Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

ga_con30

Member
Hội viên mới
Tớ muốn hỏi cả nhà một chút! vấn đề này tớ tham khảo vài diễn đàn, và mỗi người lại có một ý kiến khác nhau, chẳng biết đâu mà lần cả! :chetroi:
Trước đây ở phần HTKK 2.5 tớ vẫn kê khai hóa đơn thông thường (hóa đơn trực tiếp) ở Mục HHDV mua vào không chịu thuế.
Giờ tớ kê vào mục 2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Xin hỏi ý kiến của mọi người như thế nào?
Có kê khai hay không???
Có thì kê vào mục nào?
Không thì vì sao? có văn bản hướng dẫn nào quy định không?
Thank cả nhà!
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Tớ muốn hỏi cả nhà một chút! vấn đề này tớ tham khảo vài diễn đàn, và mỗi người lại có một ý kiến khác nhau, chẳng biết đâu mà lần cả! :chetroi:
Trước đây ở phần HTKK 2.5 tớ vẫn kê khai hóa đơn thông thường (hóa đơn trực tiếp) ở Mục HHDV mua vào không chịu thuế.
Giờ tớ kê vào mục 2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Xin hỏi ý kiến của mọi người như thế nào?
Có kê khai hay không???
Có thì kê vào mục nào?
Không thì vì sao? có văn bản hướng dẫn nào quy định không?
Thank cả nhà!

Theo tớ ko kê vào mục "hàng hóa ko đủ điêù kiên để khâu trừ thuế" vì mục này dành cho những hóa đơn ko hợp lệ VD: hóa đơn >20tr ko chuyển qua ngân hàng, ko bít mọi người có ý kiến gì không?
 
Ðề: Re: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

haiz, mỗi người một ý!
Người thì bảo kê vào mục 2- HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ thuế
Người thì bảo kê vào mục 3-HHDV mua vào chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Người thì bảo không kê
Nói tóm lại là thế nào nhỉ???
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Theo mình cho vào mục 5 - HHDV ko phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

trang web của TCT có hướng dẫn kê khai theo TT 28 nè :
Phần 2.2.1 :
Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này --> hóa đơn bán hàng thông thường không phải kê khai

Dòng chỉ tiêu 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”:

- Chỉ tiêu này dành kê khai hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá mua vào

nhưng không áp dụng cho đối tượng tổng hợp kê khai tờ khai 01/GTGT, cụ thể:

+ NNT là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý. NNT thực hiện kê khai vào chỉ tiêu này các hoá đơn GTGT của hàng hoá nhận bán đại lý.

+ NNT kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê tài chính, mà chỉ nộp Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT, trong đó chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng mua vào chỉ ghi tiền thuế giá trị gia tăng của tài sản cho thuê phù hợp với hoá đơn giá trị gia tăng lập cho doanh thu của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ kê khai.

+ NNT có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá: không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác. Hóa đơn đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai vào chỉ tiêu này nhưng không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.
 
Đúng rùi. Mình nghĩ là không p kê khai đâu, chỉ khi nào quyết toán thuế thì mình mới kê khai vào TNDN tạm tính thôi.:k5798618:
 
Ðề: Re: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

haiz, mỗi người một ý!
Người thì bảo kê vào mục 2- HHDV mua vào không đủ điều kiện khấu trừ thuế
Người thì bảo kê vào mục 3-HHDV mua vào chịu thuế và không chịu thuế đủ điều kiện khấu trừ thuế
Người thì bảo không kê
Nói tóm lại là thế nào nhỉ???
theo tớ hóa đơn thông thường ko cần phải kê vào tờ khai thuế gtgt đâu. vậy nên ko cần phải kê vào bảng kê làm gì.
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

trang web của TCT có hướng dẫn kê khai theo TT 28 nè :
Phần 2.2.1 :
Các hoá đơn bán hàng thông thường (không phải hoá đơn GTGT), hoá đơn bất hợp pháp thì không ghi vào bảng kê này --> hóa đơn bán hàng thông thường không phải kê khai

Dòng chỉ tiêu 5 “HHDV không phải tổng hợp trên tờ khai 01/GTGT”:

- Chỉ tiêu này dành kê khai hoá đơn, chứng từ đối với hàng hoá mua vào

nhưng không áp dụng cho đối tượng tổng hợp kê khai tờ khai 01/GTGT, cụ thể:

+ NNT là đại lý bán hàng hoá, dịch vụ hoặc là đại lý thu mua hàng hóa theo hình thức bán, mua đúng giá hưởng hoa hồng không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa, dịch vụ bán đại lý; hàng hóa thu mua đại lý. NNT thực hiện kê khai vào chỉ tiêu này các hoá đơn GTGT của hàng hoá nhận bán đại lý.

+ NNT kinh doanh dịch vụ cho thuê tài chính không phải nộp Tờ khai thuế giá trị gia tăng đối với dịch vụ cho thuê tài chính, mà chỉ nộp Bảng kê hoá đơn hàng hoá, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT, trong đó chỉ tiêu thuế giá trị gia tăng mua vào chỉ ghi tiền thuế giá trị gia tăng của tài sản cho thuê phù hợp với hoá đơn giá trị gia tăng lập cho doanh thu của dịch vụ cho thuê tài chính trong kỳ kê khai.

+ NNT có hoạt động xuất, nhập khẩu uỷ thác hàng hoá: không phải khai thuế giá trị gia tăng đối với hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác. Hóa đơn đầu vào của hàng hóa nhận xuất, nhập khẩu ủy thác được khai vào chỉ tiêu này nhưng không được sử dụng làm căn cứ để lập Tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Tổng cục thuế đã hướng dẫn phần này rồi mà.

Bạn đọc tại đây nhé! Hướng dẫn lập Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào: Phụ lục 01-2/GTGT
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Tớ muốn hỏi cả nhà một chút! vấn đề này tớ tham khảo vài diễn đàn, và mỗi người lại có một ý kiến khác nhau, chẳng biết đâu mà lần cả! :chetroi:
Trước đây ở phần HTKK 2.5 tớ vẫn kê khai hóa đơn thông thường (hóa đơn trực tiếp) ở Mục HHDV mua vào không chịu thuế.
Giờ tớ kê vào mục 2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Xin hỏi ý kiến của mọi người như thế nào?
Có kê khai hay không???
Có thì kê vào mục nào?
Không thì vì sao? có văn bản hướng dẫn nào quy định không?
Thank cả nhà!

Cái hóa đơn trực tiếp này có thuế không mà đủ với không đủ, kê vào mục nào cũng không ảnh hưởng hết. Không kê cũng không vấn đề luôn.

Bản chất của tờ khai là gì? cái tờ hóa đơn trực tiếp kia có thuế không?
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

mình ko kê khai hoá đơn không chịu thuế
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Chào cả nhà !
cho e hỏi là nếu ko đc kê khai HD trực tiếp hay HD thông thường vào tờ khai thuế thì như cty e thì ntn ? cty e là buôn bán linh kiện máy may CN, hàng hóa bên e hầu như là lấy hóa đơn bên các cửa hàng hay DN tư nhân. Bên đó người ta chỉ xuất HD thông thường thôi, ở phần mềm trước e kê vào mục hàng hóa ko chịu thuế thì chỉ ko có thuế để đc khấu trừ thôi chứ vẫn tính đc vào chi phí. Nếu bây giờ bảo ko đc kê khai thi bên e hach toán ntn ? vì đó là giá vốn của bên em mà? Mong mọi người chỉ giúp ??
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Chào cả nhà !
cho e hỏi là nếu ko đc kê khai HD trực tiếp hay HD thông thường vào tờ khai thuế thì như cty e thì ntn ? cty e là buôn bán linh kiện máy may CN, hàng hóa bên e hầu như là lấy hóa đơn bên các cửa hàng hay DN tư nhân. Bên đó người ta chỉ xuất HD thông thường thôi, ở phần mềm trước e kê vào mục hàng hóa ko chịu thuế thì chỉ ko có thuế để đc khấu trừ thôi chứ vẫn tính đc vào chi phí. Nếu bây giờ bảo ko đc kê khai thi bên e hach toán ntn ? vì đó là giá vốn của bên em mà? Mong mọi người chỉ giúp ??

Bản chất của tờ khai thuế GTGT là để khấu trừ THUẾ GTGT, mấy cái hóa đơn đó k có thuế gtgt thì không kê khai, chứ không phải là không có giá trị pháp lý. Bên bạn toàn hóa đơn bán hàng thì không được khấu trừ thuế GTGT thôi chứ không phải là hóa đơn ma, có gì đâu mà không được đưa vào giá vốn. Bạn không kê khai nhưng phải giữ lại để chứng minh chi phí với Thuế nhé, hạch toán, đưa vào giá vốn bình thường.
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Tớ muốn hỏi cả nhà một chút! vấn đề này tớ tham khảo vài diễn đàn, và mỗi người lại có một ý kiến khác nhau, chẳng biết đâu mà lần cả! :chetroi:
Trước đây ở phần HTKK 2.5 tớ vẫn kê khai hóa đơn thông thường (hóa đơn trực tiếp) ở Mục HHDV mua vào không chịu thuế.
Giờ tớ kê vào mục 2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Xin hỏi ý kiến của mọi người như thế nào?
Có kê khai hay không???
Có thì kê vào mục nào?
Không thì vì sao? có văn bản hướng dẫn nào quy định không?
Thank cả nhà!

Mình ko kê HĐTT bao giờ cả. Cán bộ thuế chỗ mình nói các hoá đơn thông thường không phải kê khai vào bảng kê mua vào bạn nhé.
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Mình ko kê HĐTT bao giờ cả. Cán bộ thuế chỗ mình nói các hoá đơn thông thường không phải kê khai vào bảng kê mua vào bạn nhé.

Khai cũng ko bị phạt gì cả!
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

có gì đâu mà băn khoăn. Nếu làm sổ sách ktoan = excel thì tiện. Cứ để xấp HĐ theo thứ tự. KHỏi pải ngồi lựa.!
 
Chi co hoa don gia tri gia tang moi duoc ke khai thoi. Con hoa don ban hang thong thuong thi ko ke khai
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

Theo mình thì vẫn khai, nhưng nó được khai trong chỉ tiêu 3 của HTKK3.0.1. Nguyên tắc quản lý chứng từ và hạch toán của mình là từ trên tờ khai đến sổ sách kế toán. Để dễ quản lý chi phí cho công ty, hàng tháng mình vẫn cập nhật bình thường chứ không phải đợi đến khi nào quyết toán tính TNDN thì mới đưa vào. Như vậy, rất khó quản lý. Đó là ý kiến của mình. Mỗi người có 1 cách làm riêng. Rất vui khi có thành viên nào tham khảo!
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

mình nghe mấy anh chị bên chi cục thuế bảo kê khai vào mục 1, thuế suất 0%
 
Ðề: Hóa đơn thông thường trong HTKK3.0

mình nghe mấy anh chị bên chi cục thuế bảo kê khai vào mục 1, thuế suất 0%
Vậy thì mấy anh chị đấy cần phải học lại kiến thức cơ bản về Thuế !!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top