Chào các anh chị,
Em là kế toán mới ra trường kinh nghiệm còn non nớt, em có 1 vấn đề xin được chỉ giáo
Số là trong đợt báo cáo tài chính vừa rồi em khấu hao TSCD nhưng lại cho khấu hao trước ngày hóa đơn của tài sản đó, do TSCD được đưa vào sử dụng sau đó bên bán mới cung cấp hóa đơn. Nhưng giờ nghĩ lại thấy có lẽ là đã làm sai.
Xin anh chị có cách nào cứu giúp em!
Em là kế toán mới ra trường kinh nghiệm còn non nớt, em có 1 vấn đề xin được chỉ giáo
Số là trong đợt báo cáo tài chính vừa rồi em khấu hao TSCD nhưng lại cho khấu hao trước ngày hóa đơn của tài sản đó, do TSCD được đưa vào sử dụng sau đó bên bán mới cung cấp hóa đơn. Nhưng giờ nghĩ lại thấy có lẽ là đã làm sai.
Xin anh chị có cách nào cứu giúp em!