Ðề: Khấu trừ Thuế GTGT
Công ty em tháng 1 mua 1 TSCĐ VAT= 22tr, Tháng 1 VAT đầu ra = 16tr, VAT đầu vào 3tr + 22tr (của TSCĐ) = 25tr
Sang tháng 2, Phát sinh VAT đầu ra = 8tr, VAT đầu vào = 10tr
em thì muốn hạch toán như sau:
Tháng 1:
Nợ 33311: 16tr
Có 1331: 16tr
Tháng 2:
Nợ 33311: 8tr
Có 1331: 8tr
nhưng trong phần mềm thì lại hạch toán là:
Tháng 1:
Nợ 33311: 16tr
Có 1332: 16tr
Tháng 2:
Nợ 33311: 8tr
Có 1331: 2tr
Có 1332: 6tr (VAT khấu trừ của TSCĐ từ tháng 1 chuyển sang)
Hạch toán tn đúng hả các Bác ạ?