Thu nợ 112 nhưng k có 131

tnt

Member
Hội viên mới
Các anh chị cho em hỏi
trong chứng từ 112 của cty có một chứng từ thu tiền hơn 8 triệu đồng của khách qua ngân hàng. Nhưng khổ nỗi em tìm mãi mà không có cái khoản 131 nào của vị khách này tương ứng với số tiền thu qua ngân hàng trên. Hỏi thì sếp bảo do cái này bán không có hóa đơn.
Vậy giờ em phải ghi sổ khoản này thế nào? Mấy anh thuế mà hỏi thì chết em mất, không biết trả lời ra sao?
 
Sửa lần cuối:

vansi200780

**Vẫn mãi yêu em**
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các anh chị cho em hỏi
trong chứng từ 112 của cty có một chứng từ thu tiền của khách qua ngân hàng. Nhưng khổ nỗi em tìm mãi mà không có cái khoản 131 nào của vị khách này tương ứng với số tiền thu qua ngân hàng trên. Hỏi thì sếp bảo do cái này bán không có hóa đơn.
Vậy giờ em phải ghi sổ khoản này thế nào? Mấy anh thuế mà hỏi thì chết em mất, không biết trả lời ra sao?
Bán hàng không có hóa đơn thì vi phạm chế độ kế toán.Em xem có phiếu xuất kho không, bán cái này có thể làm giảm giá trị TSCĐ.
Nợ TK 211
Có TK 811
Có TK 214
Nợ TK 131
Có TK 711
Lúc thu tiền
Nợ TK 1121
Có TK 131.

Em định khoản tạm đi, tìm ra nguyên nhân tính tiếp
 

Gã sẹo

Phần mềm kế toán MH
Thành viên BQT
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Năm 2007 : Không có khách này thì thử xem có khách khác không?, nếu không có khách thì chuyển coi đó là khoản vay.
Nếu năm 2006 : Tìm lại xem trước đây đã hạch toán ntn
 

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Bán hàng không có hóa đơn thì vi phạm chế độ kế toán.Em xem có phiếu xuất kho không, bán cái này có thể làm giảm giá trị TSCĐ.
Nợ TK 211
Có TK 811
Có TK 214
Nợ TK 131
Có TK 711
Lúc thu tiền
Nợ TK 1121
Có TK 131.

Em định khoản tạm đi, tìm ra nguyên nhân tính tiếp
Liên quan gì tới TSCĐ nhỉ?!
Bán ko có hóa đơn, có thể là cũng ko ghi nhận doanh thu nên ko ghi nhận phải thu.

1, Nếu sổ sách bạn đối phó, đưa ra ngoài hệ thống sổ sách, ko ghi nhận gì hết.
2, Nhưng TK 112 lại có động chạm đến TK NH của DN --> ghi nhận một khoản phải thu khác chẳng hạn. Or ghi vay tiền sếp, nộp vào NH or gì gỉ đó mà bạn thích. :happy3:
 

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các anh chị cho em hỏi
trong chứng từ 112 của cty có một chứng từ thu tiền của khách qua ngân hàng. Nhưng khổ nỗi em tìm mãi mà không có cái khoản 131 nào của vị khách này tương ứng với số tiền thu qua ngân hàng trên. Hỏi thì sếp bảo do cái này bán không có hóa đơn.
Vậy giờ em phải ghi sổ khoản này thế nào? Mấy anh thuế mà hỏi thì chết em mất, không biết trả lời ra sao?
Trước tiên, thu tiền về ghi nợ 112, có 131 cái đã.
Tại 1 mã KH hoặc lấy là Khách vãng lai
Xuất 1 HĐ bán cho khách vãng lai đúng = số` tiền đó.
Xong.
 

tnt

Member
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Anh Nam Tước ơi, cái này từ 11/2007 rối mà giờ mới xuất HD thì em sợ không ổn. Em mới bắt đầu vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong các bác chỉ cho cách nào dễ dễ ấy.
Thank
 

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Anh Nam Tước ơi, cái này từ 11/2007 rối mà giờ mới xuất HD thì em sợ không ổn. Em mới bắt đầu vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong các bác chỉ cho cách nào dễ dễ ấy.
Thank
Nếu bạn sẽ xuất hóa đơn, nên làm như NT hướng dẫn
Diễn giải: khách ứng tiền hàng trước!

Lưu ý đến vấn đề hàng tồn kho.
 

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Anh Nam Tước ơi, cái này từ 11/2007 rối mà giờ mới xuất HD thì em sợ không ổn. Em mới bắt đầu vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong các bác chỉ cho cách nào dễ dễ ấy.
Thank
Thì xem như là KH ứng trước tiền hàng cho mình vậy thôi.
Còn nếu muốn chắc ăn làm 1 cái HĐồng với ông A,B gì đó. Nội dung là ông A trả trước gì gì đó. Rồi giờ xuâấ HĐ cho ông A là xong.
Nhớ ngày ký HĐồng trước ngày nhận tiền về.
 

Gã sẹo

Phần mềm kế toán MH
Thành viên BQT
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Anh Nam Tước ơi, cái này từ 11/2007 rối mà giờ mới xuất HD thì em sợ không ổn. Em mới bắt đầu vào nghề nên chưa có nhiều kinh nghiệm. Mong các bác chỉ cho cách nào dễ dễ ấy.
Thank
Kiểm tra xem tên người chuyển tiền là ai, cá nhân hay công ty.
Nếu là cá nhân thì xem tiếp xem có cái hóa đơn đầu ra mà mình xuất tầm tầm tháng trước mà mình đã định khoản NỢ 111/Có 511,3331 thì chuyển thành Nợ 131/Có 511.3331. Mã khách hàng thì lấy một trong hai rồi khi quyết toán thì nói hai ông y là một.
Nếu là công ty thì xem nó là ứng trước tiền hàng đi, nhưng do có trục trặc (lý do trục chặc thì đầy) nên vẫn để đó chưa trả, năm 2008 viết cái hóa đơn cho công ty đó đi. Mà công ty nếu khéo thì vẫn có thể làm như cách cá nhân trên.

Cuối cùng nếu không làm được các cách trên coi đó là khoản vay thế thôi. Bí nữa thì coi là phải trả khác.
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các pác Cứ làm em hoa hết cả mắt. Thế này nhé, tự dưng có tiền trong TK ngân hàng(coi như điếc nhé) thì cứ hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 711

coi nó như 1 khoản thu nhập khác thu nhập thất thường. Các pác thuế hỏi cái khoản thu nhập này làm gì?:confuse1: he he em thì càng có nhiều khoản đó càng tốt. Chẳng vi phạm pháp luật gì cả. Còn nếu mà ăn chắc thì hạch toán
Nợ TK 112
Có TK 338

rồi cuối năm
Nợ TK 338
Có TK 711
Thế có phải đỡ khổ không:cheers1:
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Thì xem như là KH ứng trước tiền hàng cho mình vậy thôi.
Còn nếu muốn chắc ăn làm 1 cái HĐồng với ông A,B gì đó. Nội dung là ông A trả trước gì gì đó. Rồi giờ xuâấ HĐ cho ông A là xong.
Nhớ ngày ký HĐồng trước ngày nhận tiền về.
Ku nì thích phức tạp cái nì quá, người ta trả tiền vào NH mà ko thấy mình xuất HĐ cho người ta thì coi là khoản giữ hộ người ta khi người ta chuyển nhầm TK chẳng hạn. Đừng nghĩ cái khác, mất công chi đưa sang 131 làm gì, nếu mà ko có vấn đề thì cuối kỳ kết chuyển nó sang TK 711 để đóng thuế TNDN là xong:thumbup:
 

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Ku nì thích phức tạp cái nì quá, người ta trả tiền vào NH mà ko thấy mình xuất HĐ cho người ta thì coi là khoản giữ hộ người ta khi người ta chuyển nhầm TK chẳng hạn. Đừng nghĩ cái khác, mất công chi đưa sang 131 làm gì, nếu mà ko có vấn đề thì cuối kỳ kết chuyển nó sang TK 711 để đóng thuế TNDN là xong:thumbup:
Thì chủ Topic nói tới 131 mà. Vì thế tớ mới bài cách để ghi vào 131 thui. Có gì sai nào ?
He he he !!
Nhưng giờ nói như Dra thì có được không khi khoảng tiền này có từ 11/2007. Giờ Quyết toán xong rùi thì làm sao đây ?
 

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Thì chủ Topic nói tới 131 mà. Vì thế tớ mới bài cách để ghi vào 131 thui. Có gì sai nào ?
He he he !!
Nhưng giờ nói như Dra thì có được không khi khoảng tiền này có từ 11/2007. Giờ Quyết toán xong rùi thì làm sao đây ?
Đó là bạn hỏi vì bạn không biết, Ku hùa theo cái không biết của họ nói thêm thì làm sao mà người hỏi người ta biết làm sai ở đâu. Quyết toán xong rùi chẳng vấn đề gì hết, treo nó trên 338 yên vị

Nợ TK 112
Có TK 338

cứ để đó sang kỳ kế toán mới chuyển nó vào TK 711

Thế nhé !:cheers1: làm vài ly cho tỉnh người!
 

PHONG2V

BAN NICK VĨNH VIỄN
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

trùi ơi!!!!!!!!!!!!!
Cái này có phải là vi phạm ko nhỉ hỡi các mod và các thành viên đã tham gia trả lời,
Ko xuất hoá đơn khi bán hàng====>>>> vi phạm luật thuế
Ko hạch toán khi bán hàng =====>>>> vi phạm chế độ kế toán
thế mà mọi người vẫn trã lời lại còn nhiều bài hướng dẫn lách luật nữa chứ
Cho bài này vào mục vi phạm điiiiiiiiiiii

(nói nhỏ chứ, hỏi ngoài thì VA cũng hướng dẫn được, quá đơn giản, nhưng ở đây thì chịu thui)
 

Thien Thanh_

Trần Lạc Nhi
Thành viên BQT
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Ku nì thích phức tạp cái nì quá, người ta trả tiền vào NH mà ko thấy mình xuất HĐ cho người ta thì coi là khoản giữ hộ người ta khi người ta chuyển nhầm TK chẳng hạn. Đừng nghĩ cái khác, mất công chi đưa sang 131 làm gì, nếu mà ko có vấn đề thì cuối kỳ kết chuyển nó sang TK 711 để đóng thuế TNDN là xong:thumbup:
Bác Rồng ơi, fải tính tới tại sao ng ta ko xuất hóa đơn chứ!
Với lại cái khoản bán hàng này ko liên quan gì tới hàng tồn kho ah các bác?! Ghi nhận doanh thu ko cần quan tâm tới giá vốn, rồi còn hàng trong kho thế nào nữa. :sweatdrop:
 

thanh_tien19

Member
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Bán hàng không có hóa đơn thì vi phạm chế độ kế toán.Em xem có phiếu xuất kho không, bán cái này có thể làm giảm giá trị TSCĐ.
Nợ TK 211
Có TK 811
Có TK 214
Nợ TK 131
Có TK 711
Lúc thu tiền
Nợ TK 1121
Có TK 131.

Em định khoản tạm đi, tìm ra nguyên nhân tính tiếp
Bạn dựa vào đâu mà hạch toán giảm tài sản vậy! bán hàng mà, chứ đâu có thanh lý tài sản đâu bạn! bạn chỉ bạn ấy như vậy có mà toi:ibbanana:
-----------------------------------------------------------------------------------------
Mình cũng thống nhất với ý kiến của Thiên thanh, theo nguyên tắc phù hợp trong kế toán khi bạn ghi nhận doanh thu bạn phải ghi nhận chi phí đã tạo ra doanh thu đó ( tức là giá vốn đó).
theo mình nghỉ chất món hàng này có vấn đề nên mới không ghi hận trên 131. không biết ý kiến của mấy anh, chị như thế nao?
 
Sửa lần cuối:

Dragon489

Member
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Bác Rồng ơi, fải tính tới tại sao ng ta ko xuất hóa đơn chứ!
Với lại cái khoản bán hàng này ko liên quan gì tới hàng tồn kho ah các bác?! Ghi nhận doanh thu ko cần quan tâm tới giá vốn, rồi còn hàng trong kho thế nào nữa. :sweatdrop:
Ơ hay, các pác cứ hay hù em nhân viên hỏi giám đốc lag tiền ở đâu, GĐ ko muốn nói mà phang đại thế, người ta thuê các Pác làm KT thì tất nhiên khi chủ DN nói vậy, mình phải biết đưa vào cái gì, chắc gì nó là tiền bán hàng, nhỡ KH chuyển dư hay chuyển nhầm TK thì sao, có phải treo nó lên TK 338 là tốt nhất không? Chứ không lẽ sếp nói tiền họ chuyển dư hay nhầm, cứ lấy đi hay sao. he he Các Pác nhìn mọi phương diện cho em thoáng chút. Ko có gì là vi phạm ở đây cả, trừ khi bác thấy xuất hàng đi mà ko xuất HĐ
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

PHONG2V

BAN NICK VĨNH VIỄN
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Ơ hay, các pác cứ hay hù em nhân viên hỏi giám đốc lag tiền ở đâu, GĐ ko muốn nói mà phang đại thế, người ta thuê các Pác làm KT thì tất nhiên khi chủ DN nói vậy, mình phải biết đưa vào cái gì, chắc gì nó là tiền bán hàng, nhỡ KH chuyển dư hay chuyển nhầm TK thì sao, có phải treo nó lên TK 338 là tốt nhất không? Chứ không lẽ sếp nói tiền họ chuyển dư hay nhầm, cứ lấy đi hay sao. he he Các Pác nhìn mọi phương diện cho em thoáng chút. Ko có gì là vi phạm ở đây cả, trừ khi bác thấy xuất hàng đi mà ko xuất HĐ.
Nếu nhầm thì phải báo với ngân hàng chú nhé, chứ ko phải nhỡ mà cứ treo vào TK 338 nhé
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:

Nam Tước

Người Không Mang Họ
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Nếu nhầm thì phải báo với ngân hàng chú nhé, chứ ko phải nhỡ mà cứ treo vào TK 338 nhé
Hơ !!
Sao phải báo Ngân hàng mình.
Nhưng yên tâm đi. Nếu là 1 người nào đó chuyển nhầm vào TK Cty mình thì họ sẽ phát hiện ra ngay thui.
 

tiger2774

Dễ thương nhất DKT
Hội viên mới
Ðề: Thu nợ 112 nhưng k có 131

Các bác hướng dẫn vui lòng đi theo con đường chánh đạo nha. Bác nào lạc vào ma đạo thì tất nhiên bài nó cũng đi luôn. Tình huống bạn ấy nêu ra, đọc đã thấy sai rồi. Hóa đơn không xuất, không hạch toán kịp thời và hạch toán cũng không đúng.=> không bị phạt mới lạ.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top