Chào gđ DKT.
Em có 1 vấn đề chưa rõ lắm, mong cả nhà cho em xin ý kiến với
Trong TT129/2008ngày 26 tháng 12 năm 2008 như sau:
"Các mức thuế suất thuế GTGT quy định trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại...
Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. "
Cty em KD lữ hành trọn gói thuế VAT là 10 x 50% nghĩa là các hóa đơn đầu vào của lĩnh vực này : thuê xe, tiền ăn, tiền phòng nghỉ... đều phải là 10x 50% mới hợp lý đúng không ạ.
Nhưng tháng vừa rồi em có 1 HĐ GTGT tiền ăn ghi như sau:
DT : 980.000 đ, thuế VAT10%: 98.000; tổng TT: 1.078.000đ.
Mà HĐ đầu ra của em là 10x50%. Vậy nếu em vẫn KK hóa đơn này vào tờ khai TGTGT hàng tháng có được không?.
Hay phải xử lý HĐ này như thế nào?
Rất mong các anh chị cho em ý kiến
Em có 1 vấn đề chưa rõ lắm, mong cả nhà cho em xin ý kiến với
Trong TT129/2008ngày 26 tháng 12 năm 2008 như sau:
"Các mức thuế suất thuế GTGT quy định trên đây được áp dụng thống nhất cho từng loại hàng hóa, dịch vụ ở các khâu nhập khẩu, sản xuất, gia công hay kinh doanh thương mại...
Cơ sở kinh doanh nhiều loại hàng hoá, dịch vụ có mức thuế suất GTGT khác nhau phải khai thuế GTGT theo từng mức thuế suất quy định đối với từng loại hàng hoá, dịch vụ; nếu cơ sở kinh doanh không xác định theo từng mức thuế suất thì phải tính và nộp thuế theo mức thuế suất cao nhất của hàng hoá, dịch vụ mà cơ sở sản xuất, kinh doanh. "
Cty em KD lữ hành trọn gói thuế VAT là 10 x 50% nghĩa là các hóa đơn đầu vào của lĩnh vực này : thuê xe, tiền ăn, tiền phòng nghỉ... đều phải là 10x 50% mới hợp lý đúng không ạ.
Nhưng tháng vừa rồi em có 1 HĐ GTGT tiền ăn ghi như sau:
DT : 980.000 đ, thuế VAT10%: 98.000; tổng TT: 1.078.000đ.
Mà HĐ đầu ra của em là 10x50%. Vậy nếu em vẫn KK hóa đơn này vào tờ khai TGTGT hàng tháng có được không?.
Hay phải xử lý HĐ này như thế nào?
Rất mong các anh chị cho em ý kiến