Mình phát hiện khấu hao trích thiếu từ tháng 9 và tháng 10. Nhưng giờ thì ko biết nên xử lý thế nào nữa. Báo cáo Tài Chính quý III đã lập. Nó ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh trong kỳ. Giờ số trích thiếu đó mình hạch toán Nợ 632/ Có 214 có được không . Vì Khấu hao máy móc thiết bị tính vào 6274 kết chuyển qua 154, 155, 632 giờ giá thành sản phẩm đã tính rồi điều chỉnh lại phức tạp. Mình đưa vào 632 trong kỳ phần trích thiếu đó được không. Mọi người cho ý kiến với.