Thu nợ 112 nhưng k có 131

Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các pác Cứ làm em hoa hết cả mắt. Thế này nhé, tự dưng có tiền trong TK ngân hàng(coi như điếc nhé) thì cứ hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 711

coi nó như 1 khoản thu nhập khác thu nhập thất thường. Các pác thuế hỏi cái khoản thu nhập này làm gì?:confuse1: he he em thì càng có nhiều khoản đó càng tốt. Chẳng vi phạm pháp luật gì cả. Còn nếu mà ăn chắc thì hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 338

rồi cuối năm
Nợ TK 338
Có TK 711
Thế có phải đỡ khổ không:cheers1:
Làm như rồng cũng ổn đó
ko thì coi như vay của người chuyển đến rồi chi trả cho người đó lấy tiền sài
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Làm như rồng cũng ổn đó
ko thì coi như vay của người chuyển đến rồi chi trả cho người đó lấy tiền sài

Ai đời ăn vụng (trốn thuế GTGT, ko xuất hđơn) lại chùi mép chưa sạch(chuyển vào NH). Nhớ lần sau thu tiền mặt hoặc chuyển sang TK cá nhân nào đó đi cho đỡ khổ. Cái này thuế mà phát hiện ra bán hàng ko xuất HĐơn thì phạt phạt phạt
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

HÍc híc, khổ thân em chưa kìa, em nói thật với các pác chứ cái tình huống đưa ra này nó cũng chẳng phải là vi phạm cái gì hết ạ, Nếu em là một kế toán thì việc hàng xuất ra hay nhập vào em cũng phải biết, nếu xuất hàng ra mà ko xuất HĐ GTGT thì là sai, nhưng ở đây kế toán đi hỏi sếp là tiền gì mà không biết hàng hóa trong kho mình có xuất ra hay không? em mà là chủ DN là em :dapghe::banginvg1: cho nhân viên cái tội thuê về để làm mà ko biết đi hỏi ngược, còn việc sếp nói thể nhưng hàng hóa xuất nhập, HĐ GTGT đối chiếu vẫn đầy đủ thì cái khoản trên trời rơi xuống kia các pác tính xuất HĐ GTGT cho cái gì để treo lên TK 131. Em là em cứ thích cái 711 và 3388 ko có ai nhận số tiền đó là em xin thôi. he he kính các pác mấy :cheers1::cheers1: lấy sức khỏe. he he
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Vụ này là Arsenal thì Arsenal mà xử lý thì cứ treo nó vào cái thằng 338 - vay cá nhân...sau đó tớ lấy tiền mặt trả cho cái thằng 338 thế là 338 " ảo "===>tớ cầm tiền đi làm vài quại bia đời lên tiên.thế thôi!
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Theo tớ thế này nhé: Bạn có thể làm hợp đồng cho bên đối tác vay ngoài. VD giám đốc bên đối tác đi đến nơi bạn công tác và vay tiền công ty bạn. chỉ làm hợp đồng cho vay trước 2 hoạc 3 ngày tiền dến ngân hàng thì bạn không càn tính lãi mai kia thuế có hỏi thì bảo cho đối tác vay ai lấy lãi
Thì bạn có thể hạch toán
Khi cho vay:
Nợ: 1388:
Có: 311

khi bên đối tác trả tiền:
Nơ:112
Có 1388

Nếu bạn cho vào TK 711 thì bạn sẽ không lấy đâu ra chi phí cho khoản nay Tất nhiên là 8trieu cua bạn *28% thì cũng mệt
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

có lẽ hạch toán như namtuoc là ổn nhất, nhất là khi doanh nghiệp bạn đã làm thiếu chặt chẽ như vậy
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các anh chị cho em hỏi
trong chứng từ 112 của cty có một chứng từ thu tiền hơn 8 triệu đồng của khách qua ngân hàng. Nhưng khổ nỗi em tìm mãi mà không có cái khoản 131 nào của vị khách này tương ứng với số tiền thu qua ngân hàng trên. Hỏi thì sếp bảo do cái này bán không có hóa đơn.
Vậy giờ em phải ghi sổ khoản này thế nào? Mấy anh thuế mà hỏi thì chết em mất, không biết trả lời ra sao?

Hehe lâu nay mới đọc bài này, em xin có ý kiến như sau:

* Đường chánh đạo: xuất gấp một cái hóa đơn của ông A,B,C... nào đó, địa chỉ là quốc lộ 1A => số tiền 8tr này coi như thu trước của khách => oài, khách trả trước bi giờ mới xuất hóa đơn thì phạt cái gì ?

* Đường tà đạo thì vô số đường, nhưng giới giang hồ thường treo nó vào 338 => N112/C338 coi như KH chuyển sai TK, sau đó làm một cái biên bản XYZ gì gì đó của K/hàng đề nghị chuyển trả cho ông DEF nào đó số tiền chuyển nhầm này và chi ra => N338/C111(nhớ làm PC tiền mặt) => mở tài khoản 7 món.

=> Cách 2 Phức tạp => chọn cách 1 hay hơn các pác ah, xuất hóa đơn cho pác [you] cũng được ... cái này có nhiều cái hay theo cách 1 so với cách 2, nhưng em ko dám nói tiếp sợ bị cảnh cáo :confuse1:
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Bán hàng không có hóa đơn thì vi phạm chế độ kế toán.Em xem có phiếu xuất kho không, bán cái này có thể làm giảm giá trị TSCĐ.
Nợ TK 211
Có TK 811
Có TK 214
Nợ TK 131
Có TK 711
Lúc thu tiền
Nợ TK 1121
Có TK 131.

Em định khoản tạm đi, tìm ra nguyên nhân tính tiếp
áac hạch toán như vậy là bán TSCĐ của cty sao? cty chỉ bán hàng không có hóa đơn thôi chứ đâu có thanh lý hay bán TSCĐ.:hysterical::hysterical:
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Đường chánh đạo: xuất gấp một cái hóa đơn của ông A,B,C... nào đó, địa chỉ là quốc lộ 1A => số tiền 8tr này coi như thu trước của khách => oài, khách trả trước bi giờ mới xuất hóa đơn thì phạt cái gì ?


Bạn chỉ xuất được hóa đơn như trên trong trường hợp hàng bạn bán ra có người không lấy hóa đơn chứ ai cũng lấy hết thì còn đâu mà xuất.
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Bạn chỉ xuất được hóa đơn như trên trong trường hợp hàng bạn bán ra có người không lấy hóa đơn chứ ai cũng lấy hết thì còn đâu mà xuất.

Nói như pác thì còn gì nữa.
Có HĐ thì tấc nhiên sẽ có 131. Nhưng ở đây là bán nhưng không xuất HĐ 9hoặc chưa xuất HĐ) đó bạn.
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Tốt nhất những khoản thu về mà hok cần xuất hóa đơn thì thu tiền mặt hoặc dùng tk khác đừng dùng tk công ty nhé! :D
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các pác Cứ làm em hoa hết cả mắt. Thế này nhé, tự dưng có tiền trong TK ngân hàng(coi như điếc nhé) thì cứ hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 711

coi nó như 1 khoản thu nhập khác thu nhập thất thường. Các pác thuế hỏi cái khoản thu nhập này làm gì?:confuse1: he he em thì càng có nhiều khoản đó càng tốt. Chẳng vi phạm pháp luật gì cả. Còn nếu mà ăn chắc thì hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 338

rồi cuối năm
Nợ TK 338
Có TK 711
Thế có phải đỡ khổ không:cheers1:

Làm như vậy thì cả thế giới này đâu cần phải tìm mọi cách để rửa tiền nữa, thế có phải đỡ khổ không. Mình thấy mấy bạn ở trên nói xuất hoá đơn để ghi nhận doanh thu, như vậy cũng không ổn bởi trước tiên là phải nộp thuế GTGT, sau phải nộp thuế TNDN, Giám đốc hoặc chủ DN đâu có chịu, họ đã trả lương cho KT thì KT phải xử lý chứ.
Theo ngu ý mình thì thế này: Lập 1 đơn đặt hàng trước ngày tiền về TK, có ghi nội dung đặt cọc mua hàng hoặc ứng trước tiền hàng 8 triệu, tiền về TK ngân hàng thì HT: 112/338,131, và bây giờ làm công văn trả lời bên mua không đáp ứng được đơn hàng, số tiền đặt cọc giờ trả lại bên mua đồng thời làm thủ tục chi tiền 338,131/111-đương nhiên số tiền này phải đút vào túi của chủ DN rồi (Vừa giúp chủ DN tránh được nhiều thứ đồng thời về phần kế toán cũng gọn gàng khi quyết toán với cơ quan thuế).
Còn các bạn, các bạn có cao kiến gì không ?
-----------------------------------------------------------------------------------------
Các anh chị cho em hỏi
trong chứng từ 112 của cty có một chứng từ thu tiền hơn 8 triệu đồng của khách qua ngân hàng. Nhưng khổ nỗi em tìm mãi mà không có cái khoản 131 nào của vị khách này tương ứng với số tiền thu qua ngân hàng trên. Hỏi thì sếp bảo do cái này bán không có hóa đơn.
Vậy giờ em phải ghi sổ khoản này thế nào? Mấy anh thuế mà hỏi thì chết em mất, không biết trả lời ra sao?

Chào bạn, bạn có thể tham khảo ý kiến của mình (Tungkt) trong bài trả lời Dragon489 nhé. Thân !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các anh chị cho em hỏi
trong chứng từ 112 của cty có một chứng từ thu tiền hơn 8 triệu đồng của khách qua ngân hàng. Nhưng khổ nỗi em tìm mãi mà không có cái khoản 131 nào của vị khách này tương ứng với số tiền thu qua ngân hàng trên. Hỏi thì sếp bảo do cái này bán không có hóa đơn.
Vậy giờ em phải ghi sổ khoản này thế nào? Mấy anh thuế mà hỏi thì chết em mất, không biết trả lời ra sao?
Người ta trả lần đầu thì làm ghì có 131 của họ ma tìm. Trường hợp này theo tui thi hạch toán bình thường.
Nợ 1121/ có 131 . chẳng lẽ họ không có bất kỳ một giao dịch nào có đảm bảo ( HĐKT) với bên bạn sao?
 
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Cách của Nam Tước và Dragon đều ổn. Có thể đàm phán với người trả nợ làm 1 văn bản đề nghị hoàn trả số tiền đó(đương nhiên ta phải làm cho họ ký), rồi chi tiền mặt cho họ ký nhận (ký khống-cứ coi như trả tiền mặt cho họ rồi họ lại trả cho ta, nói khống ở đây vì đã là sự cố rồi, thì phải dấu doanh thu thôi). Sạch!.
Còn không cứ để đó trên 131, cùng lắm Bên thuế buộc bạn ghi nhận DT cho năm sau. Căn cứ BBQT thuế sang năm ta cứ xuất hoá đơn, nộp thuế, như thế là nhẹ gánh.Cách này còn tuỳ sếp có đồng thuận không.
Mãi suy nghĩ để viết, không để ý chủ đề này đã hơn 1 năm. Tuy nhiên đôi khi vẫn còn người đọc (như tôi vừa đọc), hy vọng góp tí cho đỡ mõi nghề, mệt nghiệp.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top