Hoá đơn trên 20triệu?

pttngan_kt84

Member
Hội viên mới
Tháng vừa rồi cty mình có mua máy vi tính hoá đơn xuất trên 20triệu nhưng lại thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ hoá đơn đó ko được khấu trừ thuế thì mình có khai vào bảng kê ko? nếu có kê ntn? và tiền thuế có được tính vào chi phí hợp lí ko? cảm ơn cả nhà
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

bạn mua máy vi tính vào sd cho bộ phận quản lý ...?
khi mua, bạn ghi Nợ 211...
nợ 133
có 111...
khi đó số thuế không đước khấu trừ thì bạn có thể đưa vào chi phí ql: Nợ 642/có 133.
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

Tháng vừa rồi cty mình có mua máy vi tính hoá đơn xuất trên 20triệu nhưng lại thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ hoá đơn đó ko được khấu trừ thuế thì mình có khai vào bảng kê ko? nếu có kê ntn? và tiền thuế có được tính vào chi phí hợp lí ko? cảm ơn cả nhà
không đc khấu trừ thuế nhưng đc tính là chi phí hợp lý nhá bạn
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

Tháng vừa rồi cty mình có mua máy vi tính hoá đơn xuất trên 20triệu nhưng lại thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ hoá đơn đó ko được khấu trừ thuế thì mình có khai vào bảng kê ko? nếu có kê ntn? và tiền thuế có được tính vào chi phí hợp lí ko? cảm ơn cả nhà
theo thông tu 129 thì tất cả các HĐ có giá trị > 20 tr phải thanh toán qua chuyển khoản và có chứng từ thanh toán của Ngân Hàng thì mới được khấu trừ thuế. TH của bạn thì không thanh toán qua NH nên chỉ được tính làm chi phí khi tính thuế TNDN thôi.
- khi bạn mua máy tính: giá trị > 10tr nen được tính là TSCD và bạn sử dụng thì bắt đầu trích KH nhé
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
- khi xuất dùng
Nợ TK 642
Có TK 211
- trích KH
Nợ TK 642
Có TK 242
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

theo thông tu 129 thì tất cả các HĐ có giá trị > 20 tr phải thanh toán qua chuyển khoản và có chứng từ thanh toán của Ngân Hàng thì mới được khấu trừ thuế. TH của bạn thì không thanh toán qua NH nên chỉ được tính làm chi phí khi tính thuế TNDN thôi.
- khi bạn mua máy tính: giá trị > 10tr nen được tính là TSCD và bạn sử dụng thì bắt đầu trích KH nhé
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
- khi xuất dùng
Nợ TK 642
Có TK 211
- trích KH
Nợ TK 242

Có TK 211

Làm thế thì sai rồi nha bạn.
TSCĐ thì phải khấu hao và theo dõi chứ
Nợ 641/642/6..
Có 214
Chừng nào thanh lý hoặc bán thì mới ghi có 211 nha bạn.
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

theo thông tu 129 thì tất cả các HĐ có giá trị > 20 tr phải thanh toán qua chuyển khoản và có chứng từ thanh toán của Ngân Hàng thì mới được khấu trừ thuế. TH của bạn thì không thanh toán qua NH nên chỉ được tính làm chi phí khi tính thuế TNDN thôi.
- khi bạn mua máy tính: giá trị > 10tr nen được tính là TSCD và bạn sử dụng thì bắt đầu trích KH nhé
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
- khi xuất dùng
Nợ TK 642
Có TK 211
- trích KH
Nợ TK 642
Có TK 242
Có 214

Làm thế thì sai rồi nha bạn.
TSCĐ thì phải khấu hao và theo dõi chứ
Nợ 641/642/6..
Có 214
Chừng nào thanh lý hoặc bán thì mới ghi có 211 nha bạn.
Chính xác:chupanh:
 
TSCD

cả nhà cho minh hỏi
TSCD neu nhu T4 mình mới có bien bảng thẩm định của sở đến cuối năm làm BCTC có được tính cp khấu hao TSCD cho cả năm ko nhỉ tức la 12 tháng
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

theo thông tu 129 thì tất cả các HĐ có giá trị > 20 tr phải thanh toán qua chuyển khoản và có chứng từ thanh toán của Ngân Hàng thì mới được khấu trừ thuế. TH của bạn thì không thanh toán qua NH nên chỉ được tính làm chi phí khi tính thuế TNDN thôi.
- khi bạn mua máy tính: giá trị > 10tr nen được tính là TSCD và bạn sử dụng thì bắt đầu trích KH nhé
Nợ TK 211
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
- khi xuất dùng
Nợ TK 642
Có TK 211
- trích KH
Nợ TK 642
Có TK 242


Bắt lỗi sai cách khấu hao thì oki có người sửa rồi

Nhuwng vấn đề nữa là kko thanh toán qua NH ko đc Khấu trừ sao vẫn có Nợ Tk 133 ở đây :sohappy:
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

Tháng vừa rồi cty mình có mua máy vi tính hoá đơn xuất trên 20triệu nhưng lại thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ hoá đơn đó ko được khấu trừ thuế thì mình có khai vào bảng kê ko? nếu có kê ntn? và tiền thuế có được tính vào chi phí hợp lí ko? cảm ơn cả nhà

tác giả đâu có hỏi cách HT đâu nhỉ, ko dc khấu trừ thì dc cộng vào chi phí, kê vào bảng mua vào (chổ tiền hàng + VAT luôn, ko ghi số VAT)
 
Ðề: TSCD

cả nhà cho minh hỏi
TSCD neu nhu T4 mình mới có bien bảng thẩm định của sở đến cuối năm làm BCTC có được tính cp khấu hao TSCD cho cả năm ko nhỉ tức la 12 tháng
B làm ở đâu mà tscd lại fai có biên bản thẩm định của sở vây?
TSCĐ đưa vào sử dụng từ khi nào thì bdau tính khấu hao từ lúc đó.
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?




Bắt lỗi sai cách khấu hao thì oki có người sửa rồi

Nhuwng vấn đề nữa là kko thanh toán qua NH ko đc Khấu trừ sao vẫn có Nợ Tk 133 ở đây :sohappy:
Câu này chính xác, hạch toán vào 133 sẽ chênh lệch số thuế khấu trừ.
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

Tháng vừa rồi cty mình có mua máy vi tính hoá đơn xuất trên 20triệu nhưng lại thanh toán tiền mặt, cho mình hỏi giờ hoá đơn đó ko được khấu trừ thuế thì mình có khai vào bảng kê ko? nếu có kê ntn? và tiền thuế có được tính vào chi phí hợp lí ko? cảm ơn cả nhà
ko thanh toán qua ngân hàng thì ko dc khấu trừ thuế đâu. b hạch toán tn nhé:
N211: Nguyên ja+thuế VAT
C111
hàng tháng ghi but toán khấu hao
N642, 627,641(tuỳ vào mục đíhc sử dụng)
C214
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

tác giả đâu có hỏi cách HT đâu nhỉ, ko dc khấu trừ thì dc cộng vào chi phí, kê vào bảng mua vào (chổ tiền hàng + VAT luôn, ko ghi số VAT)
ặc ặc, làm gì có dụ cộng dồn tiền thuế vào tiền hàng? vẫn ghi thuế VAT bình thường, ghi ở cột ghi chú là: thanh toán bằng TM, trừ số thuế VAT này ra khi khấu trừ trên tờ khai. Và lúc hạch toán thì cho nó vào chi phí.
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

ặc ặc, làm gì có dụ cộng dồn tiền thuế vào tiền hàng? vẫn ghi thuế VAT bình thường, ghi ở cột ghi chú là: thanh toán bằng TM, trừ số thuế VAT này ra khi khấu trừ trên tờ khai. Và lúc hạch toán thì cho nó vào chi phí.
Sai rui b ơi, khi ko đc khấu trừ thuế VAT vì ko thanh toán qua ngân hàng thì sẽ đựoc tính vào tiền hàng
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

Sai rui b ơi, khi ko đc khấu trừ thuế VAT vì ko thanh toán qua ngân hàng thì sẽ đựoc tính vào tiền hàng

tính vào tiền hàng là được cộng dồn tiền thuế vào tiền hàng trên tờ khai àh?
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

ặc ặc, làm gì có dụ cộng dồn tiền thuế vào tiền hàng? vẫn ghi thuế VAT bình thường, ghi ở cột ghi chú là: thanh toán bằng TM, trừ số thuế VAT này ra khi khấu trừ trên tờ khai. Và lúc hạch toán thì cho nó vào chi phí.

Vẫn ghi thuế bình thường là ghi bình thường thía nào bà chị ơi!

Tưởng ko đc khấu trừ thfi tính vô chi phí, lại dụ ghi thuế bình thường là sao ta??
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

khi ko đc khấu trừ thuế nữa thì ko cần kê trên tờ khai.

Bạn đang hiểu sai lịch về vấn đề đấy. ĐỌc rõ bài bạn này

tác giả đâu có hỏi cách HT đâu nhỉ, ko dc khấu trừ thì dc cộng vào chi phí, kê vào bảng mua vào (chổ tiền hàng + VAT luôn, ko ghi số VAT)
và tôi trả lời:
ặc ặc, làm gì có dụ cộng dồn tiền thuế vào tiền hàng? vẫn ghi thuế VAT bình thường, ghi ở cột ghi chú là: thanh toán bằng TM, trừ số thuế VAT này ra khi khấu trừ trên tờ khai. Và lúc hạch toán thì cho nó vào chi phí.

Tôi vẫn hiểu được những hóa đơn ko được khấu trừ hoặc ko có thuế sẽ ko cần kê khai, nhưng những kế toán khác thì muốn kê khai hay ko thì tùy theo từng kế toán. Nếu ko kê khai thì theo dõi sổ sách. Kê khai tờ khai để được theo dõi cả 2. Bạn đọc lại công văn 10220 và TT129 sẽ có đoạn như tôi hướng dẫn cho bạn trên kia:
những số tiền trên 20tr không chuyển khoản sẽ ghi ở cột ghi chú là: thanh toán bằng TM

Thuế cho phép những hóa đơn đó ko cần phải kê khai chứ ko phải là ko được kê khai.

Thân!
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

Bạn đang hiểu sai lịch về vấn đề đấy. ĐỌc rõ bài bạn này


và tôi trả lời:


Tôi vẫn hiểu được những hóa đơn ko được khấu trừ hoặc ko có thuế sẽ ko cần kê khai, nhưng những kế toán khác thì muốn kê khai hay ko thì tùy theo từng kế toán. Nếu ko kê khai thì theo dõi sổ sách. Kê khai tờ khai để được theo dõi cả 2. Bạn đọc lại công văn 10220 và TT129 sẽ có đoạn như tôi hướng dẫn cho bạn trên kia:

Thuế cho phép những hóa đơn đó ko cần phải kê khai chứ ko phải là ko được kê khai.

Thân!
đúng là kê khai hay ko là tuỳ vào kế toán nhưng mà nếu nói như bạn thì vẫn kê vào như vậy thì số dư trên tờ khai và số dư trên tk 133 là khác nhau ah?
 
Ðề: Hoá đơn trên 20triệu?

B nói ko có vụ cộng dồn tiền thuế vào tiền hàng là sai. Vì khi thanh toán bằng TM những hoá đơn trên 20triệu thì tiền thuế sẽ được ghi tăng nguyên já ts(nếu là mua ts) hoặc cộng vào chi phí(nếu là chi phí)
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top