TK 331 treo công nợ 75tr nhưng trên thực tế thì đã trả hết,do trước đây phát sinh thì treo ở 331 nhưng mấy tháng sau thu bằng tiền mặt, giờ cho hỏi hạch toán sao?
Có phải dùng Phiếu kế toán N331, C111 không hay làm bút toán gì?
Ðề: TK 331 treo công nợ 75tr nhưng trên thực tế thì đã trả hết, hach toán sao?
TK 331 treo công nợ 75tr nhưng trên thực tế thì đã trả hết,do trước đây phát sinh thì treo ở 331 nhưng mấy tháng sau thu bằng tiền mặt, giờ cho hỏi hạch toán sao?
Có phải dùng Phiếu kế toán N331, C111 không hay làm bút toán gì?
Thực tế trả bằng tiền mặt thì định khoản Nợ 331-chi tiết đối tượng A/Có 111. Nếu dùng PMKT thì chỉ cần vào phần hành Tiền Mặt- chọn phiếu chi, rồi lập phiếu chi tiền đi kèm định khoản luôn.
Lưu ý: Nếu 75 triệu công nợ treo kia là của các hóa đơn dưới 20 triệu & tổng 1 trong các hóa đơn cộng lại trong cùng 1 ngày dưới 20 triệu thì mới đủ đk khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Nếu là của hóa đơn trên 20 triệu hoặc các hóa đơn trong cùng 1 ngày & cộng lại có tổng trị giá trên 20 triệu thì phải có chứng từ ck thanh toán qua NH mới được khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
Ðề: TK 331 treo công nợ 75tr nhưng trên thực tế thì đã trả hết, hach toán sao?
hóa đơn dưới 20tr bạn chi bằng tiền mặt thoái mái thôi, sao phải hỏi nhỉ
còn nếu có hd trên 20tr, thì nhờ nhà cung cấp người ta chuyển cho rồi rút về trả tiền mặt ngta
Ðề: TK 331 treo công nợ 75tr nhưng trên thực tế thì đã trả hết, hach toán sao?
Em có cùng câu hỏi. Công ty em mua vật liệu xây dựng, gồm nhiều hóa đơn (300tr) , tất cả đều đã thanh toán qua ngân hàng bằng Ủy nhiệm chi. Nhưng kế toán trước ko biết hạch toán thế nào mà bây giờ vẫn còn số dư bên Có 300tr. Anh chị có phương án nào giúp em ko???