Tớ muốn hỏi cả nhà một chút! vấn đề này tớ tham khảo vài diễn đàn, và mỗi người lại có một ý kiến khác nhau, chẳng biết đâu mà lần cả!
Trước đây ở phần HTKK 2.5 tớ vẫn kê khai hóa đơn thông thường (hóa đơn trực tiếp) ở Mục HHDV mua vào không chịu thuế.
Giờ tớ kê vào mục 2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Xin hỏi ý kiến của mọi người như thế nào?
Có kê khai hay không???
Có thì kê vào mục nào?
Không thì vì sao? có văn bản hướng dẫn nào quy định không?
Thank cả nhà!
Trước đây ở phần HTKK 2.5 tớ vẫn kê khai hóa đơn thông thường (hóa đơn trực tiếp) ở Mục HHDV mua vào không chịu thuế.
Giờ tớ kê vào mục 2. HHDV không đủ điều kiện khấu trừ thuế.
Xin hỏi ý kiến của mọi người như thế nào?
Có kê khai hay không???
Có thì kê vào mục nào?
Không thì vì sao? có văn bản hướng dẫn nào quy định không?
Thank cả nhà!