Tk 4211, 4212

quainhan_kid

Member
Hội viên mới
Cả nhà ơi cho e hỏi tí, trong Bảng CĐKT năm 2012, Tk 4212 có số dư bên Có là 10.000.000, vậy sang năm 2013, e vẫn nhập số dư Tk 4212 là 10tr, hay e phải nhập 10tr này vào Tk 4211, rồi sau đó mới làm bút toán Nợ 4211/Có 4212:10tr.
Với lại mục 15 trong link dưới đây e ko hiểu lắm: NiceAccounting: H? th?ng ti kho?n - 421. L?i nhu?n ch?a phn ph?i.
E còn non vs xanh lắm, mong mọi ng giải thích hộ e với ah.:xinloinhe:
 
Ðề: Tk 4211, 4212

Nguyên tắc là số dư cuối kỳ trước , lấy sang làm đầu kỳ này, vì vậy số cuối năm làm sao thì bạn để như vậy , qua năm mới mình làm bút toán kết chuyển bạn nhé!
 
Ðề: Tk 4211, 4212

Vậy e cứ để nguyên số dư đầu kỳ của Tk 4212 là 10tr, sau đó e kết chuyển là Nợ 4212/ có 4211:10tr, vậy đúng ko ạ? cuối năm có phải kết chuyển từ TK 4211 sang TK 4212 ko a?
Nguyên tắc là số dư cuối kỳ trước , lấy sang làm đầu kỳ này, vì vậy số cuối năm làm sao thì bạn để như vậy , qua năm mới mình làm bút toán kết chuyển bạn nhé!
 
Ðề: Tk 4211, 4212

Bạn làm bút toán kết chuyển Nợ 4212/ có 4211 : 10tr là được. Sang năm sau tùy theo tình hình công ty bạn làm bút toán:
Nếu nợ 4212 thì bạn làm bút toán: nợ 4211/ có 4212 (số tiền)
Nếu có 4212 thì làm như trên.
 

CẨM NANG KẾ TOÁN TRƯỞNG


Liên hệ: 090.6969.247

KÊNH YOUTUBE DKT

Cách làm file Excel quản lý lãi vay

Đăng ký kênh nhé cả nhà

SÁCH QUYẾT TOÁN THUẾ


Liên hệ: 090.6969.247

Top