Chào cả nhà!
Năm 2009 em mới vào nghề, e mới chỉ được hướng dẫn qua thôi. Do cty em là sổ sách viết tay bị bẩn nhiều và cũng sai 1 và chỗ, em đã chép lại, nhưng khi làm em mới phát hiện ra TK 156 tháng nào nhập và xuất đều bị sai lên hoặc xuống khoảng 500đồng con so với bảng cân đối phát sinh tài khoản hàng tháng. vậy mà ko hiểu sao bảng cân đối PS Nợ Có vẫn = nhau. Từ bảng CĐPS tháng em cộng đồn vào để làm PS của cả Năm đưa vào BCTC, Báo cáo TC năm e đã nộp rồi, vậy theo anh chi em co phải làm lại ko? khi quyết toán họ có phạt ko? vì mỡi tháng em bi lêch khoảng 500đồng?
Năm 2009 em mới vào nghề, e mới chỉ được hướng dẫn qua thôi. Do cty em là sổ sách viết tay bị bẩn nhiều và cũng sai 1 và chỗ, em đã chép lại, nhưng khi làm em mới phát hiện ra TK 156 tháng nào nhập và xuất đều bị sai lên hoặc xuống khoảng 500đồng con so với bảng cân đối phát sinh tài khoản hàng tháng. vậy mà ko hiểu sao bảng cân đối PS Nợ Có vẫn = nhau. Từ bảng CĐPS tháng em cộng đồn vào để làm PS của cả Năm đưa vào BCTC, Báo cáo TC năm e đã nộp rồi, vậy theo anh chi em co phải làm lại ko? khi quyết toán họ có phạt ko? vì mỡi tháng em bi lêch khoảng 500đồng?