bên em mua hàng về, tháng 9 thanh toán 40 triệu, tháng 10 thanh toán nốt 40 triệu, thì bên kia mới xuất hóa đơn vào tháng 10 cho bên em, vậy khoản 40trieeuj em trả vào tháng 9 hạch toán vào đâu ak. em mới làm hiểu bít ít, mong được giúp đỡ ak
bên em mua hàng về, tháng 9 thanh toán 40 triệu, tháng 10 thanh toán nốt 40 triệu, thì bên kia mới xuất hóa đơn vào tháng 10 cho bên em, vậy khoản 40 triệu em trả vào tháng 9 hạch toán vào đâu ak. em mới làm hiểu bít ít, mong được giúp đỡ ak
Trường hợp này theo mình hàng hóa đã về bạn nên định khoản vào tháng 9 như sau:
Nợ TK 153 80tr
Có Tk 111 40tr
Có TK 331 40tr
Sang tháng 10 có hóa đơn bạn điều chỉnh như sau
ghi nhận thuế GTGT
Nợ TK 133 (phần thuế trên hóa đơn) 8tr(đây là mình giả sư nhé)
Có Tk 111( số tiền tương ứng) 8tr
Do 153 bạn định khoản có phần thuế trong đó bạn điều chỉnh giảm :
Nợ TK 153 (8tr)
Có TK 331 (8tr)
Nợ TK 331 32tr
Có tk 111 32tr
Điịnh khoản hơi lằng nhằng mong các bạn cho thêm ý kiến.