Mình nhập khẩu 1 lô hàng có các chi phí liên quan là 1562, vậy từ 1562 mình phân bổ cho gia mua của từng mặt hàng(1561). Sau đó kết chuyển qua giá vốn vậy đúng ko. Kế toán bên mình bảo là kết chuyển thẳng từ 1562->632 vậy cách nào đúng hả các bạn. nếu k/c vậy thi trong tháng số hàng ko bán sao cho vào giá vôn được.Rất mong các bạn giúp đỡ!