Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

thanh truc

Member
Hội viên mới
Cả nhà thân mến,
Mình mới làm kế toán xây lắp, có rất nhiều điều cần học hỏi các anh chị và các bạn đi trước. Mình đang thắc mắc vấn đề sau nhờ cả nhà giúp đỡ:
1. Khi có Hợp đồng mới, khách hàng ứng trước từng phần theo tiến độ công trình, mỗi lần nhận tiền về mình hạch toán : N1111;C131(chi tiết CT). Mình không chắc thế đã ổn chưa nữa.
2. Cuối mỗi công trình Bên A sẽ giữ lại 3->5% để bảo hành công trình, vậy ta xuất hoá đơn 95% (97%) giá trị Hợp đồng hay xuất 100%.
3. Như vậy, doanh thu được xác định khi nào? Trong trường hợp xuất hoá đơn theo từng lần nhận tiền thì mình cho và doanh thu kỳ đó, còn xuất hoá đơn khi hoàn thành công trình thì sao nhỉ. Nếu công trình kéo dài 1 hoặc 2 năm thì sao?

Giúp mình gấp nhé Dân Kế toán ơi....Thanks.
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Cả nhà thân mến,
Mình mới làm kế toán xây lắp, có rất nhiều điều cần học hỏi các anh chị và các bạn đi trước. Mình đang thắc mắc vấn đề sau nhờ cả nhà giúp đỡ:
1. Khi có Hợp đồng mới, khách hàng ứng trước từng phần theo tiến độ công trình, mỗi lần nhận tiền về mình hạch toán : N1111;C131(chi tiết CT). Mình không chắc thế đã ổn chưa nữa.
Đúng rồi đấy bạn à
2. Cuối mỗi công trình Bên A sẽ giữ lại 3->5% để bảo hành công trình, vậy ta xuất hoá đơn 95% (97%) giá trị Hợp đồng hay xuất 100%.
Xuất 100% giá trị Hợp đồng, phần giữ lại bảo hành theo dõi riêng trên 131
3. Như vậy, doanh thu được xác định khi nào? Trong trường hợp xuất hoá đơn theo từng lần nhận tiền thì mình cho và doanh thu kỳ đó, còn xuất hoá đơn khi hoàn thành công trình thì sao nhỉ. Nếu công trình kéo dài 1 hoặc 2 năm thì sao?
- Xuất từng lần HĐ khi nghiệm thu từng hạng mục công trình thì xác định Dthu theo từng lần nghiệm thu => đưa DThu vào từng kỳ xuất hóa đơn
- Xuất hóa đơn khi hoàn thành Công trình thì khi thu tiền ứng từng đợt theo dõi trên 131 không ghi nhận DThu. Khi xuất hóa đơn lúc hoàn thành CTrình mới ghi nhận DThu chính thức
Vài lời gửi bạn tham khào
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Trong kế toán xây lắp, kế toán chỉ được phép ghi nhận doanh thu khi hội đủ điều kiện: Hợp đồng đó đã thanh lý. Thân ái!
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Trong kế toán xây lắp, kế toán chỉ được phép ghi nhận doanh thu khi hội đủ điều kiện: Hợp đồng đó đã thanh lý. Thân ái!

Khà khà bạn lại sai lầm khi tư vấn như thế rùi, tùy theo HĐ xây lắp và việc thanh toán theo KL SP hoàn thành mà bên thi công xây lắp sẽ xuất HĐ GTGT ghi nhận doanh thu. Có thể theo tiến độ HĐ, có thể theo KL hoàn thành trong hợp đồng mặc dù hợp đồng đó chưa thanh lý.
Nó được hạch toán theo 2 cách sau:

Cách 1:

1. Khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và kết quả hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ảnh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định (không phải hoá đơn), ghi:
Nợ TK 337 / Có TK 511
2. Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch, kế toán phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:
Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
Có TK 337: Số thu không có thuế GTGT
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp

Cách 2:
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán lập hoá đơn giá trị gia tăng trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành, căn cứ vào hoá đơn, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số đã thu
Nợ TK 131 (chi tiết đơn vị chủ đầu tư): Số phải thu
Có TK 511: DTBH
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp

Thân chào!:sifone: hút chút xíu đã
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Khà khà bạn lại sai lầm khi tư vấn như thế rùi, tùy theo HĐ xây lắp và việc thanh toán theo KL SP hoàn thành mà bên thi công xây lắp sẽ xuất HĐ GTGT ghi nhận doanh thu. Có thể theo tiến độ HĐ, có thể theo KL hoàn thành trong hợp đồng mặc dù hợp đồng đó chưa thanh lý.
Nó được hạch toán theo 2 cách sau:

Cách 1:

1. Khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và kết quả hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ảnh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định (không phải hoá đơn), ghi:
Nợ TK 337 / Có TK 511
2. Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch, kế toán phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:
Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
Có TK 337: Số thu không có thuế GTGT
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp

Cách 2:
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán lập hoá đơn giá trị gia tăng trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành, căn cứ vào hoá đơn, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số đã thu
Nợ TK 131 (chi tiết đơn vị chủ đầu tư): Số phải thu
Có TK 511: DTBH
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp

Thân chào!:sifone: hút chút xíu đã

Chào Sư tử trằng,
Sau khi tham khảo ý kiến của rất nhiều "chuyên gia" về kế toán, thanh truc đồng tình với các ý kiến trong bài post của bạn. Cám ơn bạn nhiều lắm.

:smash:Xin gửi bạn Sư tử trắnng cùng Bác Kid nhà ta một thông điệp : "Hút thuốc là có hại cho sức khoẻ", vì lá phổi của mỗi chúng ta nên "No smoking in here":cheers2:. :001_302:
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Chào Sư tử trằng,
Sau khi tham khảo ý kiến của rất nhiều "chuyên gia" về kế toán, thanh truc đồng tình với các ý kiến trong bài post của bạn. Cám ơn bạn nhiều lắm.

:smash:Xin gửi bạn Sư tử trắnng cùng Bác Kid nhà ta một thông điệp : "Hút thuốc là có hại cho sức khoẻ", vì lá phổi của mỗi chúng ta nên "No smoking in here":cheers2:. :001_302:

XIN HỎI TK 337 LÀ TK GÌ NHỈ?SAO TRONG HỆ THỐNG TK KT THEO QĐ 1141 TC/CĐKT NGÀY 1/11/95 KO THẤY?
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

XIN HỎI TK 337 LÀ TK GÌ NHỈ?SAO TRONG HỆ THỐNG TK KT THEO QĐ 1141 TC/CĐKT NGÀY 1/11/95 KO THẤY?

337 là tài khoản thanh toán theo tiến độ kế hoạch hợp đồng xây dựng.

Giờ này mà nhuantin còn xem 1141 nữa sao? Nó thay bằng quyết định 15 rùi
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Khà khà bạn lại sai lầm khi tư vấn như thế rùi, tùy theo HĐ xây lắp và việc thanh toán theo KL SP hoàn thành mà bên thi công xây lắp sẽ xuất HĐ GTGT ghi nhận doanh thu. Có thể theo tiến độ HĐ, có thể theo KL hoàn thành trong hợp đồng mặc dù hợp đồng đó chưa thanh lý.
Nó được hạch toán theo 2 cách sau:

Cách 1:

1. Khi hợp đồng xây dựng quy định nhà thầu được thanh toán theo tiến độ kế hoạch và kết quả hợp đồng xây dựng được ước tính một cách đáng tin cậy, kế toán căn cứ vào chứng từ phản ảnh doanh thu tương ứng với phần công việc đã hoàn thành do nhà thầu tự xác định (không phải hoá đơn), ghi:
Nợ TK 337 / Có TK 511
2. Căn cứ vào hoá đơn được lập theo tiến độ kế hoạch, kế toán phản ánh số tiền khách hàng phải trả theo tiến độ kế hoạch đã ghi trong hợp đồng, ghi:
Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
Có TK 337: Số thu không có thuế GTGT
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp

Cách 2:
Khi kết quả thực hiện hợp đồng xây dựng được xác định một cách đáng tin cậy và được khách hàng xác nhận, kế toán lập hoá đơn giá trị gia tăng trên cơ sở phần công việc đã hoàn thành, căn cứ vào hoá đơn, ghi:
Nợ TK 111, 112: Số đã thu
Nợ TK 131 (chi tiết đơn vị chủ đầu tư): Số phải thu
Có TK 511: DTBH
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp

Thân chào!:sifone: hút chút xíu đã

Làm theo su tu trắng đi bạn có vẻ bạn này hiểu xây lắp ghê. Tui làm xây lắp đây
còn xuất hóa đơn phải xuất 100% chứ số bảo hành treo nợ bạn nha
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Bác Su tử trắng ơi . Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hạch toán nhiều nợ nhiều có trên 1 bút toán. Như thế có .T. không nhỉ?:thumbdown:
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Bác Su tử trắng ơi . Lần đầu tiên tôi nhìn thấy hạch toán nhiều nợ nhiều có trên 1 bút toán. Như thế có .T. không nhỉ?:thumbdown:

Không có vấn đề gì cả bạn à, dù bạn làm tay hay trên exell hoặc phần mềm kế toán, cách hạch toán trên đều được, đối với phần mềm chỉ cho phép hạch toán 1 nợ 1 có thì bút toán trên bạn có thể hạch toán nhiều lần Nợ/Có
Ví dụ như trong bút toán này.
Nợ TK 131: Tổng giá thanh toán (chi tiết đơn vị chủ đầu tư)
Có TK 337: Số thu không có thuế GTGT
Có TK 333 (3331): Thuế GTGT phải nộp
bạn sẽ hạch toán tách ra thành
1.Nợ TK 131
Có TK 337

2.Nợ TK 131
Có TK 3331
Khi bạn lọc dữ liệu thì tổng Nợ TK 131 vẫn đúng bằng 1 + 2

Thân chào!
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Dragon hạch toán như vậy là đúng rồi.Mình cũng làm bên xây dựng nên cũng thường làm như vậy.
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

Cho mình hỏi chút : Mỗi đợt thanh toán bên mình đều xuất hóa đơn theo KLHT căn cứ xác nhận của hai bên, nhưng đến cuối công trình đã có biên bản nghiệm thu toàn bộ công trình mà hai bên chưa xác định được KL quyết toán thi có phải ghi nhận doanh thu theo hợp đồng đã ký với chủ đầu tư không (Hợp đồng xây dựng này dạng trọn gói, nhưng có nêu nếu những việc không làm thì bị trừ ra, còn những việc phát sinh thêm mà không được duyệt thì không được tăng thêm) ? (Nếu có thì các bạn cho mình biết văn bản nào qui định như thế nha). Bên cơ quan thuế họ nói nếu chưa có quyết toán cuối cùng thì ghi nhận doanh thu theo hợp đồng khi nào có số liệu quyết toán thì điều chỉnh tăng giảm lại, như vậy có đúng không.
Mong mọi người cho mình ý kiến. Cảm ơn trước nha........
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

chào cả nhà e cũng là kế toán xây dựng mới vào nghề. rất mong được học hỏi từ anh chị nhiều nhiều!

---------- Post added at 04:36 ---------- Previous post was at 04:30 ----------

anh chị cho e hoi chút xíu nhé!ở công ty e thanh toán theo kl xây lắp hoàn thành, mỗi lần lượng tiền về khá lớn nhưng chị kế toán không xuất hóa đơn hết theo số tiền ấy, còn chờ hóa đơn đầu vào về mới xuất. có những công trình tiền về từ năm 2010 mà đến nay chưa xuất hóa đơn. như vậy để trốn nộp thuế ngay nhưng e ko hiểu chị ý định khoản như thế nào? hỏi chị ý thì khó, có anh chị nào giải thik giup e được ko ạ?
 
Ðề: Xác định doanh thu khi nào?_KT xây lắp !

chào cả nhà e cũng là kế toán xây dựng mới vào nghề. rất mong được học hỏi từ anh chị nhiều nhiều!

---------- Post added at 04:36 ---------- Previous post was at 04:30 ----------

anh chị cho e hoi chút xíu nhé!ở công ty e thanh toán theo kl xây lắp hoàn thành, mỗi lần lượng tiền về khá lớn nhưng chị kế toán không xuất hóa đơn hết theo số tiền ấy, còn chờ hóa đơn đầu vào về mới xuất. có những công trình tiền về từ năm 2010 mà đến nay chưa xuất hóa đơn. như vậy để trốn nộp thuế ngay nhưng e ko hiểu chị ý định khoản như thế nào? hỏi chị ý thì khó, có anh chị nào giải thik giup e được ko ạ?

Với câu hỏi này, tốt hơn hết bạn chưa nên tìm hiểu vì
- Các vị quan tham sẽ thích vô cùng khi kiểm tra công ty bạn
- Nếu bị phát hiện người đầu tiên lên thớt có thể chính là bạn
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Kỹ thuật giải trình thanh tra BHXH

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top