Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

0309

Member
Hội viên mới
Cty em tiến hành xây dựng 1 website trong vòng 1 năm.Các CP để hoàn thành website này em treo trên TK 2412: 320Tr.

Tháng 06/08 Cty em đã bán trang website với tổng số tiền:650tr.

Giờ em ko biết mình nên hạch toán thế nào Vì xây dựng website xong để bán chứ ko phải để sử dụng nên ko đc coi là Tài Sản của cty.

Mong anh/chị chỉ giúp ạ.
 
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Khi xây dựng website này bạn đã xác định là xây dựng để bán chưa nếu để bán thì bạn phải tập hợp chi phí vào chi phí sản xuất để kết chuyển giá vốn khi bán sản phẩm chứ nhỉ. Còn nếu đã tập hợp trên TK 2412 rối thì chuyển chi hí xây dựng cơ bản dở dang này vào TSCĐ của công ty sau đó coi như bán TSCĐ của công ty đi thôi
 
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Sao lại hạch toán vào 2412, trang web này có đưa vào làm tài sản của công ty đâu? bạn phải hạch toán vào 154 để xác định giá vốn của hàng bán khi bán trang web này cho công ty khác chứ.
 
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Sao lại hạch toán vào 2412, trang web này có đưa vào làm tài sản của công ty đâu? bạn phải hạch toán vào 154 để xác định giá vốn của hàng bán khi bán trang web này cho công ty khác chứ.

Vốn dĩ trước đây cty mình xây dựng trang web này để sử dụng nó kinh doanh ( của cty). Nhưng sau này vì khách hàng mua giá cao và 1 số lý do nữa nên cty qđịnh bán.

Do vậy, vừa mới hoàn thành( mặc dù còn chưa hoàn chỉnh cty đã đồng ý bán)

Chính vì lúc đầu mấy xếp xác định là xây dựng cho cty nên em mới treo trên TK 2412.Em đã ghi nhận trong BCTC 2007 rùi.

Giờ nếu ghi nhận TSản cty đem bán thì nó vẫn chưa đc trích khấu hao.Vậy phải ghi nhận sao đây?

Do đó có thể ghi nhận:
Nợ 2113:320tr
Có 2412:320tr

Khi bán:
Nợ 111:715tr
Có 511: 650tr
Có 3331: 65tr

Còn bút toán nào để làm giảm Tsản?
 
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Vốn dĩ trước đây cty mình xây dựng trang web này để sử dụng nó kinh doanh ( của cty). Nhưng sau này vì khách hàng mua giá cao và 1 số lý do nữa nên cty qđịnh bán.

Do vậy, vừa mới hoàn thành( mặc dù còn chưa hoàn chỉnh cty đã đồng ý bán)

Chính vì lúc đầu mấy xếp xác định là xây dựng cho cty nên em mới treo trên TK 2412.Em đã ghi nhận trong BCTC 2007 rùi.

Giờ nếu ghi nhận TSản cty đem bán thì nó vẫn chưa đc trích khấu hao.Vậy phải ghi nhận sao đây?

Do đó có thể ghi nhận:
Nợ 2113:320tr
Có 2412:320tr

Khi bán:
Nợ 111:715tr
Có 511: 650tr
Có 3331: 65tr

Còn bút toán nào để làm giảm Tsản?

Khi bán bạn ghi nhận sai rồi , nếu như việc xây dựng web bạn đã ghi nhận theo BCTC năm 2007 là TK 2412 rồi thì sản phẩm đó được coi là TSCD của công ty. Tại thời điểm bán , bạn kết chuyển toàn bộ giá trị của TK2412 để hình thành TSCD đó.
Nợ TK 2113 : 320tr
Có TK 2412 : 320tr

Vì TSCD đó là mới hình thành đã bán ngay nên chưa ko cần tính khấu hao . Khi bán bạn hạch toán là :
Nợ 111:715tr
Có 711: 650tr
Có 3331: 65tr

- Căn cứ vào BB giao nhận TSCD để ghi giảm TSCD đã nhượng bán

Nợ TK 811 : 320tr ( là nguyên giá vì chưa có khấu hao)
Có TK 2113 : 320tr


Nhượng bán TSCD chỉ hạch toán vào TK 711 hoặc TK 811 chứ không hạch toán vào TK 511 ( Nhượng bán TSCD cần phải làm đầy đủ các thủ tục cần thiết như lập hội đồng xác định giá, có biên bản giao nhận TSCD, hợp đồng mua bán , ..)


Thân mến !
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Mình là thành viên mới và cũng là dân kế toán mới. Nhưng minh thấy hạch toán như Socola là hợp lý. Mình mới vào làm kế toán ở doanh nghiệp 100% vốn đầu tư nước ngoài. Cty mình thành lập vào tháng 4 năm 2008, thuê xưởng và văn phòng của 1 Cty khác toàn bộ chi phí phát sinh từ tháng 4 đến tháng 9 để sửa lại nhà xưởng mình hạch toán vào 242 để khi nao Cty hoạt động chính thức mình phân bổ dần có được không các bạn.Giúp mình các bạn ơi!
 
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Được quá đi chứ, khi nào Công ty bạn hoạt động chính thức và có doanh thu thì bạn phân bổ vào chi phí
 
Ðề: Xây Dựng Cơ Bản Dỡ Dang

Hạch toán như Pác Socola là rất chuẩn, nhưng tui muốn nói thêm. Nếu có các khoản chi phí khác liên quan phát sinh trong quá trình nhượng bán thì hạch toán vào TK 811 hoạc khi có doanh thu khác liên quan ngoài khoản thu nhập là 650tr thì hạch toán vào TK 711. Chúc thành công!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top