Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
Cách hạch toán và đánh giá chênh lệch mình đều biết. Mình muốn biết cách hạch toán cuối năm làm 1 lần có sai ko???Đây là KTT bảo làm vậy
Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn
Công ty mình ko hạch toán chênh lệch tỉ giá lúc phát sinh nghiệp vụ mà sếp bảo để cuối năm mình làm một thể. Như vậy có được ko? Mình thì thấy ko ổn. Nếu ko đúng thì phải làm thế nào để sửa? Mình cần gấp lắm. Cám ơn