Dear mọi người,
Bên mình có thuê vp làm việc tại 1 tòa nhà A.
Bắt đầu thuê từ 15/12/2012 - 15/06/2013. Bên em thanh toán tiền thuê nhà qua chuyển khoản ngày 27/12/2012. Đến ngày 08/01/2013, tòa nhà A xuất hóa đơn cho bên em 44.000.000 (đã bao gồm VAT 10%).
Do thời gian thuê nhà có liên quan đến 1 ít thơi gian của năm trước và năm sau.
Khi đó bên em đã hạch toán tại thời điểm thanh toán tiền thuê nhà (ngày 27/12/2012) như sau:
Nợ 142 / Có 112, sau đó sang năm 2013 phân bổ từng tháng.
Em được biết, nếu hạch toán như bút toán (khi thanh toán tiền thuê nhà) như trên là sai, dẫn đến số dư cuối kỳ của tài khoản 142 (năm 2012) là sai.
Mong mọi người hướng dẫn chi tiết để em có định khoản lại vào năm 2013 cho hợp lý, để có số dư đầu kỳ của tài khoản 142 là chính xác ko?
Và báo cáo tài chính năm 2012 bên em có phải làm lại và nộp lại ko?
Em xin cảm ơn mọi người!
Bên mình có thuê vp làm việc tại 1 tòa nhà A.
Bắt đầu thuê từ 15/12/2012 - 15/06/2013. Bên em thanh toán tiền thuê nhà qua chuyển khoản ngày 27/12/2012. Đến ngày 08/01/2013, tòa nhà A xuất hóa đơn cho bên em 44.000.000 (đã bao gồm VAT 10%).
Do thời gian thuê nhà có liên quan đến 1 ít thơi gian của năm trước và năm sau.
Khi đó bên em đã hạch toán tại thời điểm thanh toán tiền thuê nhà (ngày 27/12/2012) như sau:
Nợ 142 / Có 112, sau đó sang năm 2013 phân bổ từng tháng.
Em được biết, nếu hạch toán như bút toán (khi thanh toán tiền thuê nhà) như trên là sai, dẫn đến số dư cuối kỳ của tài khoản 142 (năm 2012) là sai.
Mong mọi người hướng dẫn chi tiết để em có định khoản lại vào năm 2013 cho hợp lý, để có số dư đầu kỳ của tài khoản 142 là chính xác ko?
Và báo cáo tài chính năm 2012 bên em có phải làm lại và nộp lại ko?
Em xin cảm ơn mọi người!