TỶ GIÁ

happy_cat48

New Member
Hội viên mới
Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
 
Ðề: TỶ GIÁ

Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn

Chênh lệch tỷ giá trong kỳ bạn đưa vào TK 635,515. Đến cuối kỳ thì mới hach toán vào TK 413 nhé.
 
Ðề: TỶ GIÁ

Tốt nhất là bạn hạch toán luôn, cuối năm thì phải lật lại chứng từ từng món để xem lãi lỗ tỷ giá bao nhiêu thì chết mệt. Có phát sinh thì làm luôn cho dễ.
 
Ðề: TỶ GIÁ

"Sếp" là GĐ hay KT trưởng hả bạn? Cái j tốt cho công việc của mình mà không ảnh hưởng tới lợi nhuận của công ty thì mình cứ là thôi.
 
Ðề: TỶ GIÁ

Chênh lệch tỷ giá trong kỳ phải được ghi nhân luôn cho từng lần hạch toán.Cuối năm chỉ đánh giá lại tỷ giá cho những tài khoản có số dư gốc là ngoại tệ thôi bạn ạ
 
Ðề: TỶ GIÁ

Cách hạch toán và đánh giá chênh lệch mình đều biết. Mình muốn biết cách hạch toán cuối năm làm 1 lần có sai ko???Đây là KTT bảo làm vậy
 
Ðề: TỶ GIÁ

Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn

Theo mình thì tháng nào làm cho xong tháng đó cho khỏe bạn ah, để lâu quá sẽ ko nhớ gì đâu và mất công tìm lại chứng từ, tỉ giá lắm.
 
Ðề: TỶ GIÁ

Cách hạch toán và đánh giá chênh lệch mình đều biết. Mình muốn biết cách hạch toán cuối năm làm 1 lần có sai ko???Đây là KTT bảo làm vậy

Không sai vì cuối năm cũng fai đánh giá lại chênh lệch, nhưng làm vậy sẽ cực cho bạn vì phải rà soát và tính toán lại hết tất cả nghiệp vụ trong năm, cách tốt nhất là làm đến đâu giải quyết đến đó. :cheers1:
 
Ðề: TỶ GIÁ

Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn

Bạn tham khảo Chuẩn mực kế toán số 10 (VAS 10) - Ảnh hưởng của việc thay đổi tỷ giá hối đoái và Thông tư 105/2003/TT-BTC ngày 4 tháng 11 năm 2003 hướng dẫn VAS10 để tham khảo nhé !!! :book:
 
Ðề: TỶ GIÁ

Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn

Cái này không sai. Cuối năm hạch toán lãi lỗ của chênh lệch tỉ giá. Nhưng vấn đề là để nhặt từng lần thanh toán và tỉ giá tại thời điểm đó rất dễ nhầm lẫn nên cuối hàng tháng bạn hạch toán tỉ giá trong tháng đó rùi cuối năm căn cứ vào các tháng này để tính toán. Như vậy sẽ hiệu quả hơn.
Chúc bạn thành công.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top