kế toán giá thành xây dựng

ndtrangdai

New Member
Hội viên mới
Các bạn ơi. mình từ kế toán công ty sản xuất giờ chuyển qua công ty xây dựng mình không biết cách tính giá thành như thế nào. các chỉ minh với
Mình mới tập hộp được chi phí 621,622,627 thôi còn việc xác định chi phí dở dang như thế nào mình không biết.
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Các bạn ơi. mình từ kế toán công ty sản xuất giờ chuyển qua công ty xây dựng mình không biết cách tính giá thành như thế nào. các chỉ minh với
Mình mới tập hộp được chi phí 621,622,627 thôi còn việc xác định chi phí dở dang như thế nào mình không biết.

cuối kỳ bạn K/C vào 154 hết nhớ tách 1 sheet theo dõi 154 của từng công trình nhé
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Các bạn ơi. mình từ kế toán công ty sản xuất giờ chuyển qua công ty xây dựng mình không biết cách tính giá thành như thế nào. các chỉ minh với
Mình mới tập hộp được chi phí 621,622,627 thôi còn việc xác định chi phí dở dang như thế nào mình không biết.

Chi phí trong ngành xây dựng có TK 623 nữa đó bạn.
Bạn nên tách từng công trình theo dõi CP dở dang sẽ tiện hơn. Bạn có thể ra nhà sách mua quyển Kế toán xây lắp về xem thêm nhé. Chúc thành công.
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

trước tiên cần nghiên cứu qua sách vở, không hiểu chỗ nào bạn hỏi diễn đàn cụ thể chứ những kiến thức cơ bản cần phải nắm rõ bạn ạ, khi chuyển sang mô hình nào thì bạn tìm hiểu về mô hình KD đó. Tôi thấy các nhà sách viết khá nhiều về các ngành đặc thù như xây lắp chẳng hạn.
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

tập hợp giá thành trong xây dựng trước hết bạn phải theo dõi chi phí phát sinh từng công trình theo các khoản 621, 622, 623, 627 sau đó kết chuyển sang 154 để tính giá thành
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

thế có tính sản phẩm dở dang không hả bạn ?
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Quy trình hạch toán trong ngành xây dựng :

Khi mua vật tư dùng cho Công trình : N621/111,112,C331
Xuất vật tư dùng cho CT : N621/C152 hay N627/C153...
Chi phí quản lý cho CT : N627/111,112,C331
Lương cho công nhân XD : N622\C334
Chi phí máy móc thi công : N623\C214
Cuối kỳ kết chuyển Chi phí : N154/C621,622,623,627
Khi nhận tiền tạm ứng : N111,112\C131
Khi xuất hóa đơn tạm ứng : N131\C3387,333
Khi quyết toán công trình : N632\C154 ; N3387/C511
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Bạn nói:
Quy trình hạch toán trong ngành xây dựng :

Khi mua vật tư dùng cho Công trình : N621/111,112,C331
Xuất vật tư dùng cho CT : N621/C152 hay N627/C153...
Chi phí quản lý cho CT : N627/111,112,C331
Lương cho công nhân XD : N622\C334
Chi phí máy móc thi công : N623\C214
Cuối kỳ kết chuyển Chi phí : N154/C621,622,623,627
Khi nhận tiền tạm ứng : N111,112\C131
Khi xuất hóa đơn tạm ứng : N131\C3387,333
Khi quyết toán công trình : N632\C154 ; N3387/C511


Hỏi:
Vậy khi mua vật tư ghi

N621
C111,112,331
Khi xuất lại ghi
N621
C152
vậy TK 152 chỉ có ở bên C mà không có ở bên N sao triệt tiêu hả bạn?
Còn khi mua đã ghi N621 rồi mà khi xuất lại ghi N621 nửa vậy chi phí có làm tăng lên 2 lần không?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Hỏi:
Vậy khi mua vật tư ghi

N621
C111,112,331
Khi xuất lại ghi
N621
C152
vậy TK 152 chỉ có ở bên C mà không có ở bên N sao triệt tiêu hả bạn?
Còn khi mua đã ghi N621 rồi mà khi xuất lại ghi N621 nửa vậy chi phí có làm tăng lên 2 lần không?

Đó là 2 nghiệp vụ khác nhau bạn à.
Một cái là xuất từ kho ra, còn một cái là mua ngoài dùng trực tiếp không qua kho.

Nếu trong kho đã có sẵn 152 thì ta chỉ xuất ra dùng thôi : N621/C152 . Bởi vì lúc trước ta đã mua và nhập kho rồi : N152/C111,112,331

Khi mua vật tư dùng cho SX mà không qua nhập kho, mua rối xuất thảng ra công trường thì làm gì có TK152 : N621/C111,112,331

Bạn phải phân biệt rõ giữa vật tư xuất từ kho ra dùng và vật tư mua ngoài đi thẳng ra công trình nha.
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Theo mình vật tư mua ngoài đi thẳng công trình nếu mà đơn vị có quy mô hoạt động lớn củng nên làm thủ tục nhập xuất cho tiện theo dỏi, để khi phục vụ các đoàn thanh tra theo yêu cầu dể lục chứng từ hơn, và tài khoản 623 phải chi tiết rỏ ra
-----------------------------------------------------------------------------------------
Còn phần xác định chi phí dở dang thì bạn phải căn cứ vào khối lượng và giá trị nghiệm thu của công trình để xác định có thể phải tiên lượng nhờ các bộ phận khác bóc tách.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Cho mình hỏi
Cty mình áp dụng phân bổ 627 theo doanh thu công trình
Nhưng khi ký hợp đồng là mình đã thu 40%
55% còn lại sau khi công trình đã hoàn thành và bàn giao đi vào hoạt động rồi mới thu
để lại 5% bảo hành
Vậy là khoản thời gian thực hiện công trình đó có phát sinh chi phí mà mình không có xuất hoá đơn thu tiền vậy sao mình phân bổ CPSXC theo doanh thu được
Giúp mình với!!!!!!!!!!!!
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Theo minh ban nen Dinh khoan the nay de hon:
Khi mua vât tư về ban theo doi cho tung cong trinh va dua vao kho tung cong trinh do ban ghi: No 152/ Co 111, 112, 331
Xuất dùng cho cong trinh: No 622,623, 627/ Co TK152
Con [han duoi tuong tu nhu cac ban da lam rui day
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Các bạn ơi. mình từ kế toán công ty sản xuất giờ chuyển qua công ty xây dựng mình không biết cách tính giá thành như thế nào. các chỉ minh với
Mình mới tập hộp được chi phí 621,622,627 thôi còn việc xác định chi phí dở dang như thế nào mình không biết.

Kế toán xây dựng khác với kế toán sản xuất bạn à.

Sản xuất thì chúng ta làm ra cùng 1 lúc nhiều sản phẩm, có những SP đã hoàn thành và có những SP chưa hoàn thành, vì thế ta phải xác định chi phí dỡ dang để tính giá thành cho từng SP.

Đối với bên XD thì không như thế, Mỗi SP là 1 công trình duy nhất. Khi phát sinh CP thì ta tập hợp vào 621,622,623,627, cuối tháng KC sang 154. Đến khi công trình hoàn thành, bàn giao, xuất hóa đơn ghi nhận doanh thu thì ta mới xác định giá vốn. Và giá vốn ở đây cũng chính là TK 154 sau cùng : N632/C154.

Khi công trình đã hoàn thành thì đương nhiên không còn cái nào dỡ dang cả (vì chỉ có 1 cái duy nhất ). Vậy khi đó tổng chi phí 154 cũng chính là giá vốn.

Nếu bạn nói là lỡ khi hoàn thành mà vật liệu dư thì sao. Mình nói rằng không thể có. Nếu vật tư ít thì ta đã mua và xuất thẳng ra công trình, đã dùng hết. Nếu vật tư nhiều thì ta nhập kho, cần bao nhiêu xuất ra bấy nhiêu, nếu có dư thì đem về nhập lại kho. Như vậy không có cái gì là dư cả.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Cho mình tham gia nhé bên ngành XD
Khi mua vật tư dùng cho Công trình : N152/111,112,C331
Xuất vật tư dùng cho CT : N621/C152 hay N627/C153...
Chi phí quản lý cho CT : N627/111,112,C331
Lương cho công nhân XD : N622\C334
Chi phí máy móc thi công : N623\C214
Cuối kỳ kết chuyển Chi phí : N154/C621,622,623,627
Khi nhận tiền tạm ứng : N111,112\C131
Khi xuất hóa đơn tạm ứng : N131\C3387,333
Khi quyết toán công trình : N632\C154 ; N3387/C511

Cho mình hỏi vậy định khoản bên ngành XD như vậy là đúng rồi phải không.
Còn TK 154 mình chỉ tập hợp chi phí dỡ dang và treo số dư đó để chuyển sang kỳ sau đến khi công trình hoàn thành thì mình chuyển qua TK632
Các pác cho mình hỏi như vậy được không
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Các bạn ơi. mình từ kế toán công ty sản xuất giờ chuyển qua công ty xây dựng mình không biết cách tính giá thành như thế nào. các chỉ minh với
Mình mới tập hộp được chi phí 621,622,627 thôi còn việc xác định chi phí dở dang như thế nào mình không biết.

Chào ndtrangdai! nói về kt XD thì nhiều vấn đề cần nói lắm. anh làm ktxd 5 năm rồi. nếu e muốn trao đổi thì có thể email câu hỏi cho a theo email: dam.viet.dung@tdis.vn. Rất sẵn sàng giúp đỡ e, đừng ngại gì cả, good luck!
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

rất cảm ơn bác, em đã Mail cho bác và rất mong nhận được sự giúp đỡ của bác cũng như của cộng đồng cư dân kế toán.
cộng đồng tạo nên sức mạnh
 
Ðề: kế toán giá thành xây dựng

Chào cả nhà
cho mình xin biểu mẫu thanh toán lương công nhân trực tiếp thi công tại công trình
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top