Chào mọi người, Mình là thành viên mới, Mong mọi người giúp đỡ.
Hiện tại vì mình đang vướng một nghiệp vụ mà không biết giải quyết thế nào,
Mình vừa mới vào làm cho cty hiện tại, và phát hiện ra có 1 nghiệp vụ mà kế toán trước định khoản sai, nghiệp vụ đó như sau: cty mình mua một máy lạnh dùng cho văn phòng trị giá 6.362.727( chưa thuế). kế toán định khoản:
Nợ tk 142: 6.362.727
có tk 1111: 6.362.727
phân bổ trong 8 tháng nhưng khi sang các tháng sau kế toán lại định khoản phẩn bổ là:
nơ tk 6424số tiền khấu hao hàng tháng)
có tk 2141số tiền khấu hao hàng tháng)
vì bắt đầu khấu hao từ tháng 9/2011 nên có 4 tháng (trong năm 2011) đã lên báo cáo tài chính năm. hiện tại mình k biết phải giải quyết với 4 tháng còn lại (khấu hao trong năm 2012) và không biết những việc sai định khoản trong năm 2011 như thế thì có bị phạt hành chính không? có ai biết giải quyết thế nào chỉ giúp mình với, sắp báo cáo tài chính năm này rồi nên mình rất lo.
Hiện tại vì mình đang vướng một nghiệp vụ mà không biết giải quyết thế nào,
Mình vừa mới vào làm cho cty hiện tại, và phát hiện ra có 1 nghiệp vụ mà kế toán trước định khoản sai, nghiệp vụ đó như sau: cty mình mua một máy lạnh dùng cho văn phòng trị giá 6.362.727( chưa thuế). kế toán định khoản:
Nợ tk 142: 6.362.727
có tk 1111: 6.362.727
phân bổ trong 8 tháng nhưng khi sang các tháng sau kế toán lại định khoản phẩn bổ là:
nơ tk 6424số tiền khấu hao hàng tháng)
có tk 2141số tiền khấu hao hàng tháng)
vì bắt đầu khấu hao từ tháng 9/2011 nên có 4 tháng (trong năm 2011) đã lên báo cáo tài chính năm. hiện tại mình k biết phải giải quyết với 4 tháng còn lại (khấu hao trong năm 2012) và không biết những việc sai định khoản trong năm 2011 như thế thì có bị phạt hành chính không? có ai biết giải quyết thế nào chỉ giúp mình với, sắp báo cáo tài chính năm này rồi nên mình rất lo.