năm 2012 bên em có nhập khẩu máy móc TSCĐ (có 04 máy), trong tờ khai có bao gồm cả công cụ và NVL nữa
Nhưng KT cũ đã hạch toán khai tăng TSCĐ vào 1 mã, nguyên giá ko biết họ lấy đâu ra mà e cộng cả trị giá tờ khai với chi phí vận chuyển/bốc dỡ vào vẫn dôi ra hơn 200 triệu
- tháng 2/2014 GĐ quyết định bán lại (Xuất khẩu) cho nhà cung cấp 01 máy.
bây giờ em phải xử lý thế nào ạ, với số liệu sai bét, và ghi giảm TSCĐ thế nào ạ???? DN iem là DNSX.
Đây là danh mục hàng hóa nhập khẩu ạ: trị giá tờ khai: 89.425,08 USD, Tỷ giá: 20.828
Nhập theo giá Fox, pHÍ cước đường biển F= 3.363,85 USD
Thuế NK: 10.074.748Đ
Thuế GTGT: 194.276.419
Đây là số liệu năm 2013, kt đã lược bỏ đi CCDC và NVL rồi ạ: trị giá nguyên giá còn như hình dưới ạ
Nhưng KT cũ đã hạch toán khai tăng TSCĐ vào 1 mã, nguyên giá ko biết họ lấy đâu ra mà e cộng cả trị giá tờ khai với chi phí vận chuyển/bốc dỡ vào vẫn dôi ra hơn 200 triệu
- tháng 2/2014 GĐ quyết định bán lại (Xuất khẩu) cho nhà cung cấp 01 máy.
bây giờ em phải xử lý thế nào ạ, với số liệu sai bét, và ghi giảm TSCĐ thế nào ạ???? DN iem là DNSX.
Đây là danh mục hàng hóa nhập khẩu ạ: trị giá tờ khai: 89.425,08 USD, Tỷ giá: 20.828
Nhập theo giá Fox, pHÍ cước đường biển F= 3.363,85 USD
Thuế NK: 10.074.748Đ
Thuế GTGT: 194.276.419
Đây là số liệu năm 2013, kt đã lược bỏ đi CCDC và NVL rồi ạ: trị giá nguyên giá còn như hình dưới ạ