Bên em xuất Hđ cho KH thuộc đối tượng chịu thuế 0%, trên HĐ ghi là cung cấp dịch vụ sửa chữa nhưng thực tế phát sinh, bên em có thay những thiết bị hỏng cho ngta trong gói sửa chữa kia, vậy:
1. Cái số thiết bị hỏng thay kia, có phải mở tờ khai hải quan không nếu HĐ xuất ra chỉ ghi là cung cấp dịch vụ?
2. Cái số thiết bị hỏng thay kia có được khấu trừ đầu vào nữa không?
1. Cái số thiết bị hỏng thay kia, có phải mở tờ khai hải quan không nếu HĐ xuất ra chỉ ghi là cung cấp dịch vụ?
2. Cái số thiết bị hỏng thay kia có được khấu trừ đầu vào nữa không?