Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

nhomoi

Member
Hội viên mới
Em chào cả nhà.
Các bác ơi cho em hỏi với:
Hàng tháng em kết chuyển thuế GTGT nhưng thông thường là lấy số nhỏ hơn để hạch toán đúng không ạ?
Ví dụ tháng 1: 1331 là 2,573,629còn 33311 là 2,776,289 em định khoản là nợ 33311/ có 1331 số tiền là 2,573,629. Tương tự các tháng sau em cũng lấy số nhỏ hơn để em hạch toán vào nhưng không hiểu tại sao cuối năm vẫn có số dư bên nợ. Em thử lấy các số lớn để hạch toán thì nó lại có số dư bên có em không biết là tại sao mong các bác chỉ giùm em chỗ sai với.
Em cảm ơn các bác nhiều nha! :phienghe::loaloa:
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311


Bạn phải nói rõ hết ra, những tháng sau là cái ra nhiều hơn vào hay vào nhiều hơn ra. mà cái gì đang dư nợ trời
Nếu VAT đầu ra của bạn nhiều hơn đầu vào ==> bạn phải nộp thuế ==> ko tk nào còn dư
Mà VAt đầu vào nhiều hơn đầu ra thì còn dư Nợ ở tk 133
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Em chào cả nhà.
Các bác ơi cho em hỏi với:
Hàng tháng em kết chuyển thuế GTGT nhưng thông thường là lấy số nhỏ hơn để hạch toán đúng không ạ?
Ví dụ tháng 1: 1331 là 2,573,629còn 33311 là 2,776,289 em định khoản là nợ 33311/ có 1331 số tiền là 2,573,629. Tương tự các tháng sau em cũng lấy số nhỏ hơn để em hạch toán vào nhưng không hiểu tại sao cuối năm vẫn có số dư bên nợ. Em thử lấy các số lớn để hạch toán thì nó lại có số dư bên có em không biết là tại sao mong các bác chỉ giùm em chỗ sai với.
Em cảm ơn các bác nhiều nha! :phienghe::loaloa:

Khi bán hàng thì bạn K/C N33311_C13311 để xác định số thuế mà mình bán ra và số hóa đơn đầu vào trong tháng phát sinh bạn nha!

Nếu đầu vào> đầu ra thì bạn vẫn khai thuế như bình thường
Còn đầu ra> đầu vào bạn phải nộp thuế cho CQT
Thân
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Khi bán hàng thì bạn K/C N33311_C13311 để xác định số thuế mà mình bán ra và số hóa đơn đầu vào trong tháng phát sinh bạn nha!

Nếu đầu vào> đầu ra thì bạn vẫn khai thuế như bình thường
Còn đầu ra> đầu vào bạn phải nộp thuế cho CQT
Thân
Nếu nói khi bán hàng Đk vậy thì không đúng Jo nhé, bút toán ấy là kết chuyển cuối kỳ mà Jo !
 
Em chào cả nhà.
Các bác ơi cho em hỏi với:
Hàng tháng em kết chuyển thuế GTGT nhưng thông thường là lấy số nhỏ hơn để hạch toán đúng không ạ?
Ví dụ tháng 1: 1331 là 2,573,629còn 33311 là 2,776,289 em định khoản là nợ 33311/ có 1331 số tiền là 2,573,629. Tương tự các tháng sau em cũng lấy số nhỏ hơn để em hạch toán vào nhưng không hiểu tại sao cuối năm vẫn có số dư bên nợ. Em thử lấy các số lớn để hạch toán thì nó lại có số dư bên có em không biết là tại sao mong các bác chỉ giùm em chỗ sai với.
Em cảm ơn các bác nhiều nha! :phienghe::loaloa:
những tháng sau thì số phát sinh vẫn như vậy hay ngược lại? đúng như Mít ướt nói, bạn phải xem số đầu ra và số đầu vào.không cần biết số nào lớn hay bé vì đôi khi số đầu vào lớn hơn đầu ra,(VAT phải nộp= VAT đầu ra - VAT đầu vào).nên số thuế VAT phải nộp sẽ âm,do đó sẽ dư nợ của TK 133.số được khấu trừ sang tháng sau.
chúc thành công.
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

T1: VAT đầu ra > đầu vào -> Định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T2: VAT đầu ra< đầu vào -> định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu ra
T3: VAT đầu ra> đầu vào -> DK : N 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
t4: VAT đầu ra < đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T5: VAT đầu ra> đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T6:vAT đầu ra > đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T7: VAT đầu ra< đầu vào -> KHÔNG K./C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T8: VAT đầu ra <đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu ra
T9: VAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T10: VATđầu ra< đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T11: VATđầu ra> đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T12:vAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào.
Nhưng em không biết là tại sao nó lại bị dư bên nợ. Các anh các chị chỉ giùm em chỗ sai với.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

T1: VAT đầu ra > đầu vào -> Định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T2: VAT đầu ra< đầu vào -> định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu ra
T3: VAT đầu ra> đầu vào -> DK : N 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
t4: VAT đầu ra < đầu vào -> DK: NO 33311/ Có 1331: số tiền đầu ra
T5: VAT đầu ra> đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T6:vAT đầu ra > đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T7: VAT đầu ra< đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu ra
T8: VAT đầu ra <đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu ra
T9: VAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T10: VATđầu ra< đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu ra
T11: VATđầu ra> đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T12:vAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào.
Nhưng em không biết là tại sao nó lại bị dư bên nợ. Các anh các chị chỉ giùm em chỗ sai với.

Muốn xỉu quá, chi mà ra > vào tùm lum hết cả. Nhìn vào T12 ko thôi thf thấy Ra > Vào ===> Phải nộp ==> tạm thời dư Có Tk 333

Mà mình hỏi Dư nợ là TK 333 dư Nợ hay Tk 133 sao ko nói rõ ra

. Giải thích 01 lần nữa cho bạn hiểu và tự tìm ra chỗ bạn đã HT sai, chứ bạn viết ra vậy mình pó tay à !

Hiểu đơn giản là đầu ra phải nộp, đầu vào đc khấu trừ. mà nhà nước thì có thể nợ chúng ta ( chuyển khấu trừ tiếp ) chứ chúng ta mà nợ nhà nước là KO đc, nên VAT đầu ra mà lớn hơn đầu vào ==> khấu trừ cái = cái đầu vào, Số đầu ra lớn hơn, PHải nộp cho NN

Mà khi nộp cho NN bạn có HT Nợ Tk 333/ có tk 111 or 112 ko?

Trả lời mình đi rồi nói tiếp !


---------- Post added at 04:05 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ----------

À mà T11 : đầu ra > đầu vào mà sao ko kết chuyển vì ko có đâu ra là sao, bạn viết nhầm hả?
 
Re: Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

T1: VAT đầu ra > đầu vào -> Định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T2: VAT đầu ra< đầu vào -> định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu ra
T3: VAT đầu ra> đầu vào -> DK : N 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
t4: VAT đầu ra < đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T5: VAT đầu ra> đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T6:vAT đầu ra > đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T7: VAT đầu ra< đầu vào -> KHÔNG K./C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T8: VAT đầu ra <đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu ra
T9: VAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T10: VATđầu ra< đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T11: VATđầu ra> đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T12:vAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào.
Nhưng em không biết là tại sao nó lại bị dư bên nợ. Các anh các chị chỉ giùm em chỗ sai với.

phải có số liệu cụ thể thì mấy tính toán được chứ.bây giờ em cộng tất số VAT đầu ra từ tháng 1 đến tháng 12,và số VAT đầu vào cũng vậy.rồi trừ VAT đầu ra cho VAT đầu vào.nếu âm thì dư nợ trên TK 133 là đúng,.đó là số VAT được chuyển tháng (kỳ ) sau.còn dương thì mà dư nợ trên TK 133 là sai.vì nó đã được khấu trừ hết rồi.sao còn dư được nữa,
chúc thành công.
 
Re: Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Nếu nói khi bán hàng Đk vậy thì không đúng Jo nhé, bút toán ấy là kết chuyển cuối kỳ mà Jo !

Thì cuối tháng sau khi tổng kết thì mình K/C thuế để khóa sổ tháng đó!
Smile
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

T1: VAT đầu ra > đầu vào -> Định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T2: VAT đầu ra< đầu vào -> định khoản : nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu ra
T3: VAT đầu ra> đầu vào -> DK : N 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
t4: VAT đầu ra < đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T5: VAT đầu ra> đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T6:vAT đầu ra > đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào
T7: VAT đầu ra< đầu vào -> KHÔNG K./C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T8: VAT đầu ra <đầu vào -> dk : nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu ra
T9: VAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331 : số tiền đầu vào
T10: VATđầu ra< đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T11: VATđầu ra> đầu vào -> KHÔNG K/C VÌ K CÓ ĐẦU RA
T12:vAT đầu ra > đầu vào -> dk: nợ 33311/ có 1331: số tiền đầu vào.
Nhưng em không biết là tại sao nó lại bị dư bên nợ. Các anh các chị chỉ giùm em chỗ sai với.

Em thì em thấy cứ giải thik như pác longgiathien : (VAT phải nộp= VAT đầu ra - VAT đầu vào) là dễ hiểu nhất rồi còn gì nữa.
Chứ như thế kia, nhìn mà ...............đau mắt quá à
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Kết chuyển hàng tháng làm sao cho nó giống với Báo cáo thuế ở chỉ tiêu [40] hoặc [41]

Hàng tháng dựa theo số nào bé thì KC số đó.

Ví dụ 1:
Nợ 1331: 10.000 và Có 3331: 15.000
=> KC số nhỏ là: 10.000 ghi:
Nợ 3331: 10k
Có 1331: 10k
==> Lúc này Có 3331 còn 5.000 => Đi nộp thuế

Ví dụ 2:
Nợ 1331: 35.000 và Có 3331: 15.000
=> KC số nhỏ là: 15.000 ghi:
Nợ 3331: 15k
Có 1331: 15k
==> Lúc này Nợ 1331 còn 20.000 => Chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp,
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Kết chuyển hàng tháng làm sao cho nó giống với Báo cáo thuế ở chỉ tiêu [40] hoặc [41]

Hàng tháng dựa theo số nào bé thì KC số đó.

Ví dụ 1:
Nợ 1331: 10.000 và Có 3331: 15.000
=> KC số nhỏ là: 10.000 ghi:
Nợ 3331: 10k
Có 1331: 10k
==> Lúc này Có 3331 còn 5.000 => Đi nộp thuế

Ví dụ 2:
Nợ 1331: 35.000 và Có 3331: 15.000
=> KC số nhỏ là: 15.000 ghi:
Nợ 3331: 15k
Có 1331: 15k
==> Lúc này Nợ 1331 còn 20.000 => Chuyển kỳ sau khấu trừ tiếp,

Vấn đề này Mít nghĩ bạn ý biết rồi

Mà cái nhầm đây ko hiểu khi số VAT đầu ra > đầu vào ==> phải nộp , bạn ấy định khoản cái nộp chưa ??????????????????

Tiếp theo chả biết bạn ý dư nợ tk chi chi nữa !
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311


Muốn xỉu quá, chi mà ra > vào tùm lum hết cả. Nhìn vào T12 ko thôi thf thấy Ra > Vào ===> Phải nộp ==> tạm thời dư Có Tk 333

Mà mình hỏi Dư nợ là TK 333 dư Nợ hay Tk 133 sao ko nói rõ ra

. Giải thích 01 lần nữa cho bạn hiểu và tự tìm ra chỗ bạn đã HT sai, chứ bạn viết ra vậy mình pó tay à !

Hiểu đơn giản là đầu ra phải nộp, đầu vào đc khấu trừ. mà nhà nước thì có thể nợ chúng ta ( chuyển khấu trừ tiếp ) chứ chúng ta mà nợ nhà nước là KO đc, nên VAT đầu ra mà lớn hơn đầu vào ==> khấu trừ cái = cái đầu vào, Số đầu ra lớn hơn, PHải nộp cho NN

Mà khi nộp cho NN bạn có HT Nợ Tk 333/ có tk 111 or 112 ko?

Trả lời mình đi rồi nói tiếp !


---------- Post added at 04:05 PM ---------- Previous post was at 04:04 PM ----------

À mà T11 : đầu ra > đầu vào mà sao ko kết chuyển vì ko có đâu ra là sao, bạn viết nhầm hả?

Khi nộp tiền cho nhà nước em có định khoản rồi. Dạ thưa chị dư nợ là 1331 còn 33311 là dư có.
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Khi nộp tiền cho nhà nước em có định khoản rồi. Dạ thưa chị dư nợ là 1331 còn 33311 là dư có.

Dạ thưa với em, nếu em mà làm đúng hết theo kiểu Tk 333 ko dư nợ được ý, thì có lẽ là em đâu cần thắc mắc nhiều khi rõ như ban ngày tháng 12 VAt đầu ra > đầu vào vậy dư Có tk 333 rồi

Em hỏi như vậy chị nghĩ em HT sai đâu đó dẫn đến sai ==> chuyện dư sai tk 333 sang dư nợ chả có gì là khó hiểu

Chứ cái gì cũng rõ ràng là TK 133 dư NỢ, Tk 333 dư có ==> em nắm chắc vậy rồi, cũng HT thuế đã nộp rồi thì chả có lý gì nó lại sai

Chị bỏ thời gian ra giúp em mà em nói cái kiểu đó ..........Dĩ nhiên ngôn từ là DẠ thưa chị nhưng nghe nặng lắm đó em à !
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Dạ thưa với em, nếu em mà làm đúng hết theo kiểu Tk 333 ko dư nợ được ý, thì có lẽ là em đâu cần thắc mắc nhiều khi rõ như ban ngày tháng 12 VAt đầu ra > đầu vào vậy dư Có tk 333 rồi

Em hỏi như vậy chị nghĩ em HT sai đâu đó dẫn đến sai ==> chuyện dư sai tk 333 sang dư nợ chả có gì là khó hiểu

Chứ cái gì cũng rõ ràng là TK 133 dư NỢ, Tk 333 dư có ==> em nắm chắc vậy rồi, cũng HT thuế đã nộp rồi thì chả có lý gì nó lại sai

Chị bỏ thời gian ra giúp em mà em nói cái kiểu đó ..........Dĩ nhiên ngôn từ là DẠ thưa chị nhưng nghe nặng lắm đó em à !

Sorry chi., tại vì em tôn trọng nên em mới gọi thế, hihi nhưng chị ơi, cái tháng 12 đó đầu ra lớn hơn đầu vào em có hạch toán mà chị, nhưng không hiểu sao nó dư.
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Vậy làm phần mềm hay ex vậy ? Mà pm cũng có thể chiết x uất ra EX. chụp cái sổ cái Tk 333 vs 133 mọi người coi dễ hơn đi

hoặc là ghi số VAT đầu ra và đầu vào từng tháng ..............có thể do nhomoi ghi nhầm số tiền chăng !
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Theo mình bạn nên làm như thế này sẽ dễ dàng hơn và không bị nhầm lẫn. hàng tháng bạn nên kết chuyển 133 sang 333, không quan trọng số nào lớn hơn số nào, nếu bạn thấy bên 333 âm thì điều này có nghĩa bạn vẫn chưa phải nộp thuế, còn nếu số 333 dương thì bạn mang tiền lên thuế nộp. theo mình làm như vậy sẽ dễ hiểu hơn, ok?
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Theo mình bạn nên làm như thế này sẽ dễ dàng hơn và không bị nhầm lẫn. hàng tháng bạn nên kết chuyển 133 sang 333, không quan trọng số nào lớn hơn số nào, nếu bạn thấy bên 333 âm thì điều này có nghĩa bạn vẫn chưa phải nộp thuế, còn nếu số 333 dương thì bạn mang tiền lên thuế nộp. theo mình làm như vậy sẽ dễ hiểu hơn, ok?

ai cho vậy trời mà dễ hiểu :think:
 
Ðề: Kết chuyển tài khoản 1331 và 33311

Theo mình bạn nên làm như thế này sẽ dễ dàng hơn và không bị nhầm lẫn. hàng tháng bạn nên kết chuyển 133 sang 333, không quan trọng số nào lớn hơn số nào, nếu bạn thấy bên 333 âm thì điều này có nghĩa bạn vẫn chưa phải nộp thuế, còn nếu số 333 dương thì bạn mang tiền lên thuế nộp. theo mình làm như vậy sẽ dễ hiểu hơn, ok?

Phải kết chuyển theo số nhỏ hơn chứ cái pác này!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top