Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em cảm ơn anh Lucky. Anh ơi, anh cho em địa chỉ email để em gửi với.

Bạn Cavang đừng xoá như mình để kiểm tra theo đề nghị của anh Lucky nhé. Khó khắc phục lắm. Hic hic...

Em cảm ơn anh Lucky nhiều.
Địa chỉ mail của anh: now_and_forever163@yahoo.com
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Coong_Chip đã xem được báo cáo như mong muốn chưa? Tình hình sử dụng Fast Accounting có tiến bộ hơn chưa vậy?:k6175436::k6175436:

E cảm ơn! Hu hu bắt bệnh cái bảng cân đối phát sinh KT 3331 bị hiện tượng như sau:
Dư đk: 68.379.951
Ps Nợ: 859.454
PS Có: 1.550.000
Dư cuối kỳ: 69.929.951

:hichic: như vậy là kết quả bị sai anh ạh đáng lẽ dư cuối kỳ phải là: 67.689.405

Bảng cân đối Fs TK 3331 của các tháng đầu tiên thì chuẩn nhưng từ T6 trở đi thì bị hiện tượng cộng ngược như vậy ah.
Các tài khỏan khác e k biết có bị như vậy nữa không nữa huhu..
E đã chụp bảng cân đối fsinh và sổ chi tiết của các TK liên quan vào mail của anh rồi anh xem hộ e với.
E cảm ơn.
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

E cảm ơn! Hu hu bắt bệnh cái bảng cân đối phát sinh KT 3331 bị hiện tượng như sau:
Dư đk: 68.379.951
Ps Nợ: 859.454
PS Có: 1.550.000
Dư cuối kỳ: 69.929.951

:hichic: như vậy là kết quả bị sai anh ạh đáng lẽ dư cuối kỳ phải là: 67.689.405

Bảng cân đối Fs TK 3331 của các tháng đầu tiên thì chuẩn nhưng từ T6 trở đi thì bị hiện tượng cộng ngược như vậy ah.
Các tài khỏan khác e k biết có bị như vậy nữa không nữa huhu..
E đã chụp bảng cân đối fsinh và sổ chi tiết của các TK liên quan vào mail của anh rồi anh xem hộ e với.
E cảm ơn.
Anh kiểm tra rồi, chương trình lên đúng đấy chứ, em xem lại nha.

Số liệu trong chương trình như sau:

Dư có đk : 68.379.951
Ps nợ : 859.454
PS có : 1.550.000
Dư có cuối kỳ: 69.929.951

Vậy sai ở đâu em?
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Anh kiểm tra rồi, chương trình lên đúng đấy chứ, em xem lại nha.

Số liệu trong chương trình như sau:

Dư có đk : 68.379.951
Ps nợ : 859.454
PS có : 1.550.000
Dư có cuối kỳ: 69.929.951

Vậy sai ở đâu em?

Thực tế là năm 08 e còn nợ thuế là 62.665.752
và trong năm 2009 có tháng e pải nộp thêm có tháng e được khấu trừ.
và tháng 5 e còn đựợc khấu trừ chuyển sang tháng 7 là 3.670.531
như vậy trên báo cáo thế của e sẽ còn được khấu trừ là: 2.979.985

Vậy xem trên bảng cân đối phát sinh e lấy dư CK trừ đi dư đầu kỳ không ra được số dư là : 2979.985 như trên báo cáo. (Các tháng trước thì làm phép trừ vậy số dư sẽ ra bằng báo cáo thuế)
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Đúng phải là Dư đk + FSnợ - Fs có = Dư CK chứ anh. Hi hi hi Bác cứ đùa em :khakha:
Hic, nhưng đây là dư có mà em, dư có đk - PS nợ + PS có = Dư có CK mà.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em xin lỗi em vừa mới sửa lại bài xong. Anh trả lời giúp em nhé

Cho em hỏi thêm 1 việc nữa.
Trên hóa đơn bán ra ghi là Sửa chữa lắp đặt điều hòa.
E sẽ phải dùng ống, dây... để phục vụ việc này.
E đang phân vân không biết nên cho bọn ống, dây này vào 152 hay 156 vì nếu qua 152 thì hóa đơn bán ra là dịch vụ thì làm sao xuất 155 vào đó được.
Còn nếu cho qua 156 thì không biết pải xuất nó ở phiếu nào?
 
Sửa lần cuối:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em xin lỗi em vừa mới sửa lại bài xong. Anh trả lời giúp em nhé

Cho em hỏi thêm 1 việc nữa.
Trên hóa đơn bán ra ghi là Sửa chữa lắp đặt điều hòa.
E sẽ phải dùng ống, dây... để phục vụ việc này.
E đang phân vân không biết nên cho bọn ống, dây này vào 152 hay 156 vì nếu qua 152 thì hóa đơn bán ra là dịch vụ thì làm sao xuất 155 vào đó được.
Còn nếu cho qua 156 thì không biết pải xuất nó ở phiếu nào?
Em gửi lại số liệu vào mail cho anh đi, chắc là em thao tác thiếu hoặc nhầm lẫn ở đâu đó.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Em gửi lại số liệu vào mail cho anh đi, chắc là em thao tác thiếu hoặc nhầm lẫn ở đâu đó.


Vấn đề 1: Sau 1 hồi xóa kết chuyển thuế, kiểm tra lại hóa đơn bán ra mua vào trên PM hiện giờ trên bảng cân đối phát sinh hiện giờ số liệu cuối kỳ lại lệch hẳn so với lúc nãy e gửi thư cho anh. E vừa gửi lại rôi a xem hộ em nhé
Ghi chú: ở bài viết # ... của em e đã sửa bài, đã ghi thêm nội dung anh đọc giúp em nhé

Vấn đề 2: Em hỏi cách xử lý trên phần mềm cho trường hợp mua bán đó của e. A chỉ giúp em hướng giải quyết ah.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

nói thiệt với các bạn nha .Cty Minh mua phần mềm này mười mấy triệu nhưng mình thấy đắt và ko hữu dụng chút nào(bị lỗi liên tục và virus kinh hoang) . Mong các bạn có một lựa chọn đúng hơn cty Minh
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hu hu chết e rùi. Trên Pm fast acouting 2008.f e dùng cho 1 cty nữa (cùng trên 1 máy tính) thì bị hiện tượng sau:
Lập phiếu mua hàng vào có kê khai thuế. Xem trên BCDFS không thấy số liệu trên TK 133
Xem TK chi tiết cũng không có.
Kiểm tra nguyên vật liệu mua vào thì thấy có tăng (tức có mua vào).
Hu hu giờ làm sao anh. Giúp em với không sắp hết hạn báo cáo rùi
Em đã gửi mail tới anh rùi đấy ah
Lót dép chờ anh đây :kissanh:
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

3331 có 2 tiết khoản, liệu các bạn có bù trừ với nhau không
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

3331 có 2 tiết khoản, liệu các bạn có bù trừ với nhau không

Công ty tôi phát sinh ít nghiệp vụ nên TK 3331 của tháng 6 chỉ có duy nhất 1 phát sinh đó thôi.
Và các tháng tiếp theo cũng bị đúng y như vậy
:santa:
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Hu hu chết e rùi. Trên Pm fast acouting 2008.f e dùng cho 1 cty nữa (cùng trên 1 máy tính) thì bị hiện tượng sau:
Lập phiếu mua hàng vào có kê khai thuế. Xem trên BCDFS không thấy số liệu trên TK 133
Xem TK chi tiết cũng không có.
Kiểm tra nguyên vật liệu mua vào thì thấy có tăng (tức có mua vào).
Hu hu giờ làm sao anh. Giúp em với không sắp hết hạn báo cáo rùi
Em đã gửi mail tới anh rùi đấy ah
Lót dép chờ anh đây :kissanh:
Em nén 2 thư mục COD và DBF lại sau đó upload lên mạng rồi gửi đường link lên đây. Vì cái này liên quan đến số liệu nên phải kiểm tra số liệu chứ nếu là lỗi chương trình thì gửi anh cũng được.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Vụ này khoai rồi đấy. Vì em đã xóa khai báo mà không thực hiện xóa kết quả nên kết quả của bút toán cũ đã tồn tại trong chương trình. Bây giờ dù em có khai báo bút toán mới giống y hệt bút toán cũ cũng không thể dúng chức năng F8 để xóa kết quả đó đâu.

Nếu em sử dụng phần mềm có bản quyền thì gọi tới nhà cung cấp họ sẽ hỗ trợ cho em. Còn nếu không thì gửi mail cho anh 2 file ct00 năm trong thư mục COD của chương trình, anh sẽ hỗ trợ cho.

Nhớ là ghi rõ ngày chứng từ, số phát sinh để anh xóa nhé.

Thân!
Anh Lucky ơi, em tìm mãi mà không tìm thấy file ct00 trong thư mục COD đâu cả. Anh kiểm tra lại giúp em với.

Em cảm ơn
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Anh Lucky ơi, em tìm mãi mà không tìm thấy file ct00 trong thư mục COD đâu cả. Anh kiểm tra lại giúp em với.

Em cảm ơn
Anh nhầm, sorry em nha! Nó nằm trong thư mục DBF.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Anh Lucky ơi, em tìm mãi mà không tìm thấy file ct00 trong thư mục COD đâu cả. Anh kiểm tra lại giúp em với.

Em cảm ơn
Anh Lucky ơi, em chỉ thấy 1 file ct00 ở thư mục DBF-XOA thôi anh ah
 
Anh Lucky ơi, em chỉ thấy 1 file ct00 ở thư mục DBF-XOA thôi anh ah
Em kiểm tra lại đi, chắc chắn là có. Em sử dụng công cụ tìm kiếm của Win và trỏ đến thư mục gốc chứa chương trình Fast Accounting để tìm nha.

Cho em hỏi thêm 1 việc nữa.
Trên hóa đơn bán ra ghi là Sửa chữa lắp đặt điều hòa.
E sẽ phải dùng ống, dây... để phục vụ việc này.
E đang phân vân không biết nên cho bọn ống, dây này vào 152 hay 156 vì nếu qua 152 thì hóa đơn bán ra là dịch vụ thì làm sao xuất 155 vào đó được.
Còn nếu cho qua 156 thì không biết pải xuất nó ở phiếu nào?
Vấn đề này em làm như sau;

1. Làm phiếu xuất kho (N621, 641/C152) để xuất NVL (ống, dây để sửa chữa điều hòa)

2. Làm Hóa đơn bán dịch vụ để ghi nhận doanh thu

3. Cuối kỳ nhớ kết chuyển 621, 641

Thân!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Vấn đề này em làm như sau;

1. Làm phiếu xuất kho (N621, 641/C152) để xuất NVL (ống, dây để sửa chữa điều hòa)

2. Làm Hóa đơn bán dịch vụ để ghi nhận doanh thu

3. Cuối kỳ nhớ kết chuyển 621, 641

Thân!

Thế sau khi k/c nó sang 155 thì xử lý ntn đối với đơn vị số lượng của phiếu nhập kho TP đó anh? Nếu mình dùng hóa đơn bán hàng dịch vụ để bán hả anh. Cái này e vẫn chưa hiểu anh ah
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Thế sau khi k/c nó sang 155 thì xử lý ntn đối với đơn vị số lượng của phiếu nhập kho TP đó anh? Nếu mình dùng hóa đơn bán hàng dịch vụ để bán hả anh. Cái này e vẫn chưa hiểu anh ah
Mình đâu có bán mấy cái dây đâu em, mấy cái này em ghi nhận như chi phí bán hàng hoặc chi phí NVL thôi. Anh đâu có bảo là em nhập kho 155 đâu, vì vậy cuối kỳ chỉ kết chuyển thẳng sang giá vốn hoặc sang 911 thôi.

Còn nếu em muốn ghi nhận doanh thu cho mấy cái này thì phải vào hóa đơn bán hàng kiêm phiếu xuất kho.
 
Ðề: Trả lời các thắc mắc liên quan đến sản phẩm Fast Accounting!

Anh ơi thế PM fast 2008.f các công thức, để hỗ trợ tính toán cho người dùng nó sẽ nằm ở đâu hả anh?
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top