Xin chào cả nhà, em có vấn đề rắc rối này xin các anh chị giúp em
Cty e là Cty Thương mại, nên có khi nhập hàng về xuất Hóa đơn bán hàng ra trước ngày Hóa đơn mua hàng. Vậy nên em ko biết phải định khoản bình thường hay là phải định khoản qua Tài khoản trung gian nào
Ví dụ : Ngày 21/1 nhập hàng . Ngày 22/1 xuất bán hàng. Hóa đơn mua hàng lại xuất ngày 02/02
Như vậy : Tháng 01 : E hạch toán
21/1 : Nợ 156 / Có 331 : TK 156 - ghi theo ngày nhập kho
22/1 : Nợ 131 / Có 511. 333 : Ghi theo ngày HĐ bán hàng
2/2 : Em ghi trên cột ngày của chứng từ thôi, còn ngày ghi sổ em vẫn ghi 21/1
Cuối tháng số liệu nhập hàng đó em vẫn khóa sổ cho Tháng 01? Ko biết em làm vậy có đúng ko?
Các anh chị nào đã gặp trường hợp này xin chỉ rõ giùm e. em mới làm sổ sách lần đầu nên ko rõ lắm
Em cám ơn các anh chị nhiều
Cty e là Cty Thương mại, nên có khi nhập hàng về xuất Hóa đơn bán hàng ra trước ngày Hóa đơn mua hàng. Vậy nên em ko biết phải định khoản bình thường hay là phải định khoản qua Tài khoản trung gian nào
Ví dụ : Ngày 21/1 nhập hàng . Ngày 22/1 xuất bán hàng. Hóa đơn mua hàng lại xuất ngày 02/02
Như vậy : Tháng 01 : E hạch toán
21/1 : Nợ 156 / Có 331 : TK 156 - ghi theo ngày nhập kho
22/1 : Nợ 131 / Có 511. 333 : Ghi theo ngày HĐ bán hàng
2/2 : Em ghi trên cột ngày của chứng từ thôi, còn ngày ghi sổ em vẫn ghi 21/1
Cuối tháng số liệu nhập hàng đó em vẫn khóa sổ cho Tháng 01? Ko biết em làm vậy có đúng ko?
Các anh chị nào đã gặp trường hợp này xin chỉ rõ giùm e. em mới làm sổ sách lần đầu nên ko rõ lắm
Em cám ơn các anh chị nhiều