ĐK các khoản tạm ứng?

thetaodhtm

New Member
Hội viên mới
hi, các bạ thử dịnh khoản giúp mình nghiẹp vu nay nhe
1. ngày 02/01 chi tạm ứng cho anh Hoàng đi công tác số tiền là 3000.000 đồng.
2. Ngày 28/01, thanh toán tiền tạm ứng đi công tác của anh Hoàng, số tiền là 3.150.000 đồng chưa bao gồm thuế, thuế 5%.

Cách định khoản nghiep vụ thứ 2 như thế nào các bạn nhỉ
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

hi, các bạ thử dịnh khoản giúp mình nghiẹp vu nay nhe
1. Ngày 02/01 chi tạm ứng cho anh hoàng đi công tác số tiền là 3000.000 đồng.
2. Ngày 28/01, thanh toán tiền tạm ứng đi công tác của anh hoàng, số tiền là 3.150.000 đồng chưa bao gồm thuế, thuế 5%.

Cách định khoản nghiep vụ thứ 2 như thế nào các bạn nhỉ

1/
N141H:3.000.000
C111 : 3.000.000
2/
N642,641:3.150.000
N133 : 157.500
C141H : 3.307.500

N141h: 307.500
C111 : 307.500
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

1/
N141H:3.000.000
C111 : 3.000.000
2/
N642,641:3.150.000
N133 : 157.500
C141H : 3.307.500

N141h: 307.500
C111 : 307.500

Làm như Sư cũng được, nhưng với mình cái thứ 2 làm gọn thôi, không ghi nợ 141 nữa
N641,642: 3.150.000
N 1331; 157.000
C 141; 3.000.000
C 111: 307.500

Như vậy LCTT phần 141 mới đúng.Thân
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Làm thế này được không vậy anh chị:
Lúc tạm ứng:
N141/C111: 3.000.000
Lúc thanh toán:
- Xóa tạm ứng:
N111/C141: 3.000.000
- Ghi nhận CP công tác:
N641,642: 3.150.000
N1331: 157.000
C111: 3.307.000
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Làm như Sư cũng được, nhưng với mình cái thứ 2 làm gọn thôi, không ghi nợ 141 nữa
N641,642: 3.150.000
N 1331; 157.000
C 141; 3.000.000
C 111: 307.500

Như vậy LCTT phần 141 mới đúng.Thân

Định khoản như bạn này là đúng rồi đó. chỉ có sai số tiền 1 tí thôi.
vậy là ok đấy
N 641,642: 3.150.000
N 1331; 157.500
C 141; 3.000.000
C 111: 307.500
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Làm thế này được không vậy anh chị:
Lúc tạm ứng:
N141/C111: 3.000.000
Lúc thanh toán:
- Xóa tạm ứng:
N111/C141: 3.000.000
- Ghi nhận CP công tác:
N641,642: 3.150.000
N1331: 157.000
C111: 3.307.000

bút toán xoá tạm ứng như vậy phản ánh k đúng thực tế, có nhập tiền mặt vào quỹ đâu mà ghi tăng bạn, theo mình, mình sẽ làm như bạn wega.
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Làm thế này được không vậy anh chị:
Lúc tạm ứng:
N141/C111: 3.000.000
Lúc thanh toán:
- Xóa tạm ứng:
N111/C141: 3.000.000
- Ghi nhận CP công tác:
N641,642: 3.150.000
N1331: 157.000
C111: 3.307.000

Xóa tạm ứng kiểu này thì phải lập thêm phiếu thu ảo nữa hả bạ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Làm như Sư cũng được, nhưng với mình cái thứ 2 làm gọn thôi, không ghi nợ 141 nữa
N641,642: 3.150.000
N 1331; 157.000
C 141; 3.000.000
C 111: 307.500

Như vậy LCTT phần 141 mới đúng.Thân

Theo nguyên tắc một N đối ứng với nhiều C hoặc một C đối ứng với nhiều N, mình nên tách biệt ra thì dễ nhận biết được nghiệp vụ phát sinh hơn.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Xóa tạm ứng kiểu này thì phải lập thêm phiếu thu ảo nữa hả bạ.
-----------------------------------------------------------------------------------------
Hihi, em thấy bên em mấy chị KT làm như vậy. Em mới ra trường không rành lắm, nên em mới hỏi có được không mà. Như vậy là chúng ta chỉ lập PC chênh lệch giữa hai con số thôi phải không anh?
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Hihi, em thấy bên em mấy chị KT làm như vậy. Em mới ra trường không rành lắm, nên em mới hỏi có được không mà. Như vậy là chúng ta chỉ lập PC chênh lệch giữa hai con số thôi phải không anh?

Nếu tạm ứng thừa thì lập phiếu thu để thu lại phần thừa, nếu tạm ứng thiếu thì lập phiếu chi để tạm ứng thêm.
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Đúng rồi.Nếu số tiền thực chi cao hơn tạm ứng thì chi thêm, còn thấp hơn tạm ứng thì thu lại(tính trên phần chênh lệch).Hãy đơn giản đi, mấy chị kế toán bên bạn làm phức tạp quá.Chưa thấy ai làm hoàn ứng như zậy bao giờ bạn à!!!!!!
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

hi, các bạ thử dịnh khoản giúp mình nghiẹp vu nay nhe
1. ngày 02/01 chi tạm ứng cho anh Hoàng đi công tác số tiền là 3000.000 đồng.
2. Ngày 28/01, thanh toán tiền tạm ứng đi công tác của anh Hoàng, số tiền là 3.150.000 đồng chưa bao gồm thuế, thuế 5%.

Cách định khoản nghiep vụ thứ 2 như thế nào các bạn nhỉ


- Khi tạm ứng ĐK :
Nợ 141 : 3.000.000
Co' 111 : 3.000.000
- Khi thanh toán tạm ứng :
Nợ 64́2 : 3.150.000
Nợ 1331 : 157.500
Co' 141 : 3.000.000
Co' 111 : 307.500
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

hi, xin lỗi cho mình hỏi nhé? nếu theo các bạn hạch toán vậy thì tổng doanh thu hàng tháng đội lên có cao hơn số thực tế không?
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

hi, xin lỗi cho mình hỏi nhé? nếu theo các bạn hạch toán vậy thì tổng doanh thu hàng tháng đội lên có cao hơn số thực tế không?

Ở đây có liên quan gì tới 511 đâu mà dội doanh thu hả bạn.
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

như mình chỉ khi thanh toán thừa thi mới vào thu hồi tạm ứng số tiền chi không hết còn thiếu thi nghi hoàn ứng và ra phiếu chi thêm là xong
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

hi, xin lỗi cho mình hỏi nhé? nếu theo các bạn hạch toán vậy thì tổng doanh thu hàng tháng đội lên có cao hơn số thực tế không?

Cái này đâu có liên quan gi` tới doanh thu đâu ma` bạn hỏi vậy nhỉ?
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

Làm như Sư cũng được, nhưng với mình cái thứ 2 làm gọn thôi, không ghi nợ 141 nữa
N641,642: 3.150.000
N 1331; 157.000
C 141; 3.000.000
C 111: 307.500

Như vậy LCTT phần 141 mới đúng.Thân

Trường hợp này là phát sinh ngoài khoản tạm ứng. Bên tớ cứ hoàn ứng cho anh Hoàng hết số tiền 3.150.000.:demtien: Cuối cùng mới chi tiền mặt cho anh ấy 150.000đồng.:demtien: Còn nguyên nhân thì các kế tóan tự tìm-tự hiểu. Thân chào.
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

1/
N141H:3.000.000
C111 : 3.000.000
2/
N642,641:3.150.000
N133 : 157.500
C141H : 3.307.500

N141h: 307.500
C111 : 307.500
Mình cũng nghĩ như Linh_Suchuoi. Tạm ứng thừa thì lập phiếu thu thu lại, còn tạm ứng thiếu thì lập phiếu chi chi thêm. Nhưng hạch toán lại một chút:
1/
Nợ 141 H: 3.000.000
Có 111: 3.000.000
2a/
Nợ 141 H :307.500
Có 111: 307.500
2b/
Nợ 641, 642: 3.150.000
Nợ 133: 157.500
Có 141H: 3.307.500

 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

N641,642: 3.150.000
N 1331; 157.000
C 141; 3.000.000
C 111: 307.500

Làm như vậy cũng được, công ty mình hay hạch toán như thế này.
 
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

các su huynh,sư tỷ ơi giúp đệ với đệ mới vào nghề mà vẫn chưa biết ji lại được sếp giao cho làm tiền mặt đệ có nghiệp vụ này chưa biết đk ra làm sao xin giúp đệ với
ngày 01/11/08 anh phương T.Ư chi phí xe tháng 12 số tiền là 10tr
ngày 30/11/08 thanh toán tiền T.Ư số tiền là 11.500tr đã bao gồm cả thuế VAT 10%
nghiệp vụ 2 định khoản như thế nào ? giúp đệ với help me !!!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Chào các bác.
Các bác xem em làm thế nào có được không nhé.
Những cái khoản nào phát sinh ngay thì thủ quỹ cho vay ngoài .
cho kí sổ .khi nào về thanh toán thì viết phiếu chi luôn.
KHông cần làm phiếu tạm ứng và hoàn ứng nữa
Các bác cho em y kiến nhé
:xinloinhe:
 
Sửa lần cuối:
Ðề: ĐK các khoản tạm ứng?

các su huynh,sư tỷ ơi giúp đệ với đệ mới vào nghề mà vẫn chưa biết ji lại được sếp giao cho làm tiền mặt đệ có nghiệp vụ này chưa biết đk ra làm sao xin giúp đệ với
ngày 01/11/08 anh phương T.Ư chi phí xe tháng 12 số tiền là 10tr
ngày 30/11/08 thanh toán tiền T.Ư số tiền là 11.500tr đã bao gồm cả thuế VAT 10%
nghiệp vụ 2 định khoản như thế nào ? giúp đệ với help me !!!

Ngày 01/11/08
N141PH:10tr
C111 : 10TR

Ngày 30/11/08
N141PH:1.5tr
C111 : 1.5tr

Chi phí này thuộc tháng 12,tháng 11 đã phát sinh thì hạch toán:
N142:10.455tr
N133: 1.045tr
C141PH: 11.5tr
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top