Ðề: định khoản hàng về hóa đơn chưa về
Chưa có Hóa đơn thì hạch toán vào 33881
Lúc trước mình cũng hạch toán vào 331 nhưng kiểm toán loại ra, sửa lại 3388
( chi ghi nhận công nợ phải trả và thuế VAT khi có hóa đơn)
Tớ thì có ý kiến thế này.Ai dồng tình vote cho tớ một phiếu để đêm về tớ ngủ ngon!
Thứ nhất:Chưa có HĐ hạch toán ns:
Nợ 156 : giá tạm tính.
Có 331 :....
Thứ hai: Hóa đơn về :
-Vì ở trên định khoản 156 - theo giá tạm tính, nên bây giờ có hóa đơn về thì phải điều chỉnh giá tạm tính theo giá hóa đơn cho khớp. == >Lúc này sinh ra phần chênh lệch.
i)Nếu giá hóa đơn > giá tạm tính == > Nợ 156/Có 331(Phần chênh lệch)
ii)Nếu giá hóa đơn < giá tạm tính == > Bút toán đỏ : Nợ 156/Có 331(phần chênh lệch).
Đến đây là ok xong bút toán tạm tính rùi.
Coi đến cái ông giá trịi gia tăng nữa là ngủ ngon :
Nợ 133 : VAT đc khấu trừ
Có 331 :...
@ Rồng vàng : KHông có bút toán điều chỉnh à ông tướng?Botay ông!
Thân mến nhá!
-----------------------------------------------------------------------------------------
Ku dragon đi đâu mà vẫn chưa thấy về reply câu hỏi của mình nhở?Không thấy cái phần điều chỉnh phần CL của Ku đâu, có mỗi VAT và trả KH.Ku này đáng cho ăn đòn.Đoảng quá!
Note : Mọi người xem thấy hạch toán Phần CL giống nhau nhưng có một cái GHI ÂM (Bút toán đỏ ) cẩn thận kẻo bảo tớ sai là chết đấy.
Chưa có Hóa đơn thì hạch toán vào 33881
Lúc trước mình cũng hạch toán vào 331 nhưng kiểm toán loại ra, sửa lại 3388
( chi ghi nhận công nợ phải trả và thuế VAT khi có hóa đơn)