Hàng xuất ra nhưng HĐ đầu vào chưa về, ghi nhận doanh thu thế nào, help..

hongphamkt

Tích cực tám
Hội viên mới
Mình nhận làm thêm của cty chuyên về mua bán gỗ, hàng về trước nhưng HĐ về sau, phần thuế thì khi HĐ về mình hạch toán phần thuế vào nhưng còn doanh thu thì mình không biết hạch toán như thế nào cho hợp lí. Mình định đưa vào 3387 rồi khi HĐ về mới hạch toán về 511, như vậy có đúng không ạh, giúp mình vs nhé. Thanks mọi người :hichic:
 
Ðề: Hàng xuất ra nhưng HĐ đầu vào chưa về, ghi nhận doanh thu thế nào, help..

2.Khi nhập kho mà HĐ chưa về bạn nhập theo giá tạm tính( Chú ý nếu biết đcj chính xác giá thì khi HD về đõ phải điều chỉnh)
Và Định khoản
Nợ TK 156
Có TK331
Khi nhận được HD,
Nợ TK 133
Có TK 331
Khi thanh toán
Nợ TK 331
Có TK 112,111...

Nếu hàng về trong tháng thì không nhất thiết phải sử dụng giá tạm tính. Khi bán hàng thì ghi nhận doanh thu, trong tháng HĐ về thì hạch toán nhập kho bình thường và sau đó hạch toán xuất kho. Chỉ sử dụng giá tạm tính khi cuối tháng HĐ vẫn chưa về.

( trích từ web kế toán.)
 
Ðề: Hàng xuất ra nhưng HĐ đầu vào chưa về, ghi nhận doanh thu thế nào, help..

anh ledat ơi, anh giải thích lại rõ hơn giùm em được không?
Em học là :
th1: lưu phiếu nhập kho vào hồ sơ "Hàng về chưa có hóa đơn" không định khoản. Đến khi có hóa đơn thì hạch toán tăng hàng hóa, tăng thuế, tăng nợ phải trả theo số liệu trên hóa đơn.
th2. Nếu đến cuối tháng hóa đơn vẫn chưa về thì hạch toán theo giá tạm tính, tăng hàng hóa và tăng nợ phải trả. Đến khi nhận được hóa đoen thì ghi bút toán đỏ toàn bộ định khoản đã tạm tính và hạch toán lại thep hóa đơn hoắc ghi bút toán bổ sung.
Vậy trong th1, trong lúc hd chứa về, chưa hạch toán tăng hàng hóa mà đã xuất kho bán thì sẽ ghi nhận danh thu và giá vốn thế nào vậy anh, hay là vẫn xuất hàng nhưng chờ đến cuối tháng hd về mới hạch toán tăng hàng hóa........ và hạch toán doanh thu giá vốn một thể luôn vậy anh?
Mấy anh chị giải đáp giúp em với nhé. Em cảm ơn!
 
Ðề: Hàng xuất ra nhưng HĐ đầu vào chưa về, ghi nhận doanh thu thế nào, help..

Mình nhận làm thêm của cty chuyên về mua bán gỗ, hàng về trước nhưng HĐ về sau, phần thuế thì khi HĐ về mình hạch toán phần thuế vào nhưng còn doanh thu thì mình không biết hạch toán như thế nào cho hợp lí. Mình định đưa vào 3387 rồi khi HĐ về mới hạch toán về 511, như vậy có đúng không ạh, giúp mình vs nhé. Thanks mọi người :hichic:

Khi chưa có hóa đơn đầu vào thì em vẫn sử dụng phiếu nhập kho để đưa vào 156 với giá thành tương ứng phiếu chi. Khi bán hàng ra vẫn kết chuyển 632 và 511 bình thường (không chơi 3387 nhé, vì nó sai nguyên tắc kế toán và cả thuế). Nhớ lưu ý về mặt hóa đơn để hợp lý hóa phần kết chuyển 632.
 
Ðề: Hàng xuất ra nhưng HĐ đầu vào chưa về, ghi nhận doanh thu thế nào, help..

Mình nhận làm thêm của cty chuyên về mua bán gỗ, hàng về trước nhưng HĐ về sau, phần thuế thì khi HĐ về mình hạch toán phần thuế vào nhưng còn doanh thu thì mình không biết hạch toán như thế nào cho hợp lí. Mình định đưa vào 3387 rồi khi HĐ về mới hạch toán về 511, như vậy có đúng không ạh, giúp mình vs nhé. Thanks mọi người :hichic:

HD chưa về thì hạch toán theo TH hàng về trước HD về sau. còn khi xuất bán vẫn tính doanh thu bình thường. để cho chính xác đỡ phải làm nhiều bút toán bạn nhờ bên nhà cung cấp họ fax cho tờ HD để mình vào sổ sách trước khi nào mà HD về thì lưu HD lại là ok( nếu HD về trong tháng thì không cần nhập tạm trước mà cứ nhập như đã có HD, khi cuối tháng HD về thì lưu HD lại là ok)
- TH HĐ tháng sau mới về nếu bạn mà nhờ bên kia fax HD cho trước thì nhập theo đúng giá trên HD nhưng chưa khai thuế mà chỉ nhập giá trước thuế, khi HD về thì mới khai phần thuế ( Giống như bạn Le Đat)
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top