các bạn giúp m trường hợp này với nhé,
tờ khai tháng 2:số thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau là 200
tờ khai tháng 3 do không phát sinh mua bán và sơ suất không tổng hợp chỉ tiêu 22 của kỳ trước chuyển qua nên tờ khai tháng 3 là bằng 0
tờ khai tháng 4 và các tháng còn lại đúng do đã lấy dữ liệu số thuế khấu trừ từ tháng 2 qua.
tới giờ m mới xem lại và phát hiện ra vậy mình phải xử lý tờ khai thuế GTGT tháng 3 thế nào, mình khai nộp tờ khai bổ sung hay nộp lại lần 2?và nếu nộp bổ sung thì phải có những giấy tờ gì kèm theo ko?phần giải thích mình ghi như thế nào? nếu kê khai bổ sung thì kê khai các chỉ tiêu thế nào? và nộp qua mạng đc ko hay phải in ra lên nộp trực tiếp tại CQT
tờ khai tháng 2:số thuế GTGT khấu trừ chuyển kỳ sau là 200
tờ khai tháng 3 do không phát sinh mua bán và sơ suất không tổng hợp chỉ tiêu 22 của kỳ trước chuyển qua nên tờ khai tháng 3 là bằng 0
tờ khai tháng 4 và các tháng còn lại đúng do đã lấy dữ liệu số thuế khấu trừ từ tháng 2 qua.
tới giờ m mới xem lại và phát hiện ra vậy mình phải xử lý tờ khai thuế GTGT tháng 3 thế nào, mình khai nộp tờ khai bổ sung hay nộp lại lần 2?và nếu nộp bổ sung thì phải có những giấy tờ gì kèm theo ko?phần giải thích mình ghi như thế nào? nếu kê khai bổ sung thì kê khai các chỉ tiêu thế nào? và nộp qua mạng đc ko hay phải in ra lên nộp trực tiếp tại CQT
Sửa lần cuối: