01 năm 2013 các hóa đơn đã khai của các tháng 10, 11, 12 năm 2012 là giá trị âm mà không có nội dung điều chỉnh như vậy có hợp lý không?
Anh chị nào biết chỉ em với
Anh chị nào biết chỉ em với