X­ử lý khoản nợ ko thu được?

Ðề: X­ử lý khoản nợ ko thu được?

hôm nay mình mới học cái này
hạch toán như này mọi người xem đúng không nhé.
nợ TK 139:số tính trên phần đã trích lập dự phòng
nợ TK 642;số tính trên phần cưa trích lập
có TK 131:xoá sổ phải thu khách hàng
có TK 138:xoá sổ phải thu khác
đồng thời ghi:nợ TK 004
 
Ðề: X­ử lý khoản nợ ko thu được?

Không đưa vào giảm giá hàng bán, lập dự phòng hay đưa vào chi phí quản lý - nhưng nhớ là có xác nhận nợ bên kia, có cơ sở để lập dự phòng.

theo mình thì nên đưa vào các khoản nợ khó đòi chứ bên kia đã phá sản rồi thì làm gì còn công ty mà xác nhận nợ cho mình nữa.
 
Ðề: X­ử lý khoản nợ ko thu được?

betrangxxx ơi bé nói rõ hơn tí đi. Cụ thể là bây giờ phải lập dự phòng hay là đưa hết vào chi phí ? Thời gian theo dõi trên 004 là bao nhiêu năm thế bé ?

mình nghĩ nên đưa vào dự phòng đi,còn thời hạn theo dõi còn tuỳ thược vào khoản nợ đó
 
Ðề: X­ử lý khoản nợ ko thu được?

betrangxxx ơi bé nói rõ hơn tí đi. Cụ thể là bây giờ phải lập dự phòng hay là đưa hết vào chi phí ? Thời gian theo dõi trên 004 là bao nhiêu năm thế bé ?

thời gian theo dõi trên 004 bao lâu thì tuỳ. Còn nếu bạn chưa lập dự phòng thì hạch toán hết vào chi phí
nợ 642/có 131
còn nếu đã trích lập dự phòng:
nợ 139/có 131
đồng thời ghi có 004
 
Ðề: X­ử lý khoản nợ ko thu được?

theo mình nghỉ vì đã tuyên bố là phá sản nên mình sẽ xử lý toàn bộ số nợ còn lại chớ. Mình sẽ đưa toàn bộ nợ còn lại vào 642, mà theo thông tư mới thì nợ của quá 3 tháng mình sẽ trích 20% dự phòng, hơn 1 năm thì trích thêm 30% dự phòng, quá hai năm hoặc là kô có khả năng thanh toán thì trích hết luôn. trong trường hợp này thì tao xữ lý vào nợ phải thu khó đòi. và dua vào 004 để quản lý. biet đâu lúc nào đó sẽ trả
 
Ðề: X­ử lý khoản nợ ko thu được?

betrangxxx ơi bé nói rõ hơn tí đi. Cụ thể là bây giờ phải lập dự phòng hay là đưa hết vào chi phí ? Thời gian theo dõi trên 004 là bao nhiêu năm thế bé ?
nếu cuối năm tài chính trước cty bạn đã trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi bây giờ tai hoạ xảy ra thì lấy mà bù đắp khoản này.ghi Nợ 139/Có 131
còn trường hợp này thì chắc là công ty bạn cuối năm tài chính trước chưa trích lập DP thì giờ ghi Nợ 642/Có 131
đồng thời ghi Nợ 004 và theo dõi, bạn xem thêm thông tư 13 để biết thêm nhe!!
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top