cả nhà cho tôi hỏi ?
bên cty tôi đầu năm 2009 chị kty kia làm bị sót mất số dư đầu kỳ của tk 112.lẽ ra số dư đầu kỳ là dư nợ 827.529.và cuối kỳ 2009 lẽ ra số dư trên sổ phụ=0 .nhưng chị làm như vậy lại thành dư có 827.529.
vậy giờ tôi vẫn làm số dư đầu kỳ tk 112 là dư nợ (827.529).thì bút toán điều chỉnh đầu 2010 như thế nào để = 0 và để khớp với sổ phụ ngân hàng.
thank's...
bên cty tôi đầu năm 2009 chị kty kia làm bị sót mất số dư đầu kỳ của tk 112.lẽ ra số dư đầu kỳ là dư nợ 827.529.và cuối kỳ 2009 lẽ ra số dư trên sổ phụ=0 .nhưng chị làm như vậy lại thành dư có 827.529.
vậy giờ tôi vẫn làm số dư đầu kỳ tk 112 là dư nợ (827.529).thì bút toán điều chỉnh đầu 2010 như thế nào để = 0 và để khớp với sổ phụ ngân hàng.
thank's...