a. Cả nhà định khoản giúa em với ạ ( Nhất là nghiệp vụ 3 em không biết định khoản thế nào ạ)
1. Mua hạt giống bông hết 4.800 , trả ngay tiền cho người bán
2. Thuê 1 chiếc máy làm đất và một người gieo hạt hết 12.000d. Đã trả đủ tiền trước khi công việc hoàn thành.
3. Đất đã làm xong, hạt cũng đã được gieo. Tôi trả lai chiếc máy làm đất
b. Em có nên làm sổ cái tài khoản nguyên vật liệu hạt giống bông không ạ
c. Nợ TK 421/ Có TK 911; 10.300
Vậy trên bảng cân đối tài khoản số phát sinh trong năm của TK 421 em để bên Nơ 10.300 và số dư cuối năm Nơ 10.300 hay là ghi số âm bên có ạ.
Cả nhà giúp em với ạ
Thanks
1. Mua hạt giống bông hết 4.800 , trả ngay tiền cho người bán
2. Thuê 1 chiếc máy làm đất và một người gieo hạt hết 12.000d. Đã trả đủ tiền trước khi công việc hoàn thành.
3. Đất đã làm xong, hạt cũng đã được gieo. Tôi trả lai chiếc máy làm đất
b. Em có nên làm sổ cái tài khoản nguyên vật liệu hạt giống bông không ạ
c. Nợ TK 421/ Có TK 911; 10.300
Vậy trên bảng cân đối tài khoản số phát sinh trong năm của TK 421 em để bên Nơ 10.300 và số dư cuối năm Nơ 10.300 hay là ghi số âm bên có ạ.
Cả nhà giúp em với ạ
Thanks