Chào mọi người! Mình có nghiệp vụ này mong mọi người giúp đở.
Nghiệp vụ đó như sau: Tính lương nhân viên mình HT là Nợ TK 6421 / Có TK 3341 : 1985
Thanh toán lương Nợ TK 3341 / Có TK 1111 : 1985
Trích BH trừ vào lương Nợ TK 3341 / Có TK 3383 : 257
Mình hạch toán như thế và khi mình tổng hợp lại sổ chi tiết của TK 3341 thì nó lại có số dư bên Nợ 3341 đúng bằng số tiền mà mình lương nhân viên để nộp BH là 257. Mình ko biết mình làm như thế là đúng hay sai nữa mong mọi người giúp dở mình.
Nghiệp vụ đó như sau: Tính lương nhân viên mình HT là Nợ TK 6421 / Có TK 3341 : 1985
Thanh toán lương Nợ TK 3341 / Có TK 1111 : 1985
Trích BH trừ vào lương Nợ TK 3341 / Có TK 3383 : 257
Mình hạch toán như thế và khi mình tổng hợp lại sổ chi tiết của TK 3341 thì nó lại có số dư bên Nợ 3341 đúng bằng số tiền mà mình lương nhân viên để nộp BH là 257. Mình ko biết mình làm như thế là đúng hay sai nữa mong mọi người giúp dở mình.