Các bác ơi cho em hỏi: công ty em có những khoản công nợ đã thanh toán rồi nhưng kế toán cũ chưa hạch toán ở năm báo cáo. Năm nay em phát hiện ra thì có thể sửa bằng cách hạch toán vào năm nay không a.?
Mong các bác trả lời giúp em với. Thanks all
Các bác ơi cho em hỏi: công ty em có những khoản công nợ đã thanh toán rồi nhưng kế toán cũ chưa hạch toán ở năm báo cáo. Năm nay em phát hiện ra thì có thể sửa bằng cách hạch toán vào năm nay không a.?
Mong các bác trả lời giúp em với. Thanks all
Bạn nên trình bày vấn đề này với Kế toán trưởng và Giám đốc bằng văn bản về sai sót của kế toán cũ và đề xuất hướng xử lý là hạch toán bổ sung vào năm nay.
Trường hợp sai sót ít và không lặp đi lặp lại với nhiều nhà cung cấp, khách hàng thì có thể điều chỉnh vào năm nay.
Bạn làm phiếu thu, chi hạch toán công nợ trong năm nay để cho công nợ đúng với thực tế (phiếu thu chi để hợp thức hóa lại thôi). Chắc cty bạn làm 2 sổ không có đối chiếu công nợ, kiểm kê quỹ cuối năm nên mới lộn xộn như thế.
Bạn nên trình bày vấn đề này với Kế toán trưởng và Giám đốc bằng văn bản về sai sót của kế toán cũ và đề xuất hướng xử lý là hạch toán bổ sung vào năm nay.
Trường hợp sai sót ít và không lặp đi lặp lại với nhiều nhà cung cấp, khách hàng thì có thể điều chỉnh vào năm nay.
Bạn làm phiếu thu, chi hạch toán công nợ trong năm nay để cho công nợ đúng với thực tế (phiếu thu chi để hợp thức hóa lại thôi). Chắc cty bạn làm 2 sổ không có đối chiếu công nợ, kiểm kê quỹ cuối năm nên mới lộn xộn như thế.
Cty mình cũng vậy. Kế toán trước làm Báo cáo TChính năm 2011 Tk 131 k có số dư, vậy mà T1/2012 này trên sổ phụ ngân hàng lại có 2 khoản tiền khách hàng trả. Mình cũng chưa biết xử lý thế nào đây?????