Công ty Gấu sau khi được thanh tra quyết toán thuế của 2 năm 2005 và 2006, thì thuế TNDN phải nộp tăng năm 2005 là 4.673.000đ, năm 2006 là 5.536.000đ, tổng cộng 2 năm tăng 10.209.000đ. Công ty Gấu đã nộp đầy đủ và kịp thời khoản thuế truy thu trên vào kho bạc ngày 20/6/2007. Gấu xin hỏi khoản thuế này được hạch toán như thế nào? Công ty có phải điều chỉnh sổ sách của 2 năm trước không? và cách điều chỉnh như thế nào?