Mọi người giúp em với ạ, chuyện là em chuyển qua công ty mới làm, lúc vào làm sổ sách mới phát hiện ra mấy hóa đơn mua Cám ( công ty em bán cám ạ) chênh lệch với UNC khá nhiều (cụ thể là chi ít hơn so với số trên hóa đơn), khoảng từ 10 triệu cho mỗi hóa đơn, do công ty mới thành lập, sếp em cũng không biết nên khi nhận hóa đơn cũng không thắc mắc gì, hóa đơn xuất từ tháng 3, tháng 4, nay em vào mới thấy, mọi người cho em hỏi mình xử lý chênh lệch này thế nào cho hợp lý ạ, em có tìm hiểu là hạch toán vào 711, nhưng như thế thì cuối năm sẽ phải chịu 20% TNDN, mà sếp em thì không chịu, mọi người có hướng xử lý nào không ạ? em cảm ơn ạ