Em công cụ 153 của cty đã sử dụng hay chưa, nếu đã sử dụng rồi thì em kết chuyển sang chi phí (642- cp kinh doanh, 641 chi phí bán hàng, ..... )Em chào các bác,
Em mới làm bctc nên chưa hiểu cách làm mong các bác chỉ cho em với.
Em cảm ơn các bác nhiều
Ben em không sản xuất gì chị à, kế toán trước tập hợp các chi phí như điện thoại văn phòng, internet vào 154 và phí mua 1 cái trống (( em cũng k biết làm gì) cho vào 153.- Bên em là doanh nghiệp thương mại. Giờ em không biết làm sao nữa, bảng cân đối thì k cân còn NKC thì cân lên bảng lưu chuyển tiền tệ thì em chưa biết lên.Em công cụ 153 của cty đã sử dụng hay chưa, nếu đã sử dụng rồi thì em kết chuyển sang chi phí (642- cp kinh doanh, 641 chi phí bán hàng, ..... )
Còn đối với tài khoản 154 chi phí dơ dang thì xem bên em sản xuất tiếp hay là nhập lại kho, nếu sản xuất tiếp thì kết chuyển sang 632 làm giá vốn, nếu nhập lại kho thì ghi tăng nguyên vật liệu đầu vào. (Mà bên em sản xuất cái gì thế)
Ben em không sản xuất gì chị à, kế toán trước tập hợp các chi phí như điện thoại văn phòng, internet vào 154 và phí mua 1 cái trống (( em cũng k biết làm gì) cho vào 153.- Bên em là doanh nghiệp thương mại. Giờ em không biết làm sao nữa, bảng cân đối thì k cân còn NKC thì cân lên bảng lưu chuyển tiền tệ thì em chưa biết lên.
Mong chị giúp đỡ
Em cảm ơn chị nhiều
Nếu không sản xuất thì các chi phí như điện thoại, internet bạn cho luôn vào 642 chứ.
Mua cái trống thì chắc là trống máy in, vậy thì chắc là thay rồi bạn cho luôn vào 642 đi.
Là DN thương mại thì tất tật CP cho vào 642 để tập hợp CP
Như vậy mấy chi phí kia tồn lâu quá rồi
năm nay bạn cho hết sang 642 để ko phải theo dõi nữa.
Anh ơi, tài khoản 338 để làm gì a?, tài khoản đó em dùng như thế nào để bảng cân đối em cân a.Bảng cân đối, vì bạn thiếu TK 338 nên không cân.
Sổ NKC thì bạn làm linh tinh quá, kết chuyển loạn lên nên khó đối chứng kiểm tra. bạn nên để cuối năm kết chuyển một thể sẽ dễ dàng hơn. công ty bạn lỗ thì sẽ không phải nộp thuế TNDN. 31/12 bạn còn tính thuế rồi kết chuyển thuế làm gì. mà nếu có thì bạn đk như vậy là sai
Còn về lưu chuyển tiền tệ thì bạn ra số âm là sai rồi. cái này phải làm hoàn thiện nkc cho chuẩn đã rồi lới làm đến cái này sau nên mình không xem kỹ
bên nkc bạn có tk 338 mà bảng cân đối lại thiếu nên nó không cân.
công ty bạn làm theo QĐ 48 ah? bạn để lại mail mình gửi cho.