Ðề: Định khoản nghiệp vụ KT phát sinh đối trừ công nợ
Bạn hạch toán như sau: NTK331:10.000đ và CTK131: 10.000đ. Tuy nhiên bạn cũng nên làm một sự thảo thuận giữa hai bên phòng những trường hợp bất trắc thôi vì đây là hai tài khoản chứ không trong cùng một TK mà
Các bạn ơi bút toán đối trừ công nợ giữa phải thu phải trả ntn?
Phải thu khách hàng A:10.000đ
Phải trả khách hàng A: 20.000đ
Còn nợ lại khách hàng A: 10.000đ
Mình đã hạch toán :
Phải thu: N131,33311/C 511: 10.000đ
Phải trả: N154, 13311/C 331: 20.000 đ
Bút toán đối trừ mình không biết hạch toán ntn?
Mọi người chỉ giúp mình.
mình cám ơn!
Bạn hạch toán như sau: NTK331:10.000đ và CTK131: 10.000đ. Tuy nhiên bạn cũng nên làm một sự thảo thuận giữa hai bên phòng những trường hợp bất trắc thôi vì đây là hai tài khoản chứ không trong cùng một TK mà