Hạch toán gia công

Xí Ngầu

Member
Hội viên mới
Mình ký Hợp đồng gia công với cty X và giao cho cty Y gia công sắt thép.
Khi nhận hóa đơn của Y mình hạch toán thế nào ạ?
Và khi xuất hóa đơn cho X mình hạch toán thế nào?

Mình chưa hiểu quá trình này cụ thể như thế nào, các pac giúp với nha:khakha:

không ai giúp mình hết vậy? Các bậc tiền bối đi đấu hết rùi nhở? Mod ơi giúp em với
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Hạch toán gia công

Trời ! bạn phải nói rỏ là thuê cty X hay cty Y gia công chứ.Với lại bạn ký hợp đồng với cty X là hợp đồng mua bán số hàng sau khi đã nhờ cty Y thuê gia công phải hok?
 
Ðề: Hạch toán gia công

Mình ký Hợp đồng gia công với cty X và giao cho cty Y gia công sắt thép.
Khi nhận hóa đơn của Y mình hạch toán thế nào ạ?
Và khi xuất hóa đơn cho X mình hạch toán thế nào?

Mình chưa hiểu quá trình này cụ thể như thế nào, các pac giúp với nha:khakha:

1. xuất HĐ cho X thì bạn ht DT (p/a GV và DT)
2. nhận HĐ của Y thì ghi nhận CP (tập hợp trên 154-Lô hàng nhận gia công cho X)
 
Ðề: Hạch toán gia công

hello xí ngầu
công ty mình vẫn làm thế, thực ra bạn hỏi khó hiểu qúa, nhưng vì thông minh nên mình hiểu rồi, hihi
- C.ty X nhờ công ty bạn gia công sắt:
khi xuất hóa đơn cho công ty X, là doanh thu của bạn, bạn ghi nợ 511, có 111/112/131
- C.ty bạn không làm mả lại đi ký cho công ty Y làm
Khi C.ty Y xuất hóa đơn cho C.ty bạn , bạn hạch tóan nợ 154, có 111/112/331
nhưng bạn phải nhận được hóa đơn của C.ty Y trước khi bạn xuất hóa đơn cho C.ty X nhé.
Công ty tại sao C.ty X không tìm đến C.ty Y gia công cho rẻ nhỉ, và lại phải qua C.ty bạn làm trung gian ???????
 
Ðề: Hạch toán gia công

* Nhận gia côngcủa X:
- Hạch toán vào Nợ 002 giá trị ước tính.

* Xuất vật liệu nhận của X gửi thằng Y gia công:
- Gửi bên Y gia công: Có 002
- Chi phí phải trả do bên Y gia công cho mình
+ Nợ 154
Nợ 133
Có 111, 112, 331
Đồng thời ghi nợ 002
+ Nhập kho thành phẩm:
Nợ 155/Có 154: bao gồm cả chi phí mình bỏ thêm nữa

* Xuất trả hàng cho X sau gia công:
+ Có 002: giá trị vật liệu bên thuê gia công gửi
+ Nợ 632/có 155: giá trị hàng hóa tăng lên sau khi mình gia công (hoặc thuê gia công)
+ Nợ 111, 112, 331
Có 333
Có 511
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán gia công

hello xí ngầu
công ty mình vẫn làm thế, thực ra bạn hỏi khó hiểu qúa, nhưng vì thông minh nên mình hiểu rồi, hihi
- C.ty X nhờ công ty bạn gia công sắt:
khi xuất hóa đơn cho công ty X, là doanh thu của bạn, bạn ghi nợ 511, có 111/112/131- C.ty bạn không làm mả lại đi ký cho công ty Y làm
Khi C.ty Y xuất hóa đơn cho C.ty bạn , bạn hạch tóan nợ 154, có 111/112/331
nhưng bạn phải nhận được hóa đơn của C.ty Y trước khi bạn xuất hóa đơn cho C.ty X nhé.
Công ty tại sao C.ty X không tìm đến C.ty Y gia công cho rẻ nhỉ, và lại phải qua C.ty bạn làm trung gian ???????

Có nhầm lẫn gì ở đây không bạn? Mình tô màu xanh ấy.

Đúng là nếu anh X mà biết anh Y thì cty mình không tồn tại thiệt.
 
Ðề: Hạch toán gia công

Có nhầm lẫn gì ở đây không bạn? Mình tô màu xanh ấy.

Đúng là nếu anh X mà biết anh Y thì cty mình không tồn tại thiệt.

đúng là bạn ấy bị ĐK nhầm nhưng vì mọi người chỉ chú tâm trả lời cho chủ topic nên không để ý đấy
 
Ðề: Hạch toán gia công

Mình làm thế này có ổn không ạ:
******khi nhận hóa đơn: Nợ 154/ Có 133, 111
******Khi xuất hóa đơn: Nợ 111/ Có 511, 3331

Phản ánh giá vốn thì làm thế nào nữa vậy? Bên Y xuất hóa đơn trễ hơn 1 ngày so với bên mình xuất cho bên X, có gặp rắc rối gì không các pac?
 
Ðề: Hạch toán gia công

Mình làm thế này có ổn không ạ:
******khi nhận hóa đơn: Nợ 154/ Có 133, 111
******Khi xuất hóa đơn: Nợ 111/ Có 511, 3331

Phản ánh giá vốn thì làm thế nào nữa vậy? Bên Y xuất hóa đơn trễ hơn 1 ngày so với bên mình xuất cho bên X, có gặp rắc rối gì không các pac?

lấy phiếu xuất kho của Y vào thời điểm trước hoặc cùng ngày bên bạn xuất HĐ là đc
 
Ðề: Hạch toán gia công

Maibiec xử lý trường hợp này thế nào đây?

Thì rút kn thôi (chỉ do mình không chú ý). Ai chẳng có lúc nhầm nhỉ! Biết nhận ra cái sai của mình để đ/c lại cho hợp lý hơn là được, đúng không bạn?
Thế nếu là bạn thì bạn sẽ làm ntn?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hóa đơn đây là hóa đơn GTGT về dịch vụ gia công
-Nhận hóa đơn từ công ty Y
Nợ TK 632
Nợ TK 133
Có TK 111,112,331
-Xuất hóa đơn kê khai doanh thu, thuế.
Nợ TK 131
Có TK 511
Có TK 333
Về phái nguyên vật liệu, việc nhận nguyên vật liệu thực hiện ở TK 002.
Mình chỉ nói về vấn đề pa nhận HĐ từ Y và xuất HĐ cho X thôi nhé (không đề cập tới qt nhận gia công và giao gc nữa)
1. nhận HĐ từ Y thì phải tập hợp trên N154 chứ bạn
2. Xuất HĐ cho X thì phải pa GV và DT
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán gia công

Thì rút kn thôi (chỉ do mình không chú ý). Ai chẳng có lúc nhầm nhỉ! Biết nhận ra cái sai của mình để đ/c lại cho hợp lý hơn là được, đúng không bạn?
Thế nếu là bạn thì bạn sẽ làm ntn?
-----------------------------------------------------------------------------------------

Mình chỉ nói về vấn đề pa nhận HĐ từ Y và xuất HĐ cho X thôi nhé (không đề cập tới qt nhận gia công và giao gc nữa)
1. nhận HĐ từ Y thì phải tập hợp trên N154 chứ bạn
2. Xuất HĐ cho X thì phải pa GV và DT

ý kiến của tui nhé

KHI NHẬN HÀNG GIA CÔNG TỪ X
N002

KHI ĐƯA HÀNG CHO CTY Y GIA CÔNG
C002

KHI NHẬN HOÁ ĐƠN TỪ CÔNG TY Y, NHẬN HÀNG NHẬP KHO
N154
N133
C331,111,112
đồng thời ghi N002

KHI XUẤT HÀNG VÀ XUẤT HOÁ ĐƠN CHO CTY X
N632/C154
N131,112
C511
C3331
đồng thời ghi C002

CHÚ Ý LÀ TK002 LUÔN CÓ GIÁ TRỊ BẰNG GIÁ TRỊ CUẢ LÔ HÀNG CTY X GỬI GIA CÔNG
 
Ðề: Hạch toán gia công

Tôi nói đúng chủ đề về cách hạch tóan những hóa đơn bên CTY xuất cho và xuất hóa đơn cho CTY X.Đây là trường hợp gia công trực tiếp giống như hình thức mua bán dịch vụ thương mại nên ghi nhận vào giá vốn lúc đó không ghi nhận vào TK 154 làm chi.Nhớ là hàng hóa không có ở công ty

Mình lại nghĩ là Cty đó sẽ nhận hàng thuê gia công từ Y về, sau đó mới giao trả cho X (các CP nhận hàng cũng sẽ đc tính nếu hợp lệ) vậy nên sẽ tập hợp trên 154. Nếu Cty đó để Y trực tiếp giao cho X thì Cty đó sẽ mất mối làm ăn.
Cty chủ topic Xí Ngầu có nhận hàng thuê gia công từ Y về không hay là để Y giao cho X?
 
Ðề: Hạch toán gia công

Mình lại nghĩ là Cty đó sẽ nhận hàng thuê gia công từ Y về, sau đó mới giao trả cho X (các CP nhận hàng cũng sẽ đc tính nếu hợp lệ) vậy nên sẽ tập hợp trên 154. Nếu Cty đó để Y trực tiếp giao cho X thì Cty đó sẽ mất mối làm ăn.
Cty chủ topic Xí Ngầu có nhận hàng thuê gia công từ Y về không hay là để Y giao cho X?

trong trường hợp này nên linh động một chút, có nhận hàng nhưng không nhập kho mà giao luôn cho X thì cũng không phải qua 154, mà dùng luôn tk 632 như trường hợp bán hàng tay ba thôi.:k6175436::k6175436::k6175436:
 
Ðề: Hạch toán gia công

Trời. Chuyện đó chiện của thiên hạ, mất hay không thì chính họ còn quan tâm hơn mìh nhiều. hạch toán có nhiều cách, việc hạch toán vào 632 không phải đồng nghĩa bên kia chuyển trực tếp mà chính mình vận chuyển giao cho khách hàng thì hạch toán luôn vào 632 là đúng thui. chẳng ai dại mang về kho mình nhập nữa cho mất nhiều chi phí.

PhươngThu nói không phải hạch toán qua 154 là không chính xác. TK 154 là để tập hợp chi phí nên không thể không có. Còn 155 thì không có cũng đc thui
 
Ðề: Hạch toán gia công

Mình lại nghĩ là Cty đó sẽ nhận hàng thuê gia công từ Y về, sau đó mới giao trả cho X (các CP nhận hàng cũng sẽ đc tính nếu hợp lệ) vậy nên sẽ tập hợp trên 154. Nếu Cty đó để Y trực tiếp giao cho X thì Cty đó sẽ mất mối làm ăn.
Cty chủ topic Xí Ngầu có nhận hàng thuê gia công từ Y về không hay là để Y giao cho X?

Bên mình chỉ nhận bản vẽ từ X và giao cho Y gia công theo bản vẽ. Bên Y lo toàn bộ vật liệu
 
Ðề: Hạch toán gia công

cho mình hỏi chuyện xuất đầu ra trước khi đầu vào. vi dụ như bán hàng hóa xuất HD đầu ra la tháng 11 nhưng tới tận tháng 12 mới lấy HD đầu vào về. vậy các pác hạch toán như thế nào nhỉ và phải giải trình với cơ quan thế như thế nào đây.
Nếu theo mình nghĩ thì xin phiếu xuất kho trước hoặc cùng ngày mình xuất HD đầu ra, rồi hạch toán bình thường: Nợ 152/Có 331 - Nợ 632/Có152 DT Nợ 111,112,131/Có 5111,33311. Đến tháng 12 lấy HD về hạch toán tiếp là Nợ 331/Có 111,112 ( bao gồm thuế VAT luôn rồi đó các pác ah) Các pác giúp mình với nhé cảm ơn rất nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------------
có gì gửi qua mail giúp mình với. nguoivotinh20052000@yahoo.com cam ơn nhiều
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán gia công

Mình ký Hợp đồng gia công với cty X và giao cho cty Y gia công sắt thép.
Khi nhận hóa đơn của Y mình hạch toán thế nào ạ?
Và khi xuất hóa đơn cho X mình hạch toán thế nào?

Mình chưa hiểu quá trình này cụ thể như thế nào, các pac giúp với nha:khakha:

không ai giúp mình hết vậy? Các bậc tiền bối đi đấu hết rùi nhở? Mod ơi giúp em với

Khi nhận hàng gia công từ cty X:
Nợ 002

Khi chuyển hàng cho cty Y gia công:
Có 002 (*)

Khi nhận hàng gia công từ cty Y:
Nợ 6277/Có 331
Nợ 131 /Có 331

Nợ 002 (=*)
Khi giao hàng gia công cho ty X:
Nợ 131/Có 5112
Nợ 131/Có 3331

Nợ 632/Có 6277

Có 002

Nhớ là 002 của bạn Nợ = Có nha
-----------------------------------------------------------------------------------------
cho mình hỏi chuyện xuất đầu ra trước khi đầu vào. vi dụ như bán hàng hóa xuất HD đầu ra la tháng 11 nhưng tới tận tháng 12 mới lấy HD đầu vào về. vậy các pác hạch toán như thế nào nhỉ và phải giải trình với cơ quan thế như thế nào đây.
Nếu theo mình nghĩ thì xin phiếu xuất kho trước hoặc cùng ngày mình xuất HD đầu ra, rồi hạch toán bình thường: Nợ 152/Có 331 - Nợ 632/Có152 DT Nợ 111,112,131/Có 5111,33311. Đến tháng 12 lấy HD về hạch toán tiếp là Nợ 331/Có 111,112 ( bao gồm thuế VAT luôn rồi đó các pác ah) Các pác giúp mình với nhé cảm ơn rất nhiều.
-----------------------------------------------------------------------------------------
có gì gửi qua mail giúp mình với. nguoivotinh20052000@yahoo.com cam ơn nhiều

Cái này thường gặp lắm nè :gaitai:

Khi mua hàng về mà chưa có hóa đơn bạn hoạch toán:
Nợ 156/Có 331
Nợ 1388/Có 331
(Số tiền trên 1388 là số tiền thuế phải nộp)

Khi bán hàng bạn hoạch toán bình thường:
Nợ 632/Có 156

Nợ 131/Có 511
Nợ 131/Có 333

Khi nhận đc hóa đơn đầu vào bạn hoạch toán
Nợ 133/Có 1388
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Hạch toán gia công

Bên mình chỉ nhận bản vẽ từ X và giao cho Y gia công theo bản vẽ. Bên Y lo toàn bộ vật liệu

vậy có phải là gia công không, cái này thì rõ ràng là thuê bên Y sản xuất hộ còn gì.
coi như mình mua hàng từ Y và bán cho bên X thôy, thế mà làm cho topic lằng nhằng quá đi mất....:khoquaha::khoquaha::khoquaha:
 
Ðề: Hạch toán gia công

bên gia công mình trả tiền chi phí rui lấy hàng về
tiền chi phí đó cho vao giá nhập kho
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top