K

Bài viết trên hồ sơ Hoạt động mới nhất Các bài viết Giới thiệu

  • Hóa đơn từ tháng 8/2012 chỉ được kê khai muộn nhất là ở kỳ kê khai tháng 01/2013, Bây giờ thì muộn rồi .
    Bảng CĐSPS của bạn có chỗ tôi không hiểu :
    + Vốn CSH chỉ 500tr trong khi đó TM : >677tr và HH trong kho là >973tr
    nếu đem hết tiền mua hàng thì cũng không được lượng HH như trên chưa kể TM hiện tại lớn hơn cả vốn CSH, như vậy rõ ràng mua hàng còn nợ người bán , mà ở đây lại không có 331: phải trả người bán, vì sao ?
    Nếu có thể, bạn hãy gửi NKC qua, tôi sẽ căn cứ vào đó mà làm lại Bảng CĐ SPS cho bạn .
    Email : pqhung091965@yahoo.com
    nếu hóa đơn từ tháng 8/2012 mà để đến năm 2013 mới kê khai thuế được không a..Anh ơi. giúpem cai nay nữa nha.em có bảng cân đối sso61 phát sinh cột cuối kì của DN này năm nay lỗ như sau:
    111: N (677.232.902)
    156: N 973.544.937
    3331: N 43.402.457
    3334: C: 1.650.884 (năm truoc )
    411: C: 500.000.000
    421: N 161.936.392 lổ
    tổng cuối kì nợ/có :501.650.884
    mà sao khi em lên bang CDKT nó vẫn không cân vậy a.
    ở cái mục lợi nhuận mình đễ âm (161.936.392) phải không a.
    còn số thuế TNDN 3334 được hoàn năm của năm trước là 1.650.884 mình để ở mục nào trong bảng CDKT vay anh.
    Anh giúp em làm bảng CDKT nha a.Cám ơn anh nhiều nha.
    hóa đơn này vấn có đầy đủ thông tin vể mã số thuế tên DN dia chỉ a ah.nhưng do chị kế toán có tháng đưa vào BC hàng tháng có tháng không đưa vào.nên giờ em ko biết làm sao luon.giờ mình có thế đưa những hóa đơn mà chưa đưa vào BC làm chi phí được ko a. anh giúp em voi.

    Nếu các hóa đơn trên chưa kê khai thuế và nếu còn hạn kê khai (chưa quá 6 tháng) thì bạn cứ tiếp tục kê khai thuế. Nếu đã quá hạn kê khai rồi thì thôi .
    Cả 2 trường hợp đã kê hay chưa kê khai thuế, bạn đều có quyền sử dụng nó để ghi nhận là 1 khoản chi phí của DN.

    Việc ghi nhận CP của 1 tờ hóa đơn không phụ thuộc vào việc nó đã được (có được) kê khai thuế hay chưa (hay không), mà phụ thuộc vào tính hợp lý, hợp lệ và hợp pháp của nó mà cụ thể là : CP đó phục vụ cho hoạt động SXKD (hợp lý), không là hóa đơn giả, hóa đơn khống (hợp pháp), và đầy đủ các thông tin của DN (hợp lệ)
    A oi cho em hoi.số thuế trong hóa đơn cước dịch vụ viễn thông mình có được đưa vào số thuế GTGT được khấu trừ không vậy a.Nếu trong BC thuế hàng tháng em lỡ đưa vào rồi thì sữa sao a.Giúp em với.Cám ơn a nhiều

    Bạn hỏi thế thì chắc tờ hóa đơn này có vấn đề gì rồi phải không ?
    Thuế GTGT của hóa đơn cước DV viễn thông thường vẫn được kê khai khấu trừ thuế , nếu tờ hóa đơn này có ghi đầy đủ các thông tin của DN : tên DN, MST, địa chỉ .
    Nếu nó là của DN mà bên cung cấp dịch vụ không ghi đầy đủ các chỉ tiêu thông tin của DN, bạn có thể yêu cầu họ điều chỉnh cho mình, rồi kê khai khấu trừ thuế bình thường .
    Bạn kiểm tra lại xem có sai sót gì trên tờ hóa đơn đó không rồi mới nói đến việc sửa chữa sai sót nhé.
  • Đang tải…
  • Đang tải…
  • Đang tải…
Top