kế toán tổng hợp

longnguyen86

New Member
Hội viên mới
chào các bạn!
bạn nào có thể chỉ bảo giúp m với
cty minh thành lập thá́ng 11/2012 tới nay, kinh doanh sx đồ gỗ nội thất:bàn, ghế, tủ...
lao động: dưới 10 người, ko có hợp đồng, hồ sơ gì hết, lao động làm được 1-2 tháng lại nghỉ, người khác lại vào làm lại nghỉ rồi lại có người khác làm, lương tính theo ngày công.
m vào làm cty tháng 08/2013, trước đây ông gđ thuê kế toán ngoài làm kê khai thuế ban đầu với chi cục thuế, và khai báo thuế GTGT hàng tháng, thuế TNDN tạm tính chứ chưa làm gì hết, mình thấy có kê khai nộp thuế TNCN nhân chỉ nộp tờ khai trống còn không có số liệu gì hết.
cty chỉ có mấy hd gtgt mua vào, bán ra với hoa đơn mua lẻ
chưa đăng ký lao động, chưa làm thủ tục cấp MST cá nhân, chưa đăng ký gì về thang bảng lương và bảo hiểm với SỞ LĐTBXH hết.sổ sách kế toán cũng không?
vậy m phải bắt đầu từ đâu và làm những công việc gì?
ai biết hoặc đã từng vào trường hợp như vậy chia sẽ kinh nghiệm và giúp đỡ mình với

Thanks các bạn nhiều!
nguyenlong110@gmail.com
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Theo mình với lao động ngắn hạn trên, mỗi khi có lao động bảo họ nộp hồ sơ, làm hợp đồng lao động ngắn hạn, rồi các chứng từ khác về lương...
 
Ðề: kế toán tổng hợp

theo mình nghĩ đầu tiên bạn nói chuyện với Giám đốc bên đó để thoả thuận về công việc này để đăng ký lao động, thang bảng lương, BHXH, dù ít lao động hay thế nào thì cũng phải đăng ký chứ. Còn về sổ sách thì phải căn cứ vào sổ sách (kê khai hàng tháng + BCTC) để làm lại toàn bộ sổ sách từ đầu đến bây giờ bạn àh.
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Đường đi vạn dặm nhưng bắt đầu bằng một bước chân. Đầu tiên là bạn phải học cách làm báo cáo thuế cách làm nhập xuất tồn, cách làm sổ sách kế toán. Muốn làm được là bạn phải có phần mềm HTKK 3.1.7, và phần mềm kế toán để làm sổ sách kế toán. Bạn tập hợp lại các báo cáo thuế đã nộp, hóa đơn mua vào bán ra gõ nhật ký mua và nhật ký mua, bán để làm nhập xuất tồn, lấy sổ phụ nhân hàng, lấy biên lai thuế, lấy chứng minh nhân dân để làm bảng lương sổ sách kế toán. Mấu chốt của doanh nghiệp bạn là nhập xuất tồn doanh nghiệp sản xuất. Bạn làm được thì sổ sách có thể giải quyết êm xuôi. Bạn tự làm lại hợp đồng lao động cho nhân viên công ty bạn, đăng ký thang bảng lương, đăngh ký lao động. Và nên đăng ký bảo hiểm xã hội cho nhân viên chính! Lên danh sách nhân viên sau đó đăng ký mã số thuế TNCN. Cũng đơn giản chứ không khó. Tôi có khi cuối năm lúc quyết toán đồn 4-5 công ty làm sổ để lên quyết toán gấp còn làm được nên bạn cứ yên tâm, chậm làm và họchỏi thêm thì ok thôi!
 
Ðề: kế toán tổng hợp

cho em hỏi được không ạ
?

---------- Post added at 04:40 ---------- Previous post was at 04:39 ----------

em mới vào làm t8/2013, hiện tại cty em có 1 hd gtgt cho hợp đồng kte phát sinh từ t7,hiện chỉ mới tạm ứng cho khách hàng 2 đợt nhưng vẫn còn nợ, em đưa chứng từ này vào sổ chứng từ như thế nào ạ?
 
Ðề: kế toán tổng hợp

cho em hỏi được không ạ
?

---------- Post added at 04:40 ---------- Previous post was at 04:39 ----------

em mới vào làm t8/2013, hiện tại cty em có 1 hd gtgt cho hợp đồng kte phát sinh từ t7,hiện chỉ mới tạm ứng cho khách hàng 2 đợt nhưng vẫn còn nợ, em đưa chứng từ này vào sổ chứng từ như thế nào ạ?

Daonh nghiệp bạn laọi hình gì? Tạm ứng khách hàng có xuất hóa đơn cho công ty bạn không?
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Những điều bạn đã nêu ra rồi đó.
1/Tổng hợp lại tất cả hoá đơn, chừng từ
2/ Xem lại báo cáo thuế hàng tháng có đủ chưa?
3/ Rồi tiếp tục các việc bạn nêu trên từ từ rồi hệ thống lại.


Thân
 
Ðề: kế toán tổng hợp

dạ,các lần tạm ứng điều có chứng từ ngân hàng ạ.Bên cty kia đã gửi hóa đơn gtgt về cho cty em.
Em nêu cụ thể là như thế này :
Hóa đơn cty A gửi qua cty em giá trị là 332 triệu ( đã bao gồm VAT)
Cty em đã gửi tiền ứng trước cho họ từ t7 là 150tr, t9 là 50tr.Hiện vẫn còn đang nợ họ 132tr
Em đưa chứng từ hóa đơn này vào sổ nào anh chị giúp em với.Em cảm ơn các anh chị rất nhiều.

---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 01:01 ----------

Daonh nghiệp bạn laọi hình gì? Tạm ứng khách hàng có xuất hóa đơn cho công ty bạn không?

dạ,các lần tạm ứng điều có chứng từ ngân hàng ạ.Bên cty kia đã gửi hóa đơn gtgt về cho cty em.
Em nêu cụ thể là như thế này :
Hóa đơn cty A gửi qua cty em giá trị là 332 triệu ( đã bao gồm VAT)
Cty em đã gửi tiền ứng trước cho họ từ t7 là 150tr, t9 là 50tr.Hiện vẫn còn đang nợ họ 132tr
Em đưa chứng từ hóa đơn này vào sổ nào anh chị giúp em với.Em cảm ơn các anh chị rất nhiều.

---------- Post added at 01:03 ---------- Previous post was at 01:02 ----------

dạ,các lần tạm ứng điều có chứng từ ngân hàng ạ.Bên cty kia đã gửi hóa đơn gtgt về cho cty em.
Em nêu cụ thể là như thế này :
Hóa đơn cty A gửi qua cty em giá trị là 332 triệu ( đã bao gồm VAT)
Cty em đã gửi tiền ứng trước cho họ từ t7 là 150tr, t9 là 50tr.Hiện vẫn còn đang nợ họ 132tr
Em đưa chứng từ hóa đơn này vào sổ nào anh chị giúp em với.Em cảm ơn các anh chị rất nhiều.

---------- Post added at 01:02 ---------- Previous post was at 01:01 ----------



dạ,các lần tạm ứng điều có chứng từ ngân hàng ạ.Bên cty kia đã gửi hóa đơn gtgt về cho cty em.
Em nêu cụ thể là như thế này :
Hóa đơn cty A gửi qua cty em giá trị là 332 triệu ( đã bao gồm VAT)
Cty em đã gửi tiền ứng trước cho họ từ t7 là 150tr, t9 là 50tr.Hiện vẫn còn đang nợ họ 132tr
Em đưa chứng từ hóa đơn này vào sổ nào anh chị giúp em với.Em cảm ơn các anh chị rất nhiều.

Cty em là CTy TNHH làm về lĩnh vực công nghệ tự động
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Hóa đơn bạn đưa vào mua vào và kê khai thuế đi. Xác nhận công nọ phải trả cho khách hàng 332 triệu. Mỗi lần tạm ứng là giảm số tiền phải trả xuống. Hai lần tạm ứng bạn hạch toán nợ 331 có 112
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Hóa đơn bạn đưa vào mua vào và kê khai thuế đi. Xác nhận công nọ phải trả cho khách hàng 332 triệu. Mỗi lần tạm ứng là giảm số tiền phải trả xuống. Hai lần tạm ứng bạn hạch toán nợ 331 có 112

dạ,em đã đưa vào bảng phải trả cho khách hàng rồi, em thắc mắc là khi làm phiếu chi phiếu thu và sổ tgnh thì em đưa chứng từ này vào phiếu chi ntn? vì nó trên 20tr nên sẽ đưa vào phần phiếu chi tiền gửi ngân hàng nhưng mà nó là hóa đơn mình chưa thanh toán thì định khoản nợ 156,133 có 331 thì ko liên quan tới tk 112 thì em đưa vào phiếu chi tgnh ko đúng đúng ko ạ? vì bên cty em làm việc có phần mềm excel.
Phiếu thu phiếu chi tiền mặt có một sheet excel riêng
Phiếu thu phiếu chi tgnh có một sheet excel riêng ( trong tgnh có 2 cách đánh STT theo 2 ngân hàng khác nhau)
Em chỉ đang ko hiểu đưa c.từ này vào tgnh thì đánh STT cho nó ntn?
Em quyết định ko đánh STT cho ctu này và ko để là phiếu chi hay phiếu thu tgnh có được ko ạ?
Em chân thành cảm ơn.
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Nếu cần người hướng dẫn bạn hãy alo cho mình. Mình sẽ dạy bạn làm trên chứng từ của công ty bạn. Đảm bảo chi phí hợp lý . 0972300498
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Em mới làm kt tổng hợp nên nhờ các anh chị giúp em câu hỏi này: Nếu cty mua NVL về nhập kho nhưng hóa đơn về rồi, mà hàng chư về đến kho thì mình hạch toán toán 151 hay 1521 vậy,em nghĩ là kt thuế thì chỉ làm trên chứng từ , có chứng từ thì mình hạch toán thôi, nên em đưa vào 1521 có đúng ko ạ?
 
Ðề: kế toán tổng hợp

Em mới làm kt tổng hợp nên nhờ các anh chị giúp em câu hỏi này: Nếu cty mua NVL về nhập kho nhưng hóa đơn về rồi, mà hàng chư về đến kho thì mình hạch toán toán 151 hay 1521 vậy,em nghĩ là kt thuế thì chỉ làm trên chứng từ , có chứng từ thì mình hạch toán thôi, nên em đưa vào 1521 có đúng ko ạ?

ủa em tửong hóa đơn về mà hàng chưa về thì cho vo 151 chứ ạ :lasao:
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top