hi cho e hỏi chút à?

huyenxuanhn

New Member
Hội viên mới
Trên bảng cân đối số phát sinh e thấy tk 142 có dư nợ ở năm 2011. Đến năm 2012 thì xử lý số dư này như thế nào a? vì chị kế toán trc nghỉ . sổ sách chị ý cũng chẳng in ra. nên e không bít năm 2012 làm báo cáo tài chính thì xử lý tk 142 như thế nào? vì hơn 1 năm rồi mà k phân bổ.
 
Ðề: hi cho e hỏi chút à?

trời .tk 142 là phải phân bổ hàng tháng chứ. vậy bạn làm cách nào phân bổ hết cho chi phí đi rồi báo cáo.
 
Ðề: hi cho e hỏi chút à?

ui bjo m mơi kiếm tra lại thấy tk 142 dư còn 70 triệu nữa. jo ko bít để năm 2013 xử lý hay thế nào đây
 
Ðề: hi cho e hỏi chút à?

bạn xem 70tr là của những khoản nào? phân bổ bao nhiêu lâu và tiến hành phân bổ cho năm 2012 đi, bạn có thể tiến hành làm lại BCTC năm 2012 để số liệu được chjinhs xác.
chúc bạn mau hoàn thành công việc
 
Ðề: hi cho e hỏi chút à?

Trên bảng cân đối số phát sinh e thấy tk 142 có dư nợ ở năm 2011. Đến năm 2012 thì xử lý số dư này như thế nào a? vì chị kế toán trc nghỉ . sổ sách chị ý cũng chẳng in ra. nên e không bít năm 2012 làm báo cáo tài chính thì xử lý tk 142 như thế nào? vì hơn 1 năm rồi mà k phân bổ.

142 còn dư thì sang năm 2012 phân bổ tiếp chứ xử lý thế nào nữa?? 142 đâu pải hết số dư cuối năm đâu. Giả sử Tháng 10/2011 tôi phát sinh Nợ 142: 10trđ, phân bổ cho 6 tháng, thế chẳng phải năm 2011 mới phân bổ hết 5tr, còn dư Nơ 5tr sang năm 2012 sao.

Bạn xem lại khoản treo 142 đó là cho những khoản gì, sau đó nếu chưa làm phân bổ thì tiến hành phân bổ cho đúng, có thể pải làm lại BCTC năm 2012.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top