Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Tôi đã up lại lên đây rồi: file http://www.mediafire.com/myfiles.php. Bạn kiểm tra giúp nhé. Tôi vừa đọc lại cách up file ở Dân kế toán thấy có 1 số trang cho phép up file nhưng có 1 số trang phải đăng ký. Tôi thấy có mỗi trang này là dễ sử dụng nhất. Nếu như vẫn không xem được bạn làm ơn cho tôi xin địa chỉ mail hoặc bạn cho tôi đường dẫn để tôi up lên. Cảm ơn nhiều.
Vẫn không thấy gì, bạn gửi mail cho tồi theo địa chỉ: now_and_forever163@yahoo.com nhé.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

em đang dùng fast phiên bản 2.04, cho em hỏi có cách nào sửa số dư đầu kỳ của TK 133 và 333 mà không phải nhập lại các chứng tư không.năm 2008 kế toán cũ kết chuyển thuế được khấu trừ sai nên số dư TK 133 và 333 đều bị sai.em đã nhập các chứng từ của năm 2009 rồi bây giờ kiểm tra lại năm 2008 mới phát hiện năm 2008 nhập sai. vậy có cách nào sửa lại số dư 2008 rồi kết chuyển sang 2009 mà không phải nhập lại tất cả các chứng từ của 2009 không? giúp em với vì bây giờ mà ngồi sửa lại năm 2008 rồi nhập lại 2009 thì mất thời gian quá
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

em đang dùng fast phiên bản 2.04, cho em hỏi có cách nào sửa số dư đầu kỳ của TK 133 và 333 mà không phải nhập lại các chứng tư không.năm 2008 kế toán cũ kết chuyển thuế được khấu trừ sai nên số dư TK 133 và 333 đều bị sai.em đã nhập các chứng từ của năm 2009 rồi bây giờ kiểm tra lại năm 2008 mới phát hiện năm 2008 nhập sai. vậy có cách nào sửa lại số dư 2008 rồi kết chuyển sang 2009 mà không phải nhập lại tất cả các chứng từ của 2009 không? giúp em với vì bây giờ mà ngồi sửa lại năm 2008 rồi nhập lại 2009 thì mất thời gian quá
Bạn ơi, các dòng sản phẩm của Fast Accounting không có phiên bản nào là 2.04, vì vậy bạn kiểm tra lại phiên bản nhé.

Về trường hợp của bạn hỏi mình trả lời như sau:

1.Việc kết chuyển số dư tài khoản từ năm trước sang năm sau là độc lập không ảnh hưởng tới các chứng từ phát sinh. Chẳng hạn, năm 2009 bạn phát hiện số dư đầu năm 2009 sai, trong khi bạn đã nhập liệu rất nhiều chứng từ phát sinh của năm 2009. Nguyên nhân sai là do hạch toán năm 2008 bị sai. Nếu bạn được phép sửa lại các phát sinh sai năm 2008 thì bạn cứ tiến hành sửa bình thường, sau đó thực hiện thao tác chuyển số dư sang năm sau theo đường dẫn: "Kế toán tổng hợp/Cập nhật số liệu/Chuyển số dư tk, c.nợ sang năm sau". Lưu ý bạn phải chọn đúng năm kết chuyển.

2. Nếu vì lý do nào đó (đã nộp báo cáo) mà bạn không thể sửa lại phát sinh sai năm 2008 mà vẫn muốn điều chỉnh số dư đầu năm 2009 thì bạn thao tác như sau: Bạn khai báo lại kỳ nhập liệu đầu tiên trong Fast là năm 2009 theo đường dẫn "Hệ thống/Danh mục từ điển và tham số tùy chọn/Khai báo kỳ nhập liệu đầu tiên trong Fast", sau đó bạn vào menu "Kế toán tổng hợp/Cập nhật số liệu/Vào số dư đầu kỳ của các tài khoản" để điều chỉnh lại số dư cho đúng. Sau khi điều chỉnh xong bạn nhớ khai báo lại kỳ nhập liệu đầu tiên trong Fast về như cũ. Lưu ý: Sau khi thực hiện việc điều chỉnh số dư như trên, bạn không được chạy chức năng "Chuyển số dư tk, c.nợ sang năm sau"

Hy vọng giúp được bạn, có gì không hiểu bạn cứ hỏi lại.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Tôi đã up lại lên đây rồi: file http://www.mediafire.com/myfiles.php. Bạn kiểm tra giúp nhé. Tôi vừa đọc lại cách up file ở Dân kế toán thấy có 1 số trang cho phép up file nhưng có 1 số trang phải đăng ký. Tôi thấy có mỗi trang này là dễ sử dụng nhất. Nếu như vẫn không xem được bạn làm ơn cho tôi xin địa chỉ mail hoặc bạn cho tôi đường dẫn để tôi up lên. Cảm ơn nhiều.
Mình vẫn chưa nhận được mail của bạn, hay bạn đã tìm ra nguyên nhân rồi?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Cho mình hỏi tài sản cố định trong một tháng điều chuyển cho nhiều bộ phận sử dụng thì Fast có tính tự động khấu hao cho các bộ phận trong tháng đó được không?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Cho mình hỏi tài sản cố định trong một tháng điều chuyển cho nhiều bộ phận sử dụng thì Fast có tính tự động khấu hao cho các bộ phận trong tháng đó được không?
Vấn đề bạn hỏi, trong chương trình Fast Accounting phiên bản chuẩn chưa thực hiện được, bạn phải thực hiện phân bổ bằng Phiếu kế toán.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Cảm ơn Lucky đã quan tâm. Cách làm việc của bạn thật chuyên nghiệp. Tôi đã gửi mail cho bạn vào mail bạn cho rồi bạn check và xem giúp tôi nhé. Thanhks
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Cảm ơn Lucky đã quan tâm. Cách làm việc của bạn thật chuyên nghiệp. Tôi đã gửi mail cho bạn vào mail bạn cho rồi bạn check và xem giúp tôi nhé. Thanhks
Mình đã nhận được mail của bạn, nhưng hình như bạn quên chưa đính kèm file nên chẳng thấy nội dung gì cả. Bạn vui lòng gửi lại nhé!
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Luckyhope ơi gỡ rối cho mình với: mình đang tạo bút toán kết chuyển tự động của thuế GTGT mà chưa được:
1, VD nhé: Dư đầu kỳ N1331 : 20
Phát sinh trong kỳ N1331: 50 và C3331: 80
Cuối kỳ k/c: N3331/C1331: 70
Dư cuối kỳ: N1331:0 và C3331:10
Nhưng khi mình tạo kết chuyển thì có kết quả như sau:
- TH1: TK ghi nợ: "1331" và TK ghi có: "3331"; loại k/c: "tự động" thì khi kết chuyển là: N3331/C1331: 50
---> Số dư: N1331:20 và C3331:30

- TH2: TK ghi nợ: "3331" và TK ghi có: "1331"; loại k/c: "tự động" thì khi kết chuyển là: N3331/C1331: 80
---> Số dư: N1331:-10 và C3331:0

2, Trong kỳ có PS N1332: 40 nhưng khi mình tạo 2 bút toán kc tự động của 1331 và 1332 thì chỉ 1331 kết chuyển còn 1332 thì không và tạo 1 bút toán chung là TK 133 nhưng lại không kết chuyển được.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Luckyhope ơi gỡ rối cho mình với: mình đang tạo bút toán kết chuyển tự động của thuế GTGT mà chưa được:
1, VD nhé: Dư đầu kỳ N1331 : 20
Phát sinh trong kỳ N1331: 50 và C3331: 80
Cuối kỳ k/c: N3331/C1331: 70
Dư cuối kỳ: N1331:0 và C3331:10
Nhưng khi mình tạo kết chuyển thì có kết quả như sau:
- TH1: TK ghi nợ: "1331" và TK ghi có: "3331"; loại k/c: "tự động" thì khi kết chuyển là: N3331/C1331: 50
---> Số dư: N1331:20 và C3331:30

- TH2: TK ghi nợ: "3331" và TK ghi có: "1331"; loại k/c: "tự động" thì khi kết chuyển là: N3331/C1331: 80
---> Số dư: N1331:-10 và C3331:0

2, Trong kỳ có PS N1332: 40 nhưng khi mình tạo 2 bút toán kc tự động của 1331 và 1332 thì chỉ 1331 kết chuyển còn 1332 thì không và tạo 1 bút toán chung là TK 133 nhưng lại không kết chuyển được.
Trong chương trình Fast Accounting, các bút toán kết chuyển tự động chỉ thực hiện kết chuyển các phát sinh và tự động sinh ra các bút toán hạch toán tương ứng.

Đối với các bút toán liên quan đến kết chuyển thuế đầu ra và thuế đầu vào, thông thường người dùng sẽ sự dung "Phiếu kế toán" để thực hiện.

Về câu hỏi thứ 2 của ban mình chưa rõ ý lắm, bạn đọc kỹ lại bài viết về các lưu ý của mình trong topic này khi khai báo các bút toán kết chuyển tự động nhé.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Cho mình hỏi một chút là bây giờ mình muốn sửa lại số dư đầu kỳ của tài sản cố định nhưng chương trình báo là đã có phát sinh (tức là đã tính khấu hao) thì bây giờ muốn xóa phát sinh để sửa lại số dư đầu kỳ thì làm thế nào?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Cho mình hỏi một chút là bây giờ mình muốn sửa lại số dư đầu kỳ của tài sản cố định nhưng chương trình báo là đã có phát sinh (tức là đã tính khấu hao) thì bây giờ muốn xóa phát sinh để sửa lại số dư đầu kỳ thì làm thế nào?
Mình không hiểu lắm, trong chương trình Fast Accounting làm gì có chỗ nào khai báo số dư đầu kỳ của tài sản đâu, chỉ có khai báo thông tin về TSCĐ (nguyên giá, giá trị đã khấu hao, số tháng khấu hao,..) hoặc số dư đầu kỳ của TK 211.

Bạn có thể ghi rõ chi tiết thao tác được không?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Đúng rồi mình muốn thay đổi số dư đầu kỳ, muốn xóa bớt khai báo thông tin TSCĐ của một số tài sản nhưng chương trình báo là đã có phát sinh nên không xóa được thông tin về tài sản đó. Bây giờ phải làm như thế nào?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Đúng rồi mình muốn thay đổi số dư đầu kỳ, muốn xóa bớt khai báo thông tin TSCĐ của một số tài sản nhưng chương trình báo là đã có phát sinh nên không xóa được thông tin về tài sản đó. Bây giờ phải làm như thế nào?
Để khai báo lại số dư đầu kỳ của TK 211 thì bạn cứ thực hiện thao tác giống như đối với các TK thông thường.

Các TSCĐ đã có tính khấu hao, trong chương trình Fast Accounting chuẩn sẽ không cho phép người dùng xóa, nhưng vẫn cho phép người dùng khai báo lại các thông tin mà.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Khai báo lại các thông tin như thế nào bây giờ, khấu hao đã tính rồi, mà tài sản đó bây giờ không muốn khai báo nữa???
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Khai báo lại các thông tin như thế nào bây giờ, khấu hao đã tính rồi, mà tài sản đó bây giờ không muốn khai báo nữa???
Bạn nêu cụ thể hơn yêu cầu của mình nhé!

Ví dụ: TSCĐ A đã khai báo thông tin và tính khấu hao 1 hoặc n tháng, bây giừo bạn muốn sửa lại những thông tin gì hoặc muốn như thế nào thì nêu cụ thể.

Thân!
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Tức là mình vào số dư đầu kỳ tài sản ấy mà, đã làm khấu hao một tháng, bây giờ sửa lại số dư đầu kỳ, bỏ tài sản đó đi, thì làm thế nào hichic...
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Tức là mình vào số dư đầu kỳ tài sản ấy mà, đã làm khấu hao một tháng, bây giờ sửa lại số dư đầu kỳ, bỏ tài sản đó đi, thì làm thế nào hichic...
Đã bảo là không có số dư đầu kỳ của TSCĐ mà. Để tư vấn tốt nhất thì bạn nên nêu rõ chức năng menu mà bạn đang dùng.:xoadau:

TSCĐ đã phát sinh thì không xóa được, nếu bạn sử dụng phiên bản có bản quyền thì có thể yêu cầu nhà cung cấp bổ sung thêm tính năng xóa các TSCĐ đã có phát sinh.

Còn nếu không thì bạn chỉ có cách:

1. Khai báo giảm TSCĐ đó

2. Khai báo mới 1 TSCĐ với thông tin mà bạn cần.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Mình hỏi được bên bảo hành rồi, vẫn có thể xóa được bằng cách xóa phát sinh khấu hao về tài sản đó.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Mình hỏi được bên bảo hành rồi, vẫn có thể xóa được bằng cách xóa phát sinh khấu hao về tài sản đó.
Bạn có thể chi tiết cho mình là vào menu nào trong chương trình để thực hiện thao tác xóa phát sinh khấu hao TSCĐ không?
 
Sửa lần cuối:

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top