VAT hàng trả !!!!

thienxa_orio

New Member
Hội viên mới
mọi người cho mình hỏi .

- trong tháng 3/2010 mình có hàng bị trả lại , mình nói bên trả hàng lại xuất hóa đơn VAT 5% (vì hàng mua 2009 VAT 5% ) .như vậy đúng hay sai vậy ?

-nếu hđ hàng hóa trong hđ mua vat 10% mà hđ hàng trả ghi 5% thì sẽ phải xử lý ra sao ?

họ gởi hóa đơn chậm nên 16/6 mình mới nhận được hóa đơn (ngày hóa đơn là 18/03/2010) .vậy mình có thể khai VAT vào trong bảng kê tháng 6 tới đây hay không ???đã hết hạn hay chưa ??

xin mọi người chỉ giáo ! cám ơn nhiều !!
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

mọi người cho mình hỏi .

- trong tháng 3/2010 mình có hàng bị trả lại , mình nói bên trả hàng lại xuất hóa đơn VAT 5% (vì hàng mua 2009 VAT 5% ) .như vậy đúng hay sai vậy ?

Không đúng rồi, năm 2010, nếu mặt hàng này chịu thuế 10 thì phải xuất 10

-nếu hđ hàng hóa trong hđ mua vat 10% mà hđ hàng trả ghi 5% thì sẽ phải xử lý ra sao ?
Nếu hai bên không điều chỉnh hóa đơn :
- Bên nhận hóa đơn chỉ được kê khai khấu trừ 5%
- Bên xuất hóa đơn phải bù thêm 5% tiền thuế GTGT do xuất thiếu.

họ gởi hóa đơn chậm nên 16/6 mình mới nhận được hóa đơn (ngày hóa đơn là 18/03/2010) .vậy mình có thể khai VAT vào trong bảng kê tháng 6 tới đây hay không ???đã hết hạn hay chưa ??

Được, có thời hạn 6 tháng tính từ ngày hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào.
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

- Đầu tiên mặt hàng của bạn nếu trong năm 2010 chịu thuế suất 10% thì họ sẽ xuất HĐ 10%.
- Bạn vẫn kê khai thuế bình thường cho tờ HĐ (18/03) trong tờ khai tháng 6 được
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

Không đúng rồi, năm 2010, nếu mặt hàng này chịu thuế 10 thì phải xuất 10
Đây là hàng trả chứ kg phải bán. Nên Love nghĩ xuất trả lại thì vẫn ghi 5%,

Nếu hai bên không điều chỉnh hóa đơn :
- Bên nhận hóa đơn chỉ được kê khai khấu trừ 5%
- Bên xuất hóa đơn phải bù thêm 5% tiền thuế GTGT do xuất thiếu.
Viết sai thì hủy, viết lại thôi bạn àh.

Được, có thời hạn 6 tháng tính từ ngày hóa đơn để kê khai hóa đơn đầu vào.
Đồng ý nà,
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

Bạn có thể coi như hàng đó bạn mua lại của công ty kia được mà vì công ty kia cũng đã xuất hóa đơn đỏ. Lúc này bạn hạch toán mua bình thường
N156
N1331
C331,112,111...
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

Trả hay bán thì hàng hóa vẫn được coi là lưu thông trên thị trường nên theo tôi nó vẫn phải chịu mức thuế suất theo luật định
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

Dựa vào hóa đơn xuất trả hàng bạn hạch toán nhập kho hàng bán bị trả lại và giảm giá vốn hàng bán, giảm doanh thu
a> N 156, 155
C 632
b> N 511
N3331
C131, 111, 112
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

Dựa vào hóa đơn xuất trả hàng bạn hạch toán nhập kho hàng bán bị trả lại và giảm giá vốn hàng bán, giảm doanh thu
a> N 156, 155
C 632
b> N 511
N3331
C131, 111, 112

theo mình thì hàng bán bị trả lại thì phải hạch toán thế này chứ nhỉ:
1,Nợ 156,155
Có 632
2, Nợ 532
Nợ 3331
Có 131,111,112
xin mọi người chỉ bảo.
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

uh nhỉ, quên khuấy đi mất, cuối tháng mới kết chuyển làm giảm doanh thu chứ. thanks!
 
Ðề: VAT hàng trả !!!!

mọi người cho mình hỏi .

- trong tháng 3/2010 mình có hàng bị trả lại , mình nói bên trả hàng lại xuất hóa đơn VAT 5% (vì hàng mua 2009 VAT 5% ) .như vậy đúng hay sai vậy ?

-nếu hđ hàng hóa trong hđ mua vat 10% mà hđ hàng trả ghi 5% thì sẽ phải xử lý ra sao ?

họ gởi hóa đơn chậm nên 16/6 mình mới nhận được hóa đơn (ngày hóa đơn là 18/03/2010) .vậy mình có thể khai VAT vào trong bảng kê tháng 6 tới đây hay không ???đã hết hạn hay chưa ??

xin mọi người chỉ giáo ! cám ơn nhiều !!

Nếu trả lại hàng thì xuất hóa đơn trả lại theo thuế suất lúc mua, 5% thì xuất 5%, 10% thì xuất 10%, kê khai âm hóa đơn trả lại trên bảng kê 01-1/GTGT.
Tính đến thời điểm này thì hóa đơn vẫn kê khai bình thường.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top