Công ty mình hiện có 1 vấn đề hết sức đau đầu. Đầu năm 2014 công ty mình có bán cho khách hàng A đồng thời công ty cũng mua hàng của công ty A đó với những phat sinh sau:
Đầu tháng 1,2,3 công ty mình mua hàng của công ty A 1.793.000.000tr 884.400.000tr Nợ 156: 1.630.000.000tr 804.000.000tr , Nợ1331: 163.000.000tr 80.400.000tr, Có 331: 1.793.000.000tr cũng trong tháng 1,2,3,4 công ty mình lại bán hàng cho công ty A 884.400.000tr Nợ 131: 884..400.000tr, Có 511: 804.000.000tr, Có 3331: 80.400.000tr. Nhưng trong thực tế có 1 điều nan giải ở đây là do giám đốc 2 công ty có vấn đề rắc rối về cá nhân nên không công ty nào chịu trả tiền cho nhau trong khi đó giám đốc 2 bên hối kế toán giải quyết công nợ giữa hai công ty. Bên công ty mình tôi muốn đưa ra phương án giải quyết như sau:
Làm bảng đối chiếu công nợ 1.793.000.000 - 884.400.000 = 908.600.000 hai bên ký xác nhận phần còn nợ công ty mình phải trả cho công ty A 908.600.000tr .Nhưng do giám đốc cty A nợ riêng tiền giám đốc cty tôi nên xếp không chịu trả tiền. Vậy số tiền thuế gtgt đầu vào của tháng 1,2,3,4 còn phải trả sau khi cấn trừ công nợ có nên khai giảm vào thời điểm này không và phải hạch toán sao cho đúng. Mình không biết phải giải quyết sao để vừa lòng xếp vừa làm đúng luật theo các thông tư mới nhất về thuế quy định. Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc này giúp mình giải quyết vấn đề này không thì mình bị đuổi việc là cái chắc, giúp mình với.
Đầu tháng 1,2,3 công ty mình mua hàng của công ty A 1.793.000.000tr 884.400.000tr Nợ 156: 1.630.000.000tr 804.000.000tr , Nợ1331: 163.000.000tr 80.400.000tr, Có 331: 1.793.000.000tr cũng trong tháng 1,2,3,4 công ty mình lại bán hàng cho công ty A 884.400.000tr Nợ 131: 884..400.000tr, Có 511: 804.000.000tr, Có 3331: 80.400.000tr. Nhưng trong thực tế có 1 điều nan giải ở đây là do giám đốc 2 công ty có vấn đề rắc rối về cá nhân nên không công ty nào chịu trả tiền cho nhau trong khi đó giám đốc 2 bên hối kế toán giải quyết công nợ giữa hai công ty. Bên công ty mình tôi muốn đưa ra phương án giải quyết như sau:
Làm bảng đối chiếu công nợ 1.793.000.000 - 884.400.000 = 908.600.000 hai bên ký xác nhận phần còn nợ công ty mình phải trả cho công ty A 908.600.000tr .Nhưng do giám đốc cty A nợ riêng tiền giám đốc cty tôi nên xếp không chịu trả tiền. Vậy số tiền thuế gtgt đầu vào của tháng 1,2,3,4 còn phải trả sau khi cấn trừ công nợ có nên khai giảm vào thời điểm này không và phải hạch toán sao cho đúng. Mình không biết phải giải quyết sao để vừa lòng xếp vừa làm đúng luật theo các thông tư mới nhất về thuế quy định. Mình mong mọi người có kinh nghiệm trong việc này giúp mình giải quyết vấn đề này không thì mình bị đuổi việc là cái chắc, giúp mình với.